
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640015 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 12/25 | 6370,99 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 13.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640080 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 1/26 | 7884,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640127 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 4/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640114 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 3/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640006 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 2/26, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 3/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 14.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640115 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 2/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640017 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 12/25, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 14.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640077 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 1/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640126 | European Sales Agency, s. r. o. Ďurgalova 1, 831 01 Bratislava |
54067073 | ovládač Nice FLO2RS | 79,95 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.20/2026 zo dňa 24.03.2026 | 31.03.2026 | 26.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640092 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | ochranná podložka | 68,89 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.015/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640135 | Jaroslav Arvay Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec |
50692411 | odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026 | 550,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640143 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
08.04.2026 | 09.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640090 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
26.02.2026 | 27.02.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1122640073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640142 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-3/26-Šumperská | 500,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640134 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640093 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640048 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640002 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640131 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640096 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640012 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640079 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640144 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 125,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 účinná od 17.3.2026 | 09.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640038 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 [$EUR] vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja a podmienky prevádzkovania systému diaľkového kreditovania frank. Strojov | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640159 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | kredit frankostroj | 9000,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 20.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640049 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | kontrola požiarnej signalizácie 1/26 | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 003/2026 zo dňa 13.1.2026 | 30.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025 účinná od 1.2.2026 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640117 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640150 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | chladnička | 281,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 021/2026 zo dňa 26.3.2026 | 10.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby 2/26 | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640112 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 3/26 | 1613,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 1/26 | 324,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1647,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 |