
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640084 | MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o. Ul. M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza |
56620713 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
53112/19.2.2026 | 19.02.2026 | 05.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640072 | MUDr. Dominika Svrčková, s.r.o. Hviezdoslavova 719/1, Prievidza |
56242514 | zdravotné výkony | 306,68 [$EUR] bez DPH |
25407/23.1.2026 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640125 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | prístupový systém Atlas | 1580,78 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 16/2026 zo dňa 02.03.2026 | 26.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640075 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | videovrátnik | 474,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2026 zo dňa 13.1.2026 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640126 | European Sales Agency, s. r. o. Ďurgalova 1, 831 01 Bratislava |
54067073 | ovládač Nice FLO2RS | 79,95 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.20/2026 zo dňa 24.03.2026 | 31.03.2026 | 26.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640032 | IB Medical s.r.o. A.Hlinku 597/39, 972 01 Bojnice |
53702689 | zdravotné výkony | 397,29 [$EUR] bez DPH |
339615/30.12.2025 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640041 | BAK-MED, s.r.o. Lipová 165/16, 97217 Kanianka |
52844676 | zdravotné výkony | 285,77 [$EUR] bez DPH |
27018/26.1.2026 | 23.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640086 | Lavero s.r.o. Nádražná 686/4, 95801 Partizánske |
52362825 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
376/2024 | 25.02.2026 | 05.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640020 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantika 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
252/2.1.2026 | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640142 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-3/26-Šumperská | 500,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina-3/26-Červeňa | -139,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina-3/26-Nováky | -5,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640130 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-4/26-Červeňa | 398,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-4/26-Šumperská | 1582,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-4/26-Nováky | 274,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640112 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 3/26 | 1613,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640111 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 3/26 | 696,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640110 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Nováky 3/26 | 265,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Nováky | -18,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Červeňa | -177,21 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640099 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Šumperská | 452,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 1/26 | 617,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 1/26 | 324,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Nováky 1/26 | 262,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1647,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 2/26 | 769,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Nováky 2/26 | 262,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1837,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640042 | VAS-PAIN, s.r.o. Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová |
51761475 | zdravotné výkony | 250,92 [$EUR] bez DPH |
329658/12.12.2025 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640135 | Jaroslav Arvay Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec |
50692411 | odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026 | 550,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640026 | MEDSAN PD s.r.o. Zlatná 754/18, 97217 Kanianka |
50603892 | zdravotné výkony | 167,28 [$EUR] bez DPH |
376/2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640047 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026 | 28.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640046 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640045 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.105/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640044 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.106/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640071 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299,97222 Nitrica |
48288381 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
22808/21.1.2026 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640137 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640095 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 2/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640053 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 |