
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302440329 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb kreditačného centra pre frankovací stroj | 201,60 vrátane DPH |
34/2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440241 | LG Bau-Trade, s.r.o. Levočská 866/10, 0580 01 Poprad |
50463489 | schodíky 4-priečkové | 37,90 vrátane DPH |
26/2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 9.9.2024 | |
1302440178 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia vyradených archívnych dokumentov a vyprázdnenie zberných nádob ÚPSVR Revúca a vysunuté pracovisko Tornaľa | 189,00 vrátane DPH |
8/2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1302440265 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu za 8/2024 | 36,00 vrátane DPH |
zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 8.10.2024 | |
1302440356 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2023 | 1,28 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 05.01.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1302440077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.03.2024 | 12.04.2024 | 24.4.2024 | |
13024401203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.04.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | |
1302440138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.05.2024 | 12.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440198 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2024 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.06.2024 | 11.07.2024 | 22.7.2024 | |
1302440198 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2024 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.07.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 7/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.08.2024 | 13.09.2024 | 19.9.2024 | |
1302440255 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.09.2024 | 10.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440282 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2024 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.10.2024 | 11.11.2024 | 19.11.2024 | |
1302440050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 1/2024 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.02.2024 | 15.03.2024 | 20.3.2024 | |
1302440319 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 10/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.11.2024 | 13.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440096 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1302440053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.02.2024 | 01.03.2024 | 6.3.2024 | |
1302440310 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.11.2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | |
1302440350 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440007 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1302440071 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
1302440132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
1302440161 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
1302440189 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2024 | 31.07.2024 | 12.8.2024 | |
1302440223 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 30.08.2024 | 9.9.2024 | |
1302440263 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | |
1302440280 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 9/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | |
1302440045 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2024 | 465,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
1302440315 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 10/2024 | 372,19 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 07.11.2024 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | |
1302440354 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2024 | 354,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
1302440013 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2023 | 308,77 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
1302440074 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2024 | 294,13 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
1302440098 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2024 | 296,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
1302440133 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4/2024 | 335,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.05.2024 | 04.06.2024 | 18.6.2024 | |
1302440164 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 5/2024 | 347,12 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
1302440194 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 6/2024 | 299,94 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.07.2024 | 05.08.2024 | 13.8.2024 | |
1302440226 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 7/2024 | 307,36 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 19.9.2024 | |
1302440279 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 8/2024 | 341,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.10.2024 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | |
1302440254 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 8/2024 | 286,56 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.09.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 |