
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2025 | 1,12 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 04.07.2025 | 08.08.2025 | 19.8.2025 | |
| 1302540244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 7/2025 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.08.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1302540272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2025 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.09.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 1302540299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2025 | 2,72 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.10.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 | |
| 1302540345 | SD s.r.o Šafáriková 331/5, 050 01 Revúca |
52655911 | štrúdle | 35,- bez DPH |
53/2025 | 20.11.2025 | 01.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1302540360 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | technické posúdenie VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
63/62025 | 01.12.2025 | 23.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 16.02.2025 | 03.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540328 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.11.2025 | 01.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1302540359 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.12.2025 | 23.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540008 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1302540079 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540108 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1302540145 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540170 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 01.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540199 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1302540240 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2025 | 28.08.2025 | 1.10.2025 | |
| 1302540261 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 1302540291 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt UPSVR Revúca za 9/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1302540051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2025 | 502,27 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540336 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 10/2025 | 369,71 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.11.2025 | 08.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1302540369 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2025 | 345,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2024 | 297,32 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 09.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302540084 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2025 | 334,60 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2025 | 07.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540111 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2025 | 349,41 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.04.2025 | 05.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1302540143 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4/2025 | 406,70 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 07.05.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540171 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 5/2025 | 349,59 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.06.2025 | 07.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540202 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 6/2025 | 358,32 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.07.2025 | 04.08.2025 | 19.8.2025 | |
| 1302540241 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 7/2025 | 335,53 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.08.2025 | 08.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1302540268 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 8/2025 | 320,35 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.09.2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 1302540295 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 9/2025 | 349,59 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.10.2025 | 04.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 1302540326 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | vykonania MOP výťahu | 184,50 vrátane DPH |
46/2025 | 03.11.2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 1302540264 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | vykonanie MOP výťahu | 184,50 vrátane DPH |
34/2025 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1302540186 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | vykonanie OP na výťahu ÚPSVR Revúca v budove na ul. gen, Viesta 1103/4 | 184,50 vrátane DPH |
27/2025 | 26.06.2025 | 08.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540279 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | vykonanie OP výťahu | 184,50 vrátane DPH |
41/2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 1302540175 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | Výmena batérie ESZ | 25,55 vrátane DPH |
22/2025 | 05.06.2025 | 16.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1302540196 | CIB, a. s. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
46831371 | výmena nefunkčnej ústredne EZS na prízemí budovy ÚPSVR Revúca | 799,92 vrátane DPH |
28/2025 | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540068 | Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca |
32958706 | výmena skla vchodových dverí na budove ÚPSVR Revúca | 279,21 vrátane DPH |
6/2025 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540184 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, odvoz a likvidácia vyradených registratúrnych záznamov | 193,73 vrátane DPH |
17/2025 | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 1302540062 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 29,52 vrátane DPH |
1/2025 | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1302540374 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie zberných nádob | 24,60 vrátane DPH |
58/2025 | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 |