
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302640025 | ValiMed s.r.o. Škultétyho 486/1, 982 01 Tornaľa |
56558490 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640091 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 Revúca |
51887606 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 20.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640064 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 Revúca |
51887606 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 19.02.2026 | 09.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640037 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 Revúca |
51887606 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.01.2026 | 05.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640110 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 4/2026 | 927,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1302640079 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2026 | 212,74 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640080 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 3/2026 | 963,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2026 | 1261,15 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 05.02.2026 | 06.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640050 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2026 | 953,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640121 | All media group s.r.o. Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka |
51477831 | kredit na smartsms,sk | 25,- vrátane DPH |
PP | 17.04.2026 | 23.4.2026 | ||
| 1302640117 | JADAMED s.r.o. Železničná 1390/21, 050 01 Revúca |
51438810 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 22.4.2026 | |
| 1302640011 | JADAMED s.r.o. Železničná 1390/21, 050 01 Revúca |
51438810 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640109 | SD TRANS SK, s.r.o. J. BOTTU 1135/5, 050 01 Revúca |
50597639 | prevoz kancelárskeho nábytku | 121,77 vrátane DPH |
11/2026 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 22.4.2026 | |
| 1302640115 | MUDr. Katarína Šafárová s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
50193112 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 22.4.2026 | |
| 1302640012 | LE-MED s.r.o. Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa |
48283606 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 05.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 30.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1302640076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 31.03.2026 | 14.4.2026 | |
| 1302640065 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | dodaný hygienický materiál | 2302,56 vrátane DPH |
3/2026 | 18.02.2026 | 16.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640045 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640010 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640015 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 2026/36911 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby | 25200,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/179 | 25.02.2026 | 02.04.2026 | 28.4.2026 |
| 2026/15130 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby | 22740,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/158 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 12.3.2026 |
| 1302640055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a EK pre služobné motorové vozidlo ŠKODA Fabia BL153RJ | 290,18 vrátane DPH |
5/2026 | 11.02.2026 | 05.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640056 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 608,26 vrátane DPH |
4/2026 | 11.02.2026 | 05.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640075 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 3/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640047 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 2/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.02.2026 | 10.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640019 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 1/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 09.01.2026 | 16.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640106 | Tornalanet s.r.o Poštová 7, 982 01 Tornaľa |
44521201 | preddavky za služby spojené s nájmom za 4/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1302640095 | Súkromná stredná odborná škola Železničná 2, 050 01 Revúca |
37998676 | obložené chlebíčky | 27,- bez DPH |
12/2026 | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640116 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 22.4.2026 | |
| 1302640016 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2026 | 15.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640028 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | realizácia vodárenských opráv | 102,10 vrátane DPH |
1/2026 | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1 |
36631124 | poštové služby za 2/2026 | 35,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2026 | 2,08 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2026 | 10.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2026 | 65,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2026 | 20.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 1302640053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2026 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.02.2026 | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2025 | 55,70 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 15.01.2026 | 19.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.01.2026 | 11.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640092 | DOKIKA s.r.o. P. Dobšinského 830/16, 050 01 Revúca |
36623512 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 20.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 |