
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/36911 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby | 25200,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/179 | 25.02.2026 | 02.04.2026 | 28.4.2026 |
| 2026/15130 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby | 22740,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/158 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 12.3.2026 |
| 2026/52058 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby | 22680,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 26/30/54O/2 | 27.03.2026 | 23.04.2026 | 19.5.2026 |
| 1302640054 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2026 | 10836,25 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640086 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2026 | 8819,62 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640023 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2025 | 8634,78 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640112 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2026 | 7100,70 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.04.2026 | 22.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640106 | Tornalanet s.r.o Poštová 7, 982 01 Tornaľa |
44521201 | preddavky za služby spojené s nájmom za 4/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1302640075 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 3/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.03.2026 | 10.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640047 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 2/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.02.2026 | 10.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640019 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 1/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 09.01.2026 | 16.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640073 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2026 | 3272,82 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620280631/2026 zo dňa 16.02.2024 | 03.03.2026 | 10.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu ÚPSVR Revúca za 2/2026 | 2604,01 vrátane DPH |
zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026 | 16.03.2026 | 10.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640065 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | dodaný hygienický materiál | 2302,56 vrátane DPH |
3/2026 | 18.02.2026 | 16.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2026 | 1261,15 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 05.02.2026 | 06.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 30.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1302640076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 31.03.2026 | 14.4.2026 | |
| 1302640045 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640010 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640080 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 3/2026 | 963,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640050 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2026 | 953,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640110 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 4/2026 | 927,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1302640046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2026 - II. časť | 782,73 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.02.2026 | 17.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - II. časť | 666,30 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640066 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | daň z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie 2026 | 642,60 bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2026 zo dňa 19.02.2026 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1302640056 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 608,26 vrátane DPH |
4/2026 | 11.02.2026 | 05.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640029 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | poistenie majetku - Tornaľa | 587,21 bez DPH |
6517884280 | PP | 02.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640074 | SLOVNAF, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2026 - II. časť | 547,10 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.03.2026 | 17.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640032 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | oprava výťahu | 460,88 vrátane DPH |
69/2025 | 20.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640111 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2026 | 394,41 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 08.04.2026 | 05.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1302640030 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánikova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2025 | 327,25 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 15.01.2026 | 11.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2026 | 326,81 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2026 | 09.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640077 | VVS, s.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2026 | 320,17 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 319,31 vrátane DPH |
zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026 | 25.03.2026 | 22.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - I. časť | 315,19 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.03.2026 | 31.03.2026 | 14.4.2026 | |
| 1302640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2025 - II. časť | 307,04 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640022 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2025 | 305,18 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 12.01.2026 | 09.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a EK pre služobné motorové vozidlo ŠKODA Fabia BL153RJ | 290,18 vrátane DPH |
5/2026 | 11.02.2026 | 05.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640034 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | nákup diaľničných známok pre SMV | 270,- bez DPH |
7260001434 | PP | 26.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640063 | Mesto Tornaľa Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa |
00319091 | miestny poplatok za komunálne odpady v roku 2026 | 264,57 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620090115/2026 zo dňa 18.02.2026 | 19.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 |