Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312440155 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | I.Q.2024-el.energia | 6323,06 vrátane DPH |
1/2016/RS | 23.4.2024 | 26.04.2024 | 26.4.2024 | |
1312440104 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 05/2024 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 03.4.2024 | 05.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440078 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 04/2024 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 04.3.2024 | 06.03.2024 | 15.3.2024 | |
1312440036 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 03/2024 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 02.2.2024 | 08.02.2024 | 28.2.2024 | |
1312440016 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | IV.Q.2023-el.energia | 7075,63 vrátane DPH |
1/2016/RS | 10.1.2024 | 17.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440006 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 02/2024 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440153 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | POI-nehnut 140524-130824 | 186,95 vrátane DPH |
9970069735 | 22.4.2024 | 26.04.2024 | 26.4.2024 | |
1312440065 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | hnut.vece 200324-190624 | 328,08 vrátane DPH |
9870123508 | 26.2.2024 | 29.02.2024 | 28.2.2024 | |
1312440025 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | POI-nehnut 140224-130524 | 186,95 vrátane DPH |
9970069735 | 22.1.2024 | 26.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440101 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 3/2024 | 3312,00 vrátane DPH |
169/131/2022 | 02.4.2024 | 05.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440079 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2024 | 3477,60 vrátane DPH |
169/131/2022 | 04.3.2024 | 06.03.2024 | 15.3.2024 | |
1312440032 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2024 | 3643,20 vrátane DPH |
169/131/2022 | 01.2.2024 | 05.02.2024 | 28.2.2024 | |
1312440001 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2023 | 3146,40 vrátane DPH |
169/131/2022 | 02.1.2024 | 05.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440099 | CETNERMED s r.o. P.J.Šafárika 4681/7, Rimavská Sobota |
52654893 | zdrav.výkony 011223-290224 | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 25.3.2024 | 28.03.2024 | 17.4.2024 | |
1312440003 | CETNERMED s r.o. P.J.Šafárika 4681/7, Rimavská Sobota |
52654893 | zdrav.výkony 010923-301123 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 03.1.2024 | 05.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440098 | DOCTOR RS s.r.o. Behynce 161, Tornaľa |
52516393 | zdrav.výkony 12/2023-02/2024 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 21.3.2024 | 25.03.2024 | 17.4.2024 | |
1312440152 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies so sezónnymi pneu | 36,00 vrátane DPH |
24/2024 | 22.4.2024 | 26.04.2024 | 26.4.2024 | |
1312440151 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies so sezónnymi pneu | 36,00 vrátane DPH |
22/2024 | 22.4.2024 | 26.04.2024 | 26.4.2024 | |
1312440150 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
25/2024 | 22.4.2024 | 26.04.2024 | 26.4.2024 | |
1312440149 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
20/2024 | 22.4.2024 | 26.04.2024 | 26.4.2024 | |
1312440143 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
18/2024 | 15.4.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440141 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis vozidla,prezutie pneu | 261,53 vrátane DPH |
14/2024 | 15.4.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440140 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies so sezónnymi pneu | 36,00 vrátane DPH |
19/2024 | 15.4.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440093 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena batérie v kľúči | 9,84 vrátane DPH |
10/2024 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
1312440081 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena sady predných stieračaov | 69,79 vrátane DPH |
07/2024 | 04.3.2024 | 06.03.2024 | 15.3.2024 | |
1312440038 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na STK | 494,46 vrátane DPH |
5/2024 | 05.2.2024 | 08.02.2024 | 28.2.2024 | |
1312440030 | GABELA,s.r.o.Galo Vojtech MUDr Tomašovská 27, Rim.Sobota |
36641561 | lekárske nálezy 09-12/23 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440107 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 03/2024 | 228,24 vrátane DPH |
65/2023 | 04.4.2024 | 10.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440084 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 02/2024 | 228,24 vrátane DPH |
65/2023 | 06.3.2024 | 12.03.2024 | 15.3.2024 | |
1312440039 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 01/2024 | 228,24 vrátane DPH |
65/2023 | 05.2.2024 | 08.02.2024 | 28.2.2024 | |
1312440011 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 12/2023 | 228,24 vrátane DPH |
65/2023 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | toaletný pap,pap.utierky,mydlo tekuté | 879,60 vrátane DPH |
12/2024 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440108 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 3096,62 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.4.2024 | 10.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312440080 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2024 | 3096,62 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.3.2024 | 06.03.2024 | 15.3.2024 | |
1312440042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 3116,76 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 28.2.2024 | |
1312440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 3096,62 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.1.2024 | 05.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440094 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železníčný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | mobilná skartácia dokuentov | 95,40 vrátane DPH |
11.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | ||
1312440015 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železníčný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | mobilná skartácia dokuentov | 81,00 vrátane DPH |
79/2023 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 31.1.2024 | |
1312440126 | HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131 Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota |
47599138 | zdravotné výkony 1223-0224 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 08.4.2024 | 10.04.2024 | 17.4.2024 | |
1312400295 | JUDr.Mário Mičák Banská Bystrica |
náhrada výdavkov | 72,00 vrátane DPH |
upovedomenie | 12.01.2024 | 26.01.2024 | 31.1.2024 |