
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250097 | SECAR spol. s r. o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | monitorovanie objektu SI 3/2025 | 147,60 vrátane DPH |
281/107/2022 | 04.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250078 | SECAR spol. s r. o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | monitorovanie objektu SI 2/2025 | 147,60 vrátane DPH |
281/107/2022 | 07.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250040 | SECAR spol. s r. o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | monitorovanie objektu SI 1/2025 | 147,60 vrátane DPH |
281/107/2022 | 03.02.2025 | 26.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250306 | TELECOM ALARM s. r. o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | výmena batérií a akumulátora EZS v HO | 497,29 vrátane DPH |
70/2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250338 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 12/2025 | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 04.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250293 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 11/2025 | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250256 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 10/2025 | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 02.10.2025 | 30.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 20250228 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 9/2025 | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 03.09.2025 | 29.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 20250199 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 8/2025 | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 04.08.2025 | 27.08.2025 | 2.9.2025 | |
| 20250170 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 7/2025 | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 02.07.2025 | 30.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 20250145 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 6/2025 | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 03.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250117 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 5/2025 | 13249,95 vrátane DPH |
306/107/2021 | 02.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250101 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 4/2025 | 13249,95 vrátane DPH |
306/107/2021 | 07.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250072 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 3/2025 | 13249,95 vrátane DPH |
306/107/2021 | 04.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250057 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | vyúčtovanie kom. Odpad, služby SE r. 2024 | 2609,17 vrátane DPH |
306/107/2021 | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250056 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 2/2025 | 13249,95 vrátane DPH |
306/107/2021 | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250002 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 1/2025 | 13283,28 vrátane DPH |
306/107/2021 | 02.01.2025 | 30.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250288 | SPEDOS-SLOVENSKO, spol. s r. o. Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina |
31708587 | oprava automatických dverí HO | 412,05 vrátane DPH |
67/2025 | 04.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250167 | MUDr. Stanislava Hnátová Vajanského 405, 908 85 Brodské |
34048219 | zdravotné výkony 6/2023 - 2/2025 | 132,43 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 26.06.2025 | 25.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 20250209 | MUDr. Schultz Pavol Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč |
34048481 | zdravotné výkony 1-7/2025 | 104,55 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 11.08.2025 | 03.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 20250071 | MUDr. Schultz Pavol Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč |
34048481 | zdravotné výkony 7-12/2024 | 76,67 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 28.02.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250290 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica |
34049657 | zdravotné výkony 6-8/2025 | 48,79 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 04.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250164 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica |
34049657 | zdravotné výkony 35/2025 | 27,88 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 17.06.2025 | 15.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 20250091 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica |
34049657 | zdravotné výkony 12/2024-2/2025 | 27,88 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 18.03.2025 | 10.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20240422 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica |
34049657 | zdravotné výkony 9-11/2024 | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250244 | PROFIS, spol. s r. o. Palárikova 16, 908 51 Holíč |
34103201 | hasiace prístroje SI, HO, ŠS | 682,65 vrátane DPH |
39/2025 | 17.09.2025 | 29.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 20250107 | EMBA Trade spol. s r. o. J. Fucíka 794/71, 941 01 Bánov |
34142860 | registr.boxy 120ks | 103,20 vrátane DPH |
16/2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250283 | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica |
00351997 | občerstvenie - Raňajky so zamestnávateľmi | 312,00 bez DPH |
66/2025 | 04.11.2025 | 11.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250120 | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica |
00351997 | prezúvanie služobných vozidiel | 280,00 bez DPH |
11/2025 | 05.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250357 | Safe Guard s. r. o. Bajkalská 29/F, 821 01 Bratislava |
35710977 | prehliadka a výmena batérií EZS ŠS | 206,37 vrátane DPH |
73/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250345 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 11/2025 | 93,13 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 08.12.2025 | 16.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250329 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 12/2025 | 626,02 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250302 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 10/2025 | 133,08 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250285 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 11/2025 | 626,02 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250264 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 9/2025 | 96,01 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 08.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250259 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 10/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 03.10.2025 | 14.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 20250250 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 10/2025 | 626,02 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.10.2025 | 14.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 20250234 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 8/2025 | 68,10 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 08.09.2025 | 08.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 20250226 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 9/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 20250225 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 9/2025 | 626,02 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 29.9.2025 |