Faktúry 2025 (ÚPSVR Senica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250053   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné HO 14.1.-5.2.2025  36,69 
vrátane DPH
344/107/2015    12.02.2025  05.03.2025  31.3.2025 
20250036   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné ŠS 14.8.-31.12.2024  47,21 
vrátane DPH
325/107/2017    29.01.2025  10.02.2025  3.3.2025 
20250035   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné, zrážky SI 1.1.-13.1.2025  60,87 
vrátane DPH
345/107/2015    29.01.2025  10.02.2025  3.3.2025 
20250034   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné HO 1.1.-13.1.2025  36,69 
vrátane DPH
344/107/2015    29.01.2025  10.02.2025  3.3.2025 
20250026   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vyúčtovanie vodné, stočné HO 6.6.-31.12.2024  56,03 
vrátane DPH
344/107/2015    22.01.2025  10.02.2025  3.3.2025 
20250025   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky SI 9.5.-31.12.2024  90,17 
vrátane DPH
345/107/2015    22.01.2025  10.02.2025  3.3.2025 
20250150   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
35763469  telefonické hovory 5/2025  15,47 
vrátane DPH
18/2004, 19/2004, 7/2006    04.06.2025  17.06.2025  30.6.2025 
20250119   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
35763469  telefonické hovory 4/2025  15,47 
vrátane DPH
18/2004, 19/2004, 7/2006    05.05.2025  15.05.2025  29.5.2025 
20250105   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
35763469  telefonické hovory 3/2025  15,47 
vrátane DPH
18/2004, 19/2004, 7/2006    08.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
20250077   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
35763469  telefonické hovory 2/2025  15,47 
vrátane DPH
18/2004, 19/2004, 7/2006    07.03.2025  14.03.2025  31.3.2025 
20250048   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
35763469  telefonické hovory 1/2025  15,47 
vrátane DPH
18/2004, 19/2004, 7/2006    06.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
20250011   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
35763469  telefonické hovory 12/2024  15,49 
vrátane DPH
18/2004, 19/2004, 7/2006    10.01.2025  17.01.2025  11.2.2025 
20250148   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 6/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    03.06.2025  13.06.2025  30.6.2025 
20250146   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 6/2025  620,59 
vrátane DPH
323/OVS/2024    03.06.2025  13.06.2025  30.6.2025 
20250130   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 4/2025  81,76 
vrátane DPH
323/OVS/2024    12.05.2025  10.06.2025  30.6.2025 
20250122   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 5/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    05.05.2025  15.05.2025  29.5.2025 
20250121   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 5/2025  620,59 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.05.2025  15.05.2025  29.5.2025 
20250108   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 3/2025  44,97 
vrátane DPH
323/OVS/2024    10.04.2025  12.05.2025  29.5.2025 
20250098   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 4/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    04.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
20250095   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 4/2025  620,59 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
20250082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025  76,10 
bez DPH
323/OVS/2024    11.03.2025  09.04.2025  30.4.2025 
20250074   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 3/2025  703,74 
vrátane DPH
323/OVS/2024    04.03.2025  14.03.2025  31.3.2025 
20250073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 3/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    04.03.2025  14.03.2025  31.3.2025 
20250060   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025  141,62 
vrátane DPH
323/OVS/2024    13.02.2025  14.03.2025  31.3.2025 
20250045   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 2/2025  703,74 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
20250044   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 2/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    04.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
20250005   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 1/2025  703,74 
vrátane DPH
323/OVS/2024    08.01.2025  13.01.2025  11.2.2025 
20250004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 1/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    08.01.2025  13.01.2025  11.2.2025 
20250120   Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica
00351997  prezúvanie služobných vozidiel  280,00 
bez DPH
  11/2025  05.05.2025  26.05.2025  29.5.2025 
20250107   EMBA Trade spol. s r. o.
J. Fucíka 794/71, 941 01 Bánov
34142860  registr.boxy 120ks  103,20 
vrátane DPH
  16/2025  09.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
20250091   MUDr. Balážová Mária
ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica
34049657  zdravotné výkony 12/2024-2/2025  27,88 
bez DPH
6/2005/Ústredie    18.03.2025  10.04.2025  30.4.2025 
20240422   MUDr. Balážová Mária
ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica
34049657  zdravotné výkony 9-11/2024  13,94 
bez DPH
6/2005/Ústredie    12.12.2024  09.01.2025  11.2.2025 
20250071   MUDr. Schultz Pavol
Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
34048481  zdravotné výkony 7-12/2024  76,67 
bez DPH
6/2005/Ústredie    28.02.2025  26.03.2025  31.3.2025 
20250145   Mestský podnik služieb
Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01
31424287  nájomné, služby 6/2025  12638,00 
vrátane DPH
306/107/2021    03.06.2025  27.06.2025  30.6.2025 
20250117   Mestský podnik služieb
Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01
31424287  nájomné, služby 5/2025  13249,95 
vrátane DPH
306/107/2021    02.05.2025  26.05.2025  29.5.2025 
20250101   Mestský podnik služieb
Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01
31424287  nájomné, služby 4/2025  13249,95 
vrátane DPH
306/107/2021    07.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
20250072   Mestský podnik služieb
Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01
31424287  nájomné, služby 3/2025  13249,95 
vrátane DPH
306/107/2021    04.03.2025  26.03.2025  31.3.2025 
20250057   Mestský podnik služieb
Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01
31424287  vyúčtovanie kom. Odpad, služby SE r. 2024  2609,17 
vrátane DPH
306/107/2021    14.02.2025  26.02.2025  3.3.2025 
20250056   Mestský podnik služieb
Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01
31424287  nájomné, služby 2/2025  13249,95 
vrátane DPH
306/107/2021    14.02.2025  26.02.2025  3.3.2025 
20250002   Mestský podnik služieb
Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01
31424287  nájomné, služby 1/2025  13283,28 
vrátane DPH
306/107/2021    02.01.2025  30.01.2025  11.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Senica

Tlačiť