
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260060 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
62650069 | výmena podpier dverí BL-030KV | 122,29 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 7/2026 | 17.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260115 | PT Energie, a.s. J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč |
56181167 | teplo Holíč | 3393,03 vrátane DPH |
67/107/2025 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260113 | PT Energie, a.s. J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč |
56181167 | teplo Holíč | 1719,53 vrátane DPH |
67/107/2025 | 10.04.2026 | 23.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260077 | PT Energie, a.s. J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč |
56181167 | teplo Holíč | 2382,38 vrátane DPH |
67/107/2025 | 06.03.2026 | 20.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260018 | PT ENERGIE a.s. J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč |
56181167 | teplo HO | 2566,61 vrátane DPH |
67/107/2025 | 13.01.2026 | 26.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny Holíč | 31,54 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.4.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Holíč | 195,00 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Šaštín - Stráže | 207,00 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260096 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Skalica | 274,00 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny Holíč | 219,83 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Holíč | 193,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Šaštín - Stráže | 208,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Skalica | 276,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260049 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Šaštín - Stráže | 204,29 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260048 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny Holíč | 52,10 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 265,67 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Šaštín - Stráže | 193,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Skalica | 282,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260100 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 7.4.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260069 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260026 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 500,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 7/2025 | 26.01.2026 | 28.01.2026 | 30.1.2026 |
| 20260002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.01.2026 | 26.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20250370 | BENAM s. r. o. Moravský Svätý Ján 847, 908 71 |
46840052 | zdravotné výkony 1-11/2025 | 111,52 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 23.12.2025 | 15.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260061 | BYTSERVIS SENICA s. r. o. Robotnícka 56, 905 01 Senica |
46795642 | oprava WC na pracovisku v Skalici | 79,32 vrátane DPH |
11/2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20250362 | BYTSERVIS SENICA s. r. o. Robotnícka 56, 905 01 Senica |
46795642 | výmena radiátora HO | 182,04 vrátane DPH |
99/2025 | 19.12.2025 | 13.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1 | Newport Group, a. s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby v zmysle Rámcovej dohody č. 94/OAOTP/2025 | 16020,00 bez DPH |
č. 94/OAOTP/2025 | č. 26/07/54O/24 | 28.04.2026 | 08.05.2026 | 8.5.2026 |
| 3 | Newport Group, a. s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby v zmysle Rámcovej dohody č. 94/OAOTP/2025 | 12900,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/07/54O/1 | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 |
| 2 | Newport Group, a. s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby v zmysle Rámcovej dohody č. 94/OAOTP/2025 | 13320,00 bez DPH |
č. 94/OAOTP/2025 | č. 25/07/54O/130 | 15.02.2026 | 05.03.2026 | 10.3.2026 |
| 1 | Newport Group, a. s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby v zmysle Rámcovej dohody č. 94/OAOTP/2025 | 15360,00 bez DPH |
č. 94/OAOTP/2025 | č. 25/07/54O/109 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 29.1.2026 |
| 20260021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plynu Skalica | 63,46 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 19.01.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260028 | Provimed s.r.o. Sobotište 153, 906 05 |
45965358 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 30.01.2026 | 25.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260089 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava dverí, výmena batérie v kľúči | 357,82 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 13/2026 | 17.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 |
| 20260059 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmeny vzpier a stierača | 131,50 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 8/2026 | 17.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260053 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena spojkového valca | 448,58 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 3/2026 | 11.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260043 | MUDr. Danka Pražienková Dolná štvrť 361/12, 907 01 Myjava |
45704953 | zdravotné výkony | 243,95 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 06.02.2026 | 25.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 5/2026 | 11.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260083 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
10/2026 | 11.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260017 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob SE, SI, HO, ŠS | 14,76 vrátane DPH |
95/2025 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260050 | MUDr. Strončeková Marcela KAMIS s.r.o. Majerky 781, 908 45 Gbely |
45531021 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 09.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 |