
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260108 | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | podložky pod stoličky 6ks | 184,50 vrátane DPH |
14/2026 | 08.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260033 | Alena Jankovičová Koválov 220, 906 03 Koválov |
40206173 | polymér a podušky na pečiatky | 31,00 bez DPH |
4/2026 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260023 | AMD-Sk, s.r.o. Madvova 31, 909 01 Skalica |
36719978 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 19.01.2026 | 17.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260016 | Amicus SK, s.r.o. Koreszkova 9, 909 01 Skalica |
36235466 | výmena baterií - vykurovanie budova Holíč | 139,85 vrátane DPH |
1/2026 | 13.01.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260057 | APLPD MUDr. Pavol Schultz Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč |
34048481 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 16.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20250370 | BENAM s. r. o. Moravský Svätý Ján 847, 908 71 |
46840052 | zdravotné výkony 1-11/2025 | 111,52 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 23.12.2025 | 15.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260079 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, zrážky Skalica | 76,09 vrátane DPH |
345/107/2015 | 09.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260076 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné Holíč | 45,87 vrátane DPH |
344/107/2015 | 06.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260056 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné Šaštín - Stráže | 74,13 vrátane DPH |
325/107/2017 | 16.02.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, zrážky Skalica | 76,09 vrátane DPH |
345/107/2015 | 09.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260042 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné Holíč | 45,87 vrátane DPH |
344/107/2015 | 06.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné Skalica | 76,09 vrátane DPH |
345/107/2015 | 12.01.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné Holíč | 45,87 vrátane DPH |
344/107/2015 | 12.01.2026 | 04.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260061 | BYTSERVIS SENICA s. r. o. Robotnícka 56, 905 01 Senica |
46795642 | oprava WC na pracovisku v Skalici | 79,32 vrátane DPH |
11/2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20250362 | BYTSERVIS SENICA s. r. o. Robotnícka 56, 905 01 Senica |
46795642 | výmena radiátora HO | 182,04 vrátane DPH |
99/2025 | 19.12.2025 | 13.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plynu Skalica | 63,46 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 19.01.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260063 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka | 268,51 vrátane DPH |
6/2026 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260025 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
20.01.2026 | 26.01.2026 | 30.1.2026 | ||
| 20260089 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava dverí, výmena batérie v kľúči | 357,82 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 13/2026 | 17.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 |
| 20260060 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
62650069 | výmena podpier dverí BL-030KV | 122,29 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 7/2026 | 17.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260059 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmeny vzpier a stierača | 131,50 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 8/2026 | 17.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260053 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena spojkového valca | 448,58 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 3/2026 | 11.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260100 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 7.4.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260069 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260026 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 500,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 7/2025 | 26.01.2026 | 28.01.2026 | 30.1.2026 |
| 20260002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.01.2026 | 26.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260017 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob SE, SI, HO, ŠS | 14,76 vrátane DPH |
95/2025 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 5/2026 | 11.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260083 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
10/2026 | 11.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260038 | KAHEPA s.r.o. Šimonoviča 489/13, 907 01 Myjava |
44036469 | zdravotné výkony | 202,13 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 05.02.2026 | 25.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260091 | KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. Čáčovská cesta 5404/7, 905 01 Senica |
31105742 | odborná prehliadka a skúška EZS Skalica | 160,64 vrátane DPH |
2/2026 | 17.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260037 | LEKO SK, s.r.o. Sotinská 1345/23, 905 01 Senica |
36694363 | zdravotné výkony | 230,01 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 04.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260020 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny Skalica, Šaštín, Holíč | 105,9 vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260009 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294, 906 35 Plavecký Mikuláš |
36661899 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 09.01.2026 | 04.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260107 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica |
31424287 | nájomné, služby | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 08.04.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260080 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica |
31424287 | nájomné, služby | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 09.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260052 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica |
31424287 | vyúčtovanie informátor, kom. odpad za r. 2025 | 2171,59 vrátane DPH |
306/107/2021 | 11.02.2026 | 25.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260041 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica |
31424287 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za r. 2025 | 501,29 vrátane DPH |
306/107/2021 | 05.02.2026 | 25.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260040 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica |
31424287 | nájomné, služby | 12638,00 vrátane DPH |
306/107/2021 | 05.02.2026 | 25.02.2026 | 2.3.2026 |