
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260112 | PCG Servis, s.r.o. Kollárova 270/55, 908 48 Kopčany |
44188013 | čistenie odtoku WC, Skalica | 184,50 vrátane DPH |
24/2026 | 10.04.2026 | 23.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260108 | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | podložky pod stoličky 6ks | 184,50 vrátane DPH |
14/2026 | 08.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260099 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica |
00416002 | kurz prvej pomoci | 225,00 bez DPH |
9/2026 | 1.4.2026 | 23.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260091 | KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. Čáčovská cesta 5404/7, 905 01 Senica |
31105742 | odborná prehliadka a skúška EZS Skalica | 160,64 vrátane DPH |
2/2026 | 17.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260083 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
10/2026 | 11.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260033 | Alena Jankovičová Koválov 220, 906 03 Koválov |
40206173 | polymér a podušky na pečiatky | 31,00 bez DPH |
4/2026 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260063 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka | 268,51 vrátane DPH |
6/2026 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260061 | BYTSERVIS SENICA s. r. o. Robotnícka 56, 905 01 Senica |
46795642 | oprava WC na pracovisku v Skalici | 79,32 vrátane DPH |
11/2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260016 | Amicus SK, s.r.o. Koreszkova 9, 909 01 Skalica |
36235466 | výmena baterií - vykurovanie budova Holíč | 139,85 vrátane DPH |
1/2026 | 13.01.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260025 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
20.01.2026 | 26.01.2026 | 30.1.2026 | ||
| 20260017 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob SE, SI, HO, ŠS | 14,76 vrátane DPH |
95/2025 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260008 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | servis kotlov, kalibrácia detektora | 301,35 vrátane DPH |
101/2025 | 08.01.2026 | 26.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20250372 | Technické služby Senica, a.s. Železničná 465, 905 01 Senica |
36228443 | odvoz a livkidácia nábytku | 184,50 vrátane DPH |
91/2025 | 30.12.2025 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20250368 | Vepos Skalica s. r. o. odvoz a likvidácia nábytku SI |
34121633 | odvoz a livkidácia nábytku SI | 200,61 vrátane DPH |
90/2025 | 22.12.2025 | 13.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20250362 | BYTSERVIS SENICA s. r. o. Robotnícka 56, 905 01 Senica |
46795642 | výmena radiátora HO | 182,04 vrátane DPH |
99/2025 | 19.12.2025 | 13.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260121 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 190,82 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260106 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 1002,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260092 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, destilovaná voda, žiarovky | 150,20 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260070 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, žiarovka | 672,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260065 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, destilovaná voda, SCREENWASH | 286,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260035 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, destilovaná voda, autoumyváreň | 704,13 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2026 | 17.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260004 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.-31.12.2025 | 596,34 vrátane DPH |
002863/73120/204 | 08.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 2304,10 vrátane DPH |
11556/2025-M_OdPS: 114213/2025 | 16.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260089 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava dverí, výmena batérie v kľúči | 357,82 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 13/2026 | 17.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 |
| 20260060 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
62650069 | výmena podpier dverí BL-030KV | 122,29 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 7/2026 | 17.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260059 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmeny vzpier a stierača | 131,50 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 8/2026 | 17.02.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260053 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena spojkového valca | 448,58 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 3/2026 | 11.02.2026 | 03.03.2026 | 31.3.2026 |
| 20260105 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. hovory SE | 15,47 vrátane DPH |
18/2004, 19/2004, 7/2006 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260068 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. hovory SE | 15,47 vrátane DPH |
18/2004, 19/2004, 7/2006 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 20260036 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. hovory SE | 15,47 vrátane DPH |
18/2004, 19/2004, 7/2006 | 04.02.2026 | 17.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260005 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. hovory SE 12/2025 | 15,47 vrátane DPH |
18/2004, 19/2004, 7/2006 | 08.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 20260021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plynu Skalica | 63,46 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 19.01.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 20260101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny Holíč | 31,54 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.4.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Holíč | 195,00 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Šaštín - Stráže | 207,00 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260096 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina Skalica | 274,00 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny Holíč | 219,83 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260095 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | monitorovanie objektu | 147,60 vrátane DPH |
281/107/2022 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260094 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | monitorovanie objektu | 147,60 vrátane DPH |
281/107/2022 | 31.03.2026 | 29.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 20260031 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | monitorovanie objektu Skalica 1/2025 | 147,60 vrátane DPH |
281/107/2022 | 02.02.2026 | 25.02.2026 | 2.3.2026 |