
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640096 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 27.01.26 do 23.02.26 Gelnica | 461,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640095 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pošk. pneumatiky na vozidle AA376SB | 166,05 vrátane DPH |
1442640009 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640094 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL231KU | 1334,98 vrátane DPH |
1442640008 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640092 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL291KU | 1400,31 vrátane DPH |
1442640006 | 26.2.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442601915 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochrana objektu Krompachy, Kúpeľná 9 za 03/26 | 4,08 bez DPH |
0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442601914 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochrana objektu Odborárov SNV 55 za 03/26 | 4,08 bez DPH |
0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442601913 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochrana objektu Odborárov 53 SNV doplatok 03/26 | 8,16 bez DPH |
0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442601871 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 25200 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/44/54O/191 | 16.2.2026 | 05.03.2026 | 10.3.2026 |
| 1442640091 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | dobrop.-vzdelávanie 14 zam. od 9.2.-11.2.2026 | -4340,00 bez DPH |
24.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442640090 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | dobrop.-vzdelávanie 14 zam. od 2.2.-4.2.2026 | -4340,00 bez DPH |
24.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442640089 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640088 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5, Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640087 | URBICUM, s.r.o. 144 J. Hanulu 41, 05201 Sp. Nová Ves |
36656399 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640086 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2026,1.splátka | 629,20 bez DPH |
Zákon č. 582/2004 Z.z. , č. 563/2009 Z.z. | 18.2.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2026 | 481,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.2.2026 | 20.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640083 | Hovancová Rita, MUDr. 137 Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640082 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640081 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640080 | DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 053 11 Smižany |
50045296 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640079 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 132,43 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640078 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640077 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 01/2026 Krompachy | 2348,70 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640076 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 02/2026 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640075 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 14 zam. v termíne 9.2.-11.2.2026 | 4340,00 bez DPH |
16.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442640074 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 14 zam. v termíne 2.2.-4.2.2026 | 4340,00 bez DPH |
16.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442640073 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 01/2026 GL | 8445,38 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640072 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2026 SN+GL+KR | 866,60 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 01/2026 | 5,12 vrátane DPH |
zmluva | 10.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640068 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 01/2026 | 1023,96 vrátane DPH |
1442640003 | 09.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640067 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2026 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640066 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohož servis | 177,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640064 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640063 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR, GL | 24,60 vrátane DPH |
1442640002 | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 2/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640060 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 GL, vyúčtovanie | 1664,86 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640059 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 KR, vyúčtovanie | 316,91 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640058 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 583,17 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640057 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 1960,77 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640056 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.1.-31.1.2026 | 865,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 |