Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442640096   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 27.01.26 do 23.02.26 Gelnica  461,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640095   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena pošk. pneumatiky na vozidle AA376SB  166,05 
vrátane DPH
  1442640009  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640094   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena rozvodov na vozidle BL231KU  1334,98 
vrátane DPH
  1442640008  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640092   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena rozvodov na vozidle BL291KU  1400,31 
vrátane DPH
  1442640006  26.2.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442601915   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana objektu Krompachy, Kúpeľná 9 za 03/26  4,08 
bez DPH
  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442601914   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana objektu Odborárov SNV 55 za 03/26  4,08 
bez DPH
  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442601913   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana objektu Odborárov 53 SNV doplatok 03/26  8,16 
bez DPH
  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442601871   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby  25200 
bez DPH
94/OAOTP/2025  25/44/54O/191  16.2.2026  05.03.2026  10.3.2026 
1442640091   Karas Ján, PhDr.
Masarykova 2705/11, 08001 Prešov
54266190  dobrop.-vzdelávanie 14 zam. od 9.2.-11.2.2026  -4340,00 
bez DPH
    24.2.2026  24.02.2026  3.3.2026 
1442640090   Karas Ján, PhDr.
Masarykova 2705/11, 08001 Prešov
54266190  dobrop.-vzdelávanie 14 zam. od 2.2.-4.2.2026  -4340,00 
bez DPH
    24.2.2026  24.02.2026  3.3.2026 
1442640089   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    19.2.2026  23.02.2026  3.3.2026 
1442640088   FIDESDEUM s.r.o.
Mlynská 1119/5, Krompachy
51815982  úhrada zdravotných úkonov  285,77 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    19.2.2026  23.02.2026  3.3.2026 
1442640087   URBICUM, s.r.o. 144
J. Hanulu 41, 05201 Sp. Nová Ves
36656399  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    19.2.2026  23.02.2026  3.3.2026 
1442640086   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2026,1.splátka  629,20 
bez DPH
Zákon č. 582/2004 Z.z. , č. 563/2009 Z.z.    18.2.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1442640085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2026  481,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.2.2026  20.02.2026  3.3.2026 
1442640083   Hovancová Rita, MUDr. 137
Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy
31982450  Úhrada zdravotných úkonov  285,77 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640082   AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany
45462399  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640081   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav.úkonov  13,94 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640080   DOTORE, s.r.o.
Tatranská 80, 053 11 Smižany
50045296  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640079   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  132,43 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640078   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640077   Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 01/2026 Krompachy  2348,70 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640076   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 02/2026  32,62 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640075   Karas Ján, PhDr.
Masarykova 2705/11, 08001 Prešov
54266190  vzdelávanie 14 zam. v termíne 9.2.-11.2.2026  4340,00 
bez DPH
    16.2.2026  24.02.2026  3.3.2026 
1442640074   Karas Ján, PhDr.
Masarykova 2705/11, 08001 Prešov
54266190  vzdelávanie 14 zam. v termíne 2.2.-4.2.2026  4340,00 
bez DPH
    16.2.2026  24.02.2026  3.3.2026 
1442640073   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  energie2 plyn 01/2026 GL  8445,38 
vrátane DPH
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 01/2026 SN+GL+KR  866,60 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640070   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 01/2026  5,12 
vrátane DPH
zmluva    10.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640068   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál 01/2026  1023,96 
vrátane DPH
  1442640003  09.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640067   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 01/2026  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640066   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 040 01 Košice
45391611  rohož servis  177,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640064   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/26  97,91 
vrátane DPH
  1442640004  06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640063   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR, GL  24,60 
vrátane DPH
  1442640002  06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 2/2026 hovory SNV  97,10 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640060   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 01/2026 GL, vyúčtovanie  1664,86 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640059   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 01/2026 KR, vyúčtovanie  316,91 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640058   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 01/2026 SNV 55, vyúčtovanie  583,17 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640057   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 01/2026 SNV 53, vyúčtovanie  1960,77 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640056   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2026 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640055   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.1.-31.1.2026  865,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print