
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640182 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640082 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640181 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640041 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2026 | 28.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640123 | AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kovalčíková Katarína Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdrav. úkonov | 299,71 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640037 | BONAMED s.r.o. Uzovský Šalgov 169, 08261 |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2026 | 28.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640165 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 13.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640116 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640097 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | zneškod.odpadu 200307-objem. odpad | 117,00 vrátane DPH |
1442640007 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640064 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640023 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 09/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 15.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 12/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640163 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Technické posúdenie majetku | 36,9 vrátane DPH |
1442640016 | 10.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640045 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Nákup 10ks USB kľúčov pre potreby úradu | 130,00 vrátane DPH |
1442540089 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640044 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Technické posúdenie majetku | 36,90 vrátane DPH |
1442540088 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640043 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Technické posúdenie majetku | 36,90 vrátane DPH |
1442540083 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640080 | DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 053 11 Smižany |
50045296 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640131 | Džubák Ján Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 | poistná udalosť Hyundai I30 BT165EI | 212,79 vrátane DPH |
1442440014 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640164 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 03/2026 GL | 5485,32 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0 | 13.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640144 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 04/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640143 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 04/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640117 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 02/2026 GL | 7689,23 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640100 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640099 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640073 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 01/2026 GL | 8445,38 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640049 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 02/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640048 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 02/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 12/2025 GL | 6369,04 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 14.1.2026 | 26.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640003 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640088 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5, Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640179 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava bŕzd na vozidle SN672BM | 79,95 vrátane DPH |
1442640017 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640178 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | serv. prehl., opr. bŕzd, prez. na vozidle BL047KV | 776,0599999999999 vrátane DPH |
1442640018 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640138 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup 2ks z. pneu. a oprava pr. bŕzd na v. BT165EI | 691,03 vrátane DPH |
1442640013 | 24.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640137 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka na vozidle BL231KU | 555,23 vrátane DPH |
1442640015 | 24.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640135 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | odťah vozidla BT165EI do servisu, poistná udalosť | 405,90 vrátane DPH |
1442640011 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640095 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pošk. pneumatiky na vozidle AA376SB | 166,05 vrátane DPH |
1442640009 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640094 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL231KU | 1334,98 vrátane DPH |
1442640008 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640092 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL291KU | 1400,31 vrátane DPH |
1442640006 | 26.2.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640063 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR, GL | 24,60 vrátane DPH |
1442640002 | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 |