Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442640182   AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany
45462399  Úhrada zdravotných úkonov  104,55 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  24.04.2026  27.04.2026  4.5.2026 
1442640082   AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany
45462399  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640181   ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea
45432422  Úhrada zdravotných úkonov  118,49 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  24.04.2026  27.04.2026  4.5.2026 
1442640041   ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea
45432422  Úhrada zdravotných úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.1.2026  28.01.2026  4.2.2026 
1442640123   AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kovalčíková Katarína
Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves
36830461  úhrada zdrav. úkonov  299,71 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  10.3.2026  11.03.2026  1.4.2026 
1442640037   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261
36573442  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.1.2026  28.01.2026  4.2.2026 
1442640165   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/26  97,91 
vrátane DPH
  1442640004  13.04.2026  22.04.2026  4.5.2026 
1442640116   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/26  97,91 
vrátane DPH
  1442640004  06.3.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1442640097   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  zneškod.odpadu 200307-objem. odpad  117,00 
vrátane DPH
  1442640007  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640064   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/26  97,91 
vrátane DPH
  1442640004  06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640023   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 09/25  97,91 
vrátane DPH
  1442540004  15.1.2026  16.01.2026  4.2.2026 
1442640018   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 12/25  97,91 
vrátane DPH
  1442540004  13.1.2026  16.01.2026  4.2.2026 
1442640163   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany
31676596  Technické posúdenie majetku  36,9 
vrátane DPH
  1442640016  10.04.2026  22.04.2026  4.5.2026 
1442640045   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany
31676596  Nákup 10ks USB kľúčov pre potreby úradu  130,00 
vrátane DPH
  1442540089  27.1.2026  29.01.2026  4.2.2026 
1442640044   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany
31676596  Technické posúdenie majetku  36,90 
vrátane DPH
  1442540088  27.1.2026  29.01.2026  4.2.2026 
1442640043   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany
31676596  Technické posúdenie majetku  36,90 
vrátane DPH
  1442540083  27.1.2026  29.01.2026  4.2.2026 
1442640080   DOTORE, s.r.o.
Tatranská 80, 053 11 Smižany
50045296  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640131   Džubák Ján
Tatranská 393, 05311 Smižany
10756817  poistná udalosť Hyundai I30 BT165EI  212,79 
vrátane DPH
  1442440014  12.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640164   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  energie2 plyn 03/2026 GL  5485,32 
vrátane DPH
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643  13.04.2026  24.04.2026  4.5.2026 
1442640144   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 04/2026 SNV 55, opakovaná platba  881 
vrátane DPH
zmluva 1113643  01.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1442640143   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 04/2026 SNV 53, opakovaná platba  1331 
vrátane DPH
zmluva 1113643  01.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1442640117   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  energie2 plyn 02/2026 GL  7689,23 
vrátane DPH
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643  0.00  06.3.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1442640100   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 03/2026 SNV 55, opakovaná platba  881,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640099   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 03/2026 SNV 53, opakovaná platba  1331,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640073   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  energie2 plyn 01/2026 GL  8445,38 
vrátane DPH
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640049   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 02/2026 SNV 55, opakovaná platba  881,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640048   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 02/2026 SNV 53, opakovaná platba  1331,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640021   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  energie2 plyn 12/2025 GL  6369,04 
vrátane DPH
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643    14.1.2026  26.01.2026  4.2.2026 
1442640004   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 01/2026 SNV 53, opakovaná platba  1331,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643    07.1.2026  13.01.2026  4.2.2026 
1442640003   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 01/2026 SNV 55, opakovaná platba  881,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643    07.1.2026  13.01.2026  4.2.2026 
1442640088   FIDESDEUM s.r.o.
Mlynská 1119/5, Krompachy
51815982  úhrada zdravotných úkonov  285,77 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    19.2.2026  23.02.2026  3.3.2026 
1442640179   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava bŕzd na vozidle SN672BM  79,95 
vrátane DPH
  1442640017  21.04.2026  24.04.2026  4.5.2026 
1442640178   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  serv. prehl., opr. bŕzd, prez. na vozidle BL047KV  776,0599999999999 
vrátane DPH
  1442640018  21.04.2026  24.04.2026  4.5.2026 
1442640138   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  nákup 2ks z. pneu. a oprava pr. bŕzd na v. BT165EI  691,03 
vrátane DPH
  1442640013  24.03.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1442640137   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka na vozidle BL231KU  555,23 
vrátane DPH
  1442640015  24.03.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1442640135   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  odťah vozidla BT165EI do servisu, poistná udalosť  405,90 
vrátane DPH
  1442640011  17.3.2026  19.03.2026  1.4.2026 
1442640095   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena pošk. pneumatiky na vozidle AA376SB  166,05 
vrátane DPH
  1442640009  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640094   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena rozvodov na vozidle BL231KU  1334,98 
vrátane DPH
  1442640008  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640092   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena rozvodov na vozidle BL291KU  1400,31 
vrátane DPH
  1442640006  26.2.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640063   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR, GL  24,60 
vrátane DPH
  1442640002  06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print