Faktúry 2025 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1382540040   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce za 01/2025  1992,34 
vrátane DPH
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023, RD 457/OVS/2022    13.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1382540081   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  Upratovacie služby  1992,34 
vrátane DPH
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022    04.04.2025  10.04.2025  23.4.2025 
1382540050   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  Upratovacie služby za 2/2025  1992,34 
vrátane DPH
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022    05.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
1382540005   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie práce za 12/2024  1943,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022    09012025  0100012025  16.1.2025 
1382540030   Mesto Podolínec
Námestie Mariánske 3/3, Podolínec
00330132  vyúčtovanie nájmu a služieb za rok 2024  724,47 
bez DPH
zmluva 11/2022 zo dňa 22.09.2022    04.02.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1382500551   Harvan Ján, JUDr.
Mierová 5216/88, Humenné
37883470  trovy exekúcie  73,80 
bez DPH
výzva na úhradu trov starej exekúcie    13.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1382500359   Lesňáková Viera, Mgr.
Nám. sv. Egídia 95, Poprad
37946285  trovy exekúcie  123,00 
bez DPH
Výzva na úhradu trov starej exekúcie    04.02.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1382500377   EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229  poplatok za školenie  196,00 
bez DPH
pozvánka na školenie    06.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1382540091   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  DD za sprac.pošt.peň.poukazov  3227,94 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.4.2018    10.04.2025  13.03.2025  23.4.2025 
1382540090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový peň.poukaz U  1,60 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.4.2018    10.04.2025  17.04.2025  23.4.2025 
1382540060   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska ccesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový peň.poukaz U  1,28 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.4.2018    10.3.2025  11.03.2025  28.3.2025 
1382540059   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska ccesta 9, Banská Bystrica
36631124  DD za sprac. pošt. poukážok  3276,92 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.4.2018    10.3.2025  13.02.2025  12.3.2025 
1382540043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  DD za sprac. pošt. peň. poukazov  3294,30 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.4.2018    14.02.2025  14.01.2025  18.2.2025 
1382540039   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštový peňažný poukaz U  1,60 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.4.2018    13.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1382540014   Slovneská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový peňažný poukaz U  1,28 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.4.2018    15.01.2025  16.01.2025  7.2.2025 
1382540027   EVROFIN Int.spol.s r.o. organizačná zložka
Jarošova 1, Bratislava
44563485  kreditačný poplatok za rok 2025  159,90 
vrátane DPH
licencia 85149 zo 17.04.2018    04.02.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1382540012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
  daňový doklad za kreditáciu frankovacieho stroja  5600,00 
bez DPH
licencia 85149 zo 17.04.2018    09012025  0300122024  16.1.2025 
1382540009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  Daňový doklad za spracovanie pošt. peň. poukazov  3308,52 
bez DPH
Licencia 85149 zo 17.04.2018    09012025  0120122024  16.1.2025 
1382500625   JUDr. Dušan Sopko -súdny exekútor
Okružná 17, Svit
42229081  Trovy exekúcie  42229081 
bez DPH
EX 21/12J    24.02.2025  26.02.2025  12.3.2025 
1382500626   JUDr. Ján Sokol, súdny exekútor
B. Němcovej 30, Košice
31275010  Trovy exekúcie  73,80 
bez DPH
EX 119/20-B    24.02.2025  26.02.2025  12.3.2025 
1382540002   Jozef Benko-Group 138
17. novembra 14, Stará Ľubovňa
34308679  prenájom priestorov  4603,18 
vrátane DPH
ev.č.97/138/2017 v znení dodatku    07012025  0080012025  16.1.2025 
1382540006   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné  0,00 
vrátane DPH
Ev.č.9/20215 z 18.06.2015    09012025  0090012025  16.1.2025 
1382540073   Jozef Benko- GROUP
17. novembra 14, Stará Ľubovňa
34308679  Vyúčtovanie nákladov za rok 2024  7120,33 
vrátane DPH
ev.č. 94/138/2017 v znení dodatku    25.03.2025  28.03.2025  14.4.2025 
1382540089   Green Wave Recycling,s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia   14,76 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024  č. 5/2025 z 21.02.2025  07.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
1382540088   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El.energia - vyúčtovanie  54,29 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    07.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
1382540065   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  el. energia  76,87 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    18.03.2025  20.03.2025  28.3.2025 
1382540057   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  76,87 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    07.03.2025  10.0032025  12.3.2025 
1382540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia za 3/2025  1449,97 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    05.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
1382540042   MAGNA Energia a.s.
Urgánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2025  293,43 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    13.02.2025  17.02.2025  18.2.2025 
1382540011   Magna Energia, a.s.
Urbánkova2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia za 0182025  1449,97 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    09012025  0100012025  16.1.2025 
1382500089   Ministerstvo vnútra SR
Pribinová 1, Bratislava
00151866  ochrana objektov  12,38 
bez DPH
ev.č. 6/2015 v znení dodatkov    07012025  0080012025  16.1.2025 
1382540052   Slobyterm, spol. s.r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
31719104  Prenájom priestorov - garáž  748,18 
vrátane DPH
ev.č. 5/2016 v znení dod. č. 4 z 15.4.2022    05.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
1382500356   Ministerstvo vnútra SR
Pribinová 1, Bratislava
00151866  ochrana objektov  12,38 
bez DPH
ev.č. 5/2015 v znení dodatkov    04.02.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1382501233   ALTONY s.r.o.
Zamocká 121, Stará Ľubovňa
36686018  Prenájom priestorov  1058,37 
vrátane DPH
ev.č. 4/2018 v znení dodatkov    03.04.2025  04.04.2025  23.4.2025 
1382500091   ALTONY s.r.o.
Zámocká 121, Stará Ľubovňa
36686018  prenájom priestorov  1031,42 
vrátane DPH
ev.č. 4/2018 v znení dodatkov    07012025  0080012025  16.1.2025 
1382540092   EKOS spol. s.r.o.
Popradská 24, Stará Ľubovňa
36168475  Vývoz odpadov za 3/2025  170,14 
vrátane DPH
ev.č. 178 z 26.2.2008    10.04.2025  17.04.2025  23.4.2025 
1382540062   EKOS spol. s.r.o.
Popradská 24, Stará Ľubovňa
36168475  Vývoz odpadov  170,14 
vrátane DPH
ev.č. 178 z 26.2.2008    10.3.2025  11.03.2025  28.3.2025 
1382540041   EKOS spol. s r.o.
Popradská 24, Stará Ľubovňa
36168475  vývoz odpadov za 1/2025  226,85 
vrátane DPH
ev.č. 178 z 26.2.2008    13.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1382540015   EKOS, spol. s r.o.
Popradská 24, Stará Ľubovňa
36168475  Vývoz odpadov  166,21 
vrátane DPH
ev.č. 178 z 26.2.2008    15.01.2025  16.01.2025  7.2.2025 
1382540031   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné  303,69 
vrátane DPH
ev.č. 10/2015 z 18.6.2025    05.02.2025  06.02.2025  18.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stará Ľubovňa

Tlačiť