
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382540202 | FlyGuards s.r.o. Vyšná Pokoradz 46, 97901 Rimavská Sobota |
56684746 | Čistenie povaly od holubieho trusu | 4145,10 bez DPH |
obj. č. 29/2025 z 11.08.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382540278 | EIS, s.r.o. Hviezdoslavova 354/8, Lipany |
55866662 | Revízia el.náradia /spotrebičov | 1110,00 vrátane DPH |
13/2016 | obj.č. 55/2025 z 20.10.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1382540256 | EIS, s.r.o. Hviezdoslavova 354/8, Lipany |
55866662 | Kontrola núdzového osvetlenia | 150 bez DPH |
obj. č. 46/2025 z 8.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 11.11.2025 | |
| 1382540189 | EIS, s.r.o. Hviezdoslavova 354/8, Lipany |
55866662 | Revízie el. náradia/spotrebičov | 565,00 bez DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 Z.z. | obj.č. 28/2025 zo 7.8.2025 | 22.08.2025 | 28.08.2025 | 18.9.2025 |
| 1382540259 | Deneka, s.r.o. Na rovni 308/24, Ľubotín |
52731006 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 Z.z. | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1382540171 | Deneka, s.r.o. Na rovni 308/24, Ľubotín |
52731006 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1382540098 | Deneka, s.r.o. Na rovni 308/24, Ľubotín |
52731006 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 Z.z. | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 16.5.2025 | |
| 1382540047 | Deneka, s.r.o. Na rovni 308/24 |
52731006 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1382540018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia | 615,28 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.6.2023 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1382540017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia | 289,06 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.6.2023 | 15.1.2025 | 16.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1382540016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia | 2709,52 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.6.2023 | 15.1.2025 | 16.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1382540120 | BEXPO, s.r.o. Šoltésovej 105/23, Martin |
51463440 | Kontrola has. prístrojov | 575,88 vrátane DPH |
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024 | obj.č. 15/2025 z 21.05.2025 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 |
| 1382540277 | Jana Sentivanyiová Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie uterákov a utierok | 85,70 vrátane DPH |
13/2016 | obj.č. 2/2025 z 20.1.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1382540266 | Jana Sentivanyiová Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie uterákov a utierok | 88,80 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | obj.č. 2/2025 z 20.1.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1382540172 | Jana Sentivanyiová Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie uterákov a utierok | 83,9 vrátane DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 | obj.č. 2/2025 z 20.1.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.8.2025 |
| 1382540077 | Jana Sentivanyiová Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie utierok a uterákov | 64,20 bez DPH |
č. 2/2025 z 20.01.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 14.4.2025 | |
| 1382540004 | Jana Sentivanyiová Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | pranie utierok a uterákov | 104,40 vrátane DPH |
obj.č. 7/2024 z 31.1.2024 | 09012025 | 0100012025 | 16.1.2025 | |
| 1382540271 | GOLDREIN plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1382540236 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby za 9/2025 | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1382540213 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1278,46 vrátane DPH |
31/2021/PKZak-ORaP | obj.č. 37/2025 z 11.9.2025 | 24.09.2025 | 26.09.202 | 14.10.2025 |
| 1382540198 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382540175 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 06.08.2025 | 07.08..2025 | 22.8.2025 | |
| 1382540159 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1382540146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1242,79 vrátane DPH |
obj.č. 20/2025 z 19.6.2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 11.7.2025 | |
| 1382540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1382540108 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 1382540081 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1382540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1242,79 vrátane DPH |
č. 6/2025 z 5.3.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1382540050 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby za 2/2025 | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1382540040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce za 01/2025 | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1382540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie práce za 12/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 09012025 | 0100012025 | 16.1.2025 | |
| 1382540034 | KRATKAMED, spol. s.r.o Veľký Lipník 33 |
47572418 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 167,28 bez DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 Z.z. | 06.02.2025 | 26.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1382540141 | ALD MOBIL SL, s.r.o. Levočská 33/367, Stará Ľubovňa |
47558750 | Prezutie pneumatík | 35,67 vrátane DPH |
obj. č. 13/2025 z 15.5.2025 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1382540140 | ALD MOBIL SL, s.r.o. Levočská 33/367, Stará Ľubovňa |
47558750 | Prezutie pneumatik | 35,67 vrátane DPH |
obj.č. 13/2025 z 15.5.2025 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1382540139 | ALD MOBIL SL, s.r.o. Levočská 33/367, Stará Ľubovňa |
47558750 | Prezutie pneumatik | 35,67 vrátane DPH |
obj.č. 13/2025 z 15.5.2025 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1382540138 | ALD MOBIL SL, s.r.o. Levočská 33/367, Stará Ľubovňa |
47558750 | Prezutie pneumatik | 43,05 vrátane DPH |
obj. č. 13/2025 z 15.5.2025 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1382540137 | ALD MOBIL SL, s.r.o. Levočská 33/367, Stará Ľubovňa |
47558750 | Prezutie pneumatik | 43,05 vrátane DPH |
obj. č. 13/2025 z 15.5.2025 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1382540136 | ALD MOBIL SL, s.r.o. Levočská 33/367, Stará Ľubovňa |
47558750 | Prezutie pneumatik | 35,67 vrátane DPH |
obj. č. 13/2025 z 15.5.2025 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 2025/142247 | Newport Group,a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzd. programu "Operátor výroby | 22680 bez DPH |
obj. č. 25/38/54O/27 | 27.10.2025 | 07.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 2025/122809 | Newport Group,a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 23580 bez DPH |
obj.č. 25/38/54O/1 | 23.09.2025 | 02.10.2025 | 24.10.2025 |