
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.6.2025 | 108,09 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 5/25 | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | nedoplatok el. energia 1/25-5/25 | 1488,47 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 12.06.2025 | 19.5.202 | 21.7.2025 | |
| 1182540076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia za 5/2025 nedoplatok | 62,82 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 10.06.2025 | 19.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540069 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 5/25 | 1252,90 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.5.2025 | 504,04 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540072 | MUDr. Kamil Garay Ul. Moyzesova 1333/1A, Topoľčany |
31142401 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | ||
| 1182540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom _ hlasové služby 6/2025 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 6/25 | 1151,28 vrátane DPH |
5360/2024 z 1.1.25 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540070 | HASIL - HD s.r.o. Hrušovany 133 |
36550531 | výmena hasiacich prístrojov 5/25 | 910,20 vrátane DPH |
6/2025 z 25.4.2025 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 1182540063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Zml. o poskyt. sl. Komplexná správa | 2952,92 vrátane DPH |
16515/2020 | 4/2025 | 15.05.2025 | 03.06.2025 | 21.7.2025 |
| 1182540103 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Revízia el. spotrebičov | 2341,92 vrátane DPH |
12/2025 | 11.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 7/25 | 1,60 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 08.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540101 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia - nedoplatok | 120,46 vrátane DPH |
5361/2024 | 07.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540099 | Ggoldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 6/25 | 1252,90 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.7.2025 a letná zmes | 281,84 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom - hlasové služby 8/25 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540096 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 8/2025 | 1163,05 vrátane DPH |
5361/2024 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1182540118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.9.2025 | 81,84 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540116 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR a.s. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
44855206 | nákup a prezutie pneu SMV Hyundai i30 7/25 | 293,23 vrátane DPH |
10/2025 z 17.6.2025 | 10/2025 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1182540115 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR a.s. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
44855206 | oprava SMV Peugeot 308 7/25 | 1340,85 vrátane DPH |
9/2025 z 12.6.2025 | 9/2025 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1182540114 | OTIS Výťahy s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu - pretrhnuté lanko | 118,08 vrátane DPH |
17/2025 z 21.8.2025 | 17/2025 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1182540113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 8/25 | 1,92 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540112 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia - nedoplatok | 4,64 vrátane DPH |
5361/2024 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540110 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.8.2025 a letná zmes | 297,73 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom - hlasové služby 9/25 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540108 | Ggoldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/25 | 1252,90 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540107 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.09.2025 | 08.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540106 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 9/2025 | 1163,05 vrátane DPH |
5361/2024 | 02.09.2025 | 08.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540120 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | vzdelávanie House - Tree - Person | 180,00 bez DPH |
401405DWX8 | 24.09.2025 | 29.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540119 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | vzdelávanie House - Tree - Person | 180,00 bez DPH |
401405DWX8 | 24.09.2025 | 29.09.2025 | 23.10.2025 | |
| 1182540138 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava a zabezp.STK, EK Škoda Oct. BL504KV 10/25 | 232,63 vrátane DPH |
28/2025, 30/2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 1182540137 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | ročný servis Škoda Octávia BL504KV 10/25 | 462,33 vrátane DPH |
31/2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 1182540136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.10.2025 | 46,66 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 1182540134 | ADEPT-servis s.r.o. D.Štúra 1011/4, 926 01 Sereď |
47613238 | oprava autom. Dverí DORMA ES-90 10/25 | 250,92 vrátane DPH |
26/2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 1182540133 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia-pravidelná prehliadka frank. Stroja IS 440 | 339,85 vrátane DPH |
21/2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 1182540132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | ročný servis Hyundai i30 AA894TY 9/25 | 333,82 vrátane DPH |
23/2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 1182540131 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava a zabezpečenie STK, EK Peugeot BL074KU 9/25 | 177,30 vrátane DPH |
25/2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 21.11.2025 |