
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452340157 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie zálohy na FS | 3000,00 vrátane DPH |
9001604085 | 26.5.2023 | 16.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340156 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 4/23 | 3820,93 vrátane DPH |
231333 | 19.5.2023 | 25.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340155 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 48,79 vrátane DPH |
2023050 | 18.5.2023 | 25.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340154 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
2602300235 | 18.5.2023 | 25.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340153 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 675,18 vrátane DPH |
3081876557 | 18.5.2023 | 25.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340149 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 225,30 vrátane DPH |
9001600564 | 17.5.2023 | 2.6.2023 | ||
1452340148 | NORIS S.M., s.r.o. Trebišov |
35804394 | stavebné práce- soc. zariadenie 1.posch. | 4963,94 vrátane DPH |
230014 | 15.5.2023 | 17.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340143 | Green Wave Recycling, s.r.o. Zvolen |
45539197 | škartácia | 9,60 vrátane DPH |
20230814 | 15.5.2023 | 17.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340142 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 12,54 vrátane DPH |
9001598495 | 15.5.2023 | 2.6.2023 | ||
1452340141 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. peňaž. poukazov na výápl. dávok 04/23 | 7074,60 vrátane DPH |
9001597965 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | ||
1452340140 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 04/23 | 1008,68 vrátane DPH |
4913676044 | 12.5.2023 | 16.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340139 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. emerg. K.CH. - 04/23 | 978,94 vrátane DPH |
4913056044 | 12.5.2023 | 16.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340138 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 04/23 | 1595,39 vrátane DPH |
4913578044 | 12.5.2023 | 16.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340137 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 04/23 | 2346,49 vrátane DPH |
4913592044 | 12.5.2023 | 16.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340136 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023223 | 12.5.2023 | 16.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340135 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,31 vrátane DPH |
8327395883 | 09.5.2023 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340134 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 4,80 vrátane DPH |
9001597540 | 09.5.2023 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340133 | Viesta s.r.o. Košice |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 93,60 vrátane DPH |
230105 | 09.5.2023 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340132 | STAKO servis s. r. o. Trebišov |
45315329 | oprava mot. kosačky | 119,00 vrátane DPH |
230037 | 09.5.2023 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340131 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava MV -BT398AB | 494,30 vrátane DPH |
62350283 | 09.5.2023 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340130 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava MN -BL-982RU | 1721,05 vrátane DPH |
62350269 | 09.5.2023 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340129 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 1785,86 vrátane DPH |
3081866588 | 09.5.2023 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340128 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 05/23 | 626,77 vrátane DPH |
9114300011 | 05.5.2023 | 10.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340127 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 04/23 | 1414,25 vrátane DPH |
20230240 | 05.5.2023 | 10.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340126 | Marián Parízek Trebišov |
34874062 | hydienické maľby nebyt. priest. M.R.Š. | 4999,30 vrátane DPH |
9 | 02.5.2023 | 04.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340125 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | oprava polepov vchod. dverí M.R.Š | 115,59 vrátane DPH |
1020230274 | 02.5.2023 | 04.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340124 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | vyhotovenie vizitiek | 117,50 vrátane DPH |
1020230273 | 02.5.2023 | 04.5.2023 | 2.6.2023 | |
1452340122 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 04/23 | 3401,42 vrátane DPH |
1012332754 | 03.4.2023 | 28.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340121 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dobropis za služby -vodné,stočné | 459,14 vrátane DPH |
9115300010 | 19.4.2023 | 28.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340120 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 16,34 vrátane DPH |
9001596347 | 19.4.2023 | 01.05.2023 | 15.5.2023 | |
1452340119 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 460,15 vrátane DPH |
3081859249 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340118 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 27,88 vrátane DPH |
2602300183 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340117 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BT516HA | 411,84 vrátane DPH |
62350164 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340116 | JUDr. Denisa Kvasňovská Košice |
35560886 | trovy exe za Holub | 168,04 vrátane DPH |
2023001444 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340115 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac.pošt. poukazov na výp.soc.dávok | 7118,80 vrátane DPH |
9001589955 | 17.4.2023 | 05.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340114 | Peter Maskaľ - PEMA Trebišov |
35479507 | čalúnenie lavíc | 360,00 vrátane DPH |
32023 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340113 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 03/23 | 3820,93 vrátane DPH |
230988 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340112 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 6,08 vrátane DPH |
9001590143 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340111 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 262,40 vrátane DPH |
9001593156 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340110 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | škartácia | 100,20 vrátane DPH |
20230641 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 |