Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440067 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1108,42 bez DPH |
3082039092 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440058 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 606,16 vrátane DPH |
3082031530 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440034 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1391,41 vrátane DPH |
3082021435 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 209,47 vrátane DPH |
3082014272 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440002 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 516,94 vrátane DPH |
3082004745 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440112 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 03/24 | 13,14 vrátane DPH |
9001687357.00 | 17.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440111 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 03/24 | 167,70 vrátane DPH |
9001684900.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440107 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24 | 8170,18 vrátane DPH |
9001681357.00 | 09.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440106 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 03/24 | 5,28 vrátane DPH |
9001681516.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440086 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 02/24 | 21,22 bez DPH |
9001680156 | 18.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440085 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 02/24 | 308,50 bez DPH |
9001676581 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440082 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov na výplatu dáv.02/24 | 8193,88 bez DPH |
9001673688 | 11.3.2024 | 05.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440081 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 02/24 | 4,00 bez DPH |
9001673925 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440055 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001672546 | 19.2.2024 | 5.3.2024 | ||
1452440054 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 5,60 vrátane DPH |
9001666346 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440053 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 231,90 vrátane DPH |
9001667024 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440043 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výplatu dávok 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001665979 | 08.2.2024 | 5.3.2024 | ||
1452440017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 150,80 vrátane DPH |
9001661964 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440016 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobrois za FS 12/23 | 11,64 vrátane DPH |
9001660513 | 10.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440014 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP U 12/23 | 4,00 vrátane DPH |
9001658181 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440006 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP na výplatu dávok 12/23 | 6758,70 vrátane DPH |
9001657890 | 08.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1452440088 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | Kanvice Sencor | 107,40 bez DPH |
202403016 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440068 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl. ,internet | 162,52 bez DPH |
8345185903 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440035 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. služby, internet | 162,31 vrátane DPH |
8343393657 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440003 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,36 vrátane DPH |
8341605686 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440114 | PrimStar DS, s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdrav. výkony ZPS | 195,16 vrátane DPH |
21678.00 | 18.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440096 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 04/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440063 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zem. plyn 03/24 | 3110,00 bez DPH |
7200000486 | 04.3.2024 | 06.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 02/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | vyúčt. zem. plynu 05-12/23 | 10242,72 vrátane DPH |
2024000242 | 17.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440120 | MUDr. Irena Podstránská Streda nad Bodrogom |
00535409 | vyúčt. nájmu 2023 | 2170,35 vrátane DPH |
15042024.00 | 24.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440091 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 03/2024 | 1414,25 vrátane DPH |
20240117.00 | 02.4.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440083 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 02/24 | 1414,25 bez DPH |
20240058 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440062 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 01/24 | 1414,25 vrátane DPH |
20240011 | 26.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440115 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/24 | 626,77 vrátane DPH |
9111400011.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440090 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/24 | 626,77 bez DPH |
9112400007 | 22.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440059 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/24 | 626,77 vrátane DPH |
9114400005 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440027 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/24 | 626,77 vrátane DPH |
9118400001 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 |