Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440015 | VEBA MEDIK s.r.o. Trebišov |
44139420 | zdravotné výkony ZPS 12/23 | 146,37 vrátane DPH |
962023 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440027 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/24 | 626,77 vrátane DPH |
9118400001 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440059 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/24 | 626,77 vrátane DPH |
9114400005 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440115 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/24 | 626,77 vrátane DPH |
9111400011.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440036 | Ing. Martina Ďurišová Trenčín |
48291374 | elektronická príručka | 11,00 vrátane DPH |
902024 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440112 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 03/24 | 13,14 vrátane DPH |
9001687357.00 | 17.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440111 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 03/24 | 167,70 vrátane DPH |
9001684900.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440106 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 03/24 | 5,28 vrátane DPH |
9001681516.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440107 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24 | 8170,18 vrátane DPH |
9001681357.00 | 09.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440055 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001672546 | 19.2.2024 | 5.3.2024 | ||
1452440053 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 231,90 vrátane DPH |
9001667024 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440054 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 5,60 vrátane DPH |
9001666346 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440043 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výplatu dávok 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001665979 | 08.2.2024 | 5.3.2024 | ||
1452440017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 150,80 vrátane DPH |
9001661964 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440016 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobrois za FS 12/23 | 11,64 vrátane DPH |
9001660513 | 10.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440014 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP U 12/23 | 4,00 vrátane DPH |
9001658181 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440006 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP na výplatu dávok 12/23 | 6758,70 vrátane DPH |
9001657890 | 08.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440035 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. služby, internet | 162,31 vrátane DPH |
8343393657 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440003 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,36 vrátane DPH |
8341605686 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440096 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 04/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 02/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440023 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | kreditečný poplatok | 156,00 vrátane DPH |
63240055 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440032 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BL982RU | 191,28 vrátane DPH |
62450050 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BT717EP | 101,86 vrátane DPH |
62450049 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440030 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BL830KV | 1333,19 vrátane DPH |
62450047 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440022 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - TV598EO | 1329,23 vrátane DPH |
62450014 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440019 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - BL087KU | 1482,13 vrátane DPH |
62450010 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440060 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt. nákl. za služby 2023 z nájmu | 4793,93 vrátane DPH |
6222402349 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440061 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | profylaxia - servis stroja Neopost | 483,12 vrátane DPH |
61240037 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440037 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 02/2024 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440001 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 01/24 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440004 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | vyúčl.el. energie SNB 2023 | 66,68 vrátane DPH |
4913702008 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440104 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. SE - 03/24 | 944,69 vrátane DPH |
4913676073.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440042 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. SE - 01/24 | 892,97 vrátane DPH |
4913676071 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440011 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 12/23 | 988,68 vrátane DPH |
4913676070 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440117 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 03/24 | 79,97 vrátane DPH |
4913592074.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440101 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 03/24 | 2414,47 vrátane DPH |
4913592073.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440039 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. M.R.Š 01/24 | 2868,40 vrátane DPH |
4913592071 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 |