Faktúry 2024 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452440015   VEBA MEDIK s.r.o.
Trebišov
44139420  zdravotné výkony ZPS 12/23  146,37 
vrátane DPH
  962023  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440027   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 01/24  626,77 
vrátane DPH
  9118400001  01.2.2024  07.02.2024  5.3.2024 
1452440059   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 02/24  626,77 
vrátane DPH
  9114400005  23.2.2024  28.02.2024  5.3.2024 
1452440115   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 04/24  626,77 
vrátane DPH
  9111400011.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440036   Ing. Martina Ďurišová
Trenčín
48291374  elektronická príručka  11,00 
vrátane DPH
  902024  08.2.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1452440112   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS 03/24  13,14 
vrátane DPH
  9001687357.00  17.4.2024    3.5.2024 
1452440111   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 03/24  167,70 
vrátane DPH
  9001684900.00  17.4.2024  24.04.2024  3.5.2024 
1452440106   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov 03/24  5,28 
vrátane DPH
  9001681516.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440107   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24  8170,18 
vrátane DPH
  9001681357.00  09.4.2024    3.5.2024 
1452440055   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS 01/24  0,00 
vrátane DPH
  9001672546  19.2.2024    5.3.2024 
1452440053   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  231,90 
vrátane DPH
  9001667024  19.2.2024  21.02.2024  5.3.2024 
1452440054   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov  5,60 
vrátane DPH
  9001666346  19.2.2024  21.02.2024  5.3.2024 
1452440043   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk. na výplatu dávok 01/24  0,00 
vrátane DPH
  9001665979  08.2.2024    5.3.2024 
1452440017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  150,80 
vrátane DPH
  9001661964  15.1.2024  19.01.2024  1.2.2024 
1452440016   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobrois za FS 12/23  11,64 
vrátane DPH
  9001660513  10.1.2024    1.2.2024 
1452440014   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. PP U 12/23  4,00 
vrátane DPH
  9001658181  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440006   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. PP na výplatu dávok 12/23  6758,70 
vrátane DPH
  9001657890  08.1.2024    1.2.2024 
1452440005   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zál. za FS  7100,00 
vrátane DPH
  9001657845  05.1.2024  29.12.2023  1.2.2024 
1452440093   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl, internet  162,48 
vrátane DPH
  8346985968.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440035   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. služby, internet  162,31 
vrátane DPH
  8343393657  06.2.2024  08.02.2024  5.3.2024 
1452440003   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet  162,36 
vrátane DPH
  8341605686  05.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440096   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Bratislava
50060872  zemný plyn 04/24  3110,00 
vrátane DPH
  7200000486.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440026   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Bratislava
50060872  zemný plyn 02/24  3110,00 
vrátane DPH
  7200000486  01.2.2024  07.02.2024  5.3.2024 
1452440023   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  kreditečný poplatok  156,00 
vrátane DPH
  63240055  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440032   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Patrizánske
45960470  oprava MV - BL982RU  191,28 
vrátane DPH
  62450050  05.2.2024  07.02.2024  5.3.2024 
1452440031   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Patrizánske
45960470  oprava MV - BT717EP  101,86 
vrátane DPH
  62450049  05.2.2024  07.02.2024  5.3.2024 
1452440030   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Patrizánske
45960470  oprava MV - BL830KV  1333,19 
vrátane DPH
  62450047  05.2.2024  07.02.2024  5.3.2024 
1452440022   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV - TV598EO  1329,23 
vrátane DPH
  62450014  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440019   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV - BL087KU  1482,13 
vrátane DPH
  62450010  15.1.2024  19.01.2024  1.2.2024 
1452440060   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  vyúčt. nákl. za služby 2023 z nájmu  4793,93 
vrátane DPH
  6222402349  23.2.2024  28.02.2024  5.3.2024 
1452440061   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  profylaxia - servis stroja Neopost  483,12 
vrátane DPH
  61240037  23.2.2024  28.02.2024  5.3.2024 
1452440037   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 02/2024  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  08.2.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1452440001   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 01/24  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  05.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440004   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  vyúčl.el. energie SNB 2023  66,68 
vrátane DPH
  4913702008  05.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440104   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. SE - 03/24  944,69 
vrátane DPH
  4913676073.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440042   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. SE - 01/24  892,97 
vrátane DPH
  4913676071  08.2.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1452440011   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. SE - 12/23  988,68 
vrátane DPH
  4913676070  08.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440117   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. M.R.Š. - 03/24  79,97 
vrátane DPH
  4913592074.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440101   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. M.R.Š. - 03/24  2414,47 
vrátane DPH
  4913592073.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440039   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. M.R.Š 01/24  2868,40 
vrátane DPH
  4913592071  08.2.2024  14.02.2024  5.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť