
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452540306 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
5154210058 | 17.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540305 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 10/25 | 5,12 bez DPH |
9001821975 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540304 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001748705 10/2025 | 11,48 bez DPH |
9001827466 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | ||
| 1452540303 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/25 | 2677,27 bez DPH |
250222099 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540302 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 11/2025 | 1414,23 bez DPH |
20250594 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540301 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. réž. mat. | 196,41 bez DPH |
3082420854 | 19.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540300 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 11/25 | 626,77 bez DPH |
9117500038 | 19.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540299 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 10/25 | 231,70 bez DPH |
9001824273 | 17.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540298 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | servis + TK a EK - BT516HA | 2373,99 bez DPH |
62550549 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540297 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava reduk.činidla - TV598EO | 1432,90 bez DPH |
62550541 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540296 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | diag. a údržba DPF - AA275SE | 353,18 bez DPH |
62550525 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540295 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | Servis s vyk. TK a EK - AA381SB | 73,80 bez DPH |
62550455 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540294 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | Servis s vyk. TK a EK - BL-712LA | 1089,63 bez DPH |
62550451 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540293 | MEDIPED s.r.o. 145 Kr.Chlmec |
36589578 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 bez DPH |
250152 | 10.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 10/25 | 1174,40 bez DPH |
1052578657 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540291 | Ing. Ingrid Šrámková Trebišov |
35481528 | program TOP CW | 43,00 bez DPH |
2025040 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540290 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 95,33 bez DPH |
20252161 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540286 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | Servis s vyk. TK a EK - BL-087KU | 2687,70 bez DPH |
62550309 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540288 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | Zdr. výkony ZPS | 48,79 bez DPH |
2025129 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540289 | Jasmin-Medi s.r.o. Novosad |
36593010 | zdr. výk. ZPS - dopr. 2025119 (-20,91) | 146,37 bez DPH |
2025118 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540287 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 10/25 | 9042,00 bez DPH |
9001821754 | 07.11.2025 | 1.12.2025 | ||
| 1452540285 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 110,09 bez DPH |
250335 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540284 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778 | 667,00 bez DPH |
8250008203 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540283 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624 | 438,00 bez DPH |
8250008207 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540282 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského | 988,00 bez DPH |
8250008190 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540281 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika | 1397,00 bez DPH |
8250008216 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 11/25 | 24,86 bez DPH |
1012568511 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540279 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. réž. mat. | 1655,09 bez DPH |
3082410303 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540278 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 584,25 bez DPH |
2025555 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540277 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 11/25 | 1747,69 bez DPH |
1012568510 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540276 | KONE s.r.o. Bratislava |
31359884 | oprava automat. dverí | 183,02 bez DPH |
95101242 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540275 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 bez DPH |
8378432282 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540274 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | opr. defektu a sez. prezutie - BT398AB | 133,18 bez DPH |
62550217 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540273 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | servis. preh. +TK+EK- BL830KV | 365,45 bez DPH |
62550192 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540272 | Veterinárius s.r.o. Trebišov |
31697496 | deratiz. objektov | 800,00 bez DPH |
1020250064 | 30.10.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1452540252 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 1550,46 vrátane DPH |
3082392707 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540253 | Viesta s.r.o. Trebičov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 83,64 vrátane DPH |
250280 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540254 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | Hyg. materiál | 1836,33 vrátane DPH |
250221843 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540255 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/25 | 2956,37 vrátane DPH |
250221841 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540256 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 09/25 | 5,12 vrátane DPH |
9001815336 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 |