
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452540271 | SECOMP s. r. o. Trebičov |
31697879 | tech. vyjadrenie k stavu IMA a DIM | 29,52 vrátane DPH |
250764 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540265 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 650,36 vrátane DPH |
3082402693 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540267 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 10/25 | 626,77 vrátane DPH |
9119500036 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540268 | Tibor Bereš - GAS-THERM Z.Hradište |
34876847 | kont. plyn. kotlov | 480,00 vrátane DPH |
2025031 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540269 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 10/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250542 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540270 | Miroslav Pustai - ELRO Trebičov |
14339668 | oprava elektroinštalácie | 178,35 vrátane DPH |
2025073 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540264 | Technické služby mestaTrebišov Trebičov |
00188433 | Vývoz separ. odp. 3.Q 25 | 175,78 vrátane DPH |
202500707 | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540266 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001748705 09/2025 | 16,34 vrátane DPH |
9001820899 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540257 | Ing. Ingrid Šrámková Trebičov |
35481528 | program TOP CW | 64,50 vrátane DPH |
2025034 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540258 | Vladimír Vaško 145 Trebičov |
45424161 | Elektroinšt. práce | 128,40 vrátane DPH |
20250012 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540259 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 09/25 | 678,85 vrátane DPH |
1052568334 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540260 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 467,40 vrátane DPH |
2025497 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540261 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 09/25 | 274,35 vrátane DPH |
9001816612 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540262 | FAL, s.r.o. Trebičov |
44122969 | Zdr. výkony - ZPS | 104,55 vrátane DPH |
62025 | 06.10.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540263 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s Košice |
36168165 | ZPS - zdravot. výkony | 6,97 vrátane DPH |
2568211082 | 06.10.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540254 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | Hyg. materiál | 1836,33 vrátane DPH |
250221843 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540255 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/25 | 2956,37 vrátane DPH |
250221841 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540256 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 09/25 | 5,12 vrátane DPH |
9001815336 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540252 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 1550,46 vrátane DPH |
3082392707 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540253 | Viesta s.r.o. Trebičov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 83,64 vrátane DPH |
250280 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540251 | JUDr. Ján Sokol, súdny exekúto Košice |
31275010 | Trovy ex. Zoranza,s.r.o. | 73,80 vrátane DPH |
25301219 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540250 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8376855721 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540249 | VT-KANAL s.r.o. Vranov nad Topľou |
46515283 | Čistenie odpad.potrubia M.R.Š | 265,00 vrátane DPH |
1122025 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540247 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 09/25 | 24,86 vrátane DPH |
1012562753 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540246 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 09/25 | 1747,69 vrátane DPH |
1012562752 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540245 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 09/25 | 2247,86 vrátane DPH |
1012562803 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540244 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 525,78 vrátane DPH |
2501461302 | 01.10.2025 | 07.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540243 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š., K. CH., Záb., Str.nB. | 1995,82 vrátane DPH |
2501460478 | 01.10.2025 | 07.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540248 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 09/25 | 9182,00 vrátane DPH |
9001815135 | 06.10.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540242 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 09/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250485 | 29.9.2025 | 02.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1452540241 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 09/25 | 626,77 vrátane DPH |
9110500035.00 | 22.9.2025 | 24.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540240 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | Zdr. výkony ZPS | 195,16 vrátane DPH |
250183.00 | 11.9.2025 | 24.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540239 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. rež. mat. | 574,40 vrátane DPH |
3082384853.00 | 22.9.2025 | 24.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540238 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 08/25 | 145,00 vrátane DPH |
9001811038.00 | 17.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540236 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 08/25 | 2720,81 vrátane DPH |
250221593.00 | 17.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540235 | Ing. Ingrid Šrámková Trebišov |
35481528 | program TOP CW | 43,00 vrátane DPH |
2025032.00 | 17.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540234 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 467,40 vrátane DPH |
2025437.00 | 12.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 08/25 | 404,70 vrátane DPH |
1052561136.00 | 10.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540232 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | Odb. prehl. elekt. zariadení - TV | 4176,10 vrátane DPH |
252358.00 | 09.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1452540230 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 08/25 | 5,44 vrátane DPH |
9001808658.00 | 08.9.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 |