
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452640044 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 01/26 | 9086,00 vrátane DPH |
9001842551 | 09.2.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1452640091 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 02/26 | 9078,00 vrátane DPH |
9001849328 | 10.3.2026 | 31.3.2026 | ||
| 1452640015 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 12/25 | 9078,00 vrátane DPH |
9001836143 | 12.1.2026 | 08.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640124 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 03/26 | 9070,00 vrátane DPH |
9001855992 | 10.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640007 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 4700,00 vrátane DPH |
9001835229 | 07.1.2026 | 02.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640134 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | Komplex. správa objektov 03/26 | 4275,38 vrátane DPH |
260820 | 17.4.2026 | 27.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640103 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | Komplex. správa objektov 02/26 | 4275,38 vrátane DPH |
260512 | 19.3.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena vstrekovačov, STK+EK-TV598EO | 3810,71 vrátane DPH |
62650166 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640135 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 03/26 | 3114,16 vrátane DPH |
260220569 | 17.4.2026 | 27.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640088 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 02/26 | 3114,16 vrátane DPH |
260220313 | 09.3.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640045 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 01/26 | 3114,16 vrátane DPH |
260220051 | 13.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640012 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 12/25 | 3114,16 vrátane DPH |
250222616 | 09.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640105 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š.,J. Záb., K.CH. Str.nB. | 2079,35 vrátane DPH |
2501564134 | 23.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640121 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. nedopl. el. energie r. 2025 | 1947,72 vrátane DPH |
9115600008 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640108 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. serv. prehliadka - BT398AB | 1585,03 vrátane DPH |
62650145 | 30.3.2026 | 10.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640139 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 04/2026 | 1414,23 vrátane DPH |
20260159 | 23.4.2026 | 27.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640093 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 03/2026 | 1414,23 vrátane DPH |
20260102 | 12.3.2026 | 16.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640069 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 02/2026 | 1414,23 vrátane DPH |
20260056 | 24.2.2026 | 27.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640029 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 01/2026 | 1414,23 vrátane DPH |
20260010 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640119 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + réž. mat. | 1295,64 vrátane DPH |
3082500771 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640037 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM +sp. rež. mat.+služby | 1248,27 vrátane DPH |
3082464617 | 04.2.2026 | 06.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640065 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | Elektrina - M.R.Š 01/26 | 1233,08 vrátane DPH |
4913592084 | 10.2.2026 | 27.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640071 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + réž. mat. | 1148,47 vrátane DPH |
3082482008 | 04.3.2026 | 09.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640109 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 04/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640079 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 03/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640039 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 02/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640001 | Energie2, a.s. Piešťany |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika 01/26 | 916,00 vrátane DPH |
8250019063 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640083 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Elektrina - M.R.Š 03/26 | 909,00 vrátane DPH |
4913592603 | 09.3.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640032 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | Elektrina - M.R.Š 02/26 | 906,00 vrátane DPH |
4913592602 | 27.1.2026 | 06.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640113 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Elektrina - M.R.Š 04/26 | 902,00 vrátane DPH |
4913592604 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640024 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. | 873,06 vrátane DPH |
1525006057 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640005 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. réž. mat. | 757,10 vrátane DPH |
3082446943 | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640122 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. prepl.plyn r. 2025 | 730,57 vrátane DPH |
9114600009 | 09.4.2026 | 30.4.2026 | ||
| 1452640141 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/26 | 626,77 vrátane DPH |
9114600012 | 23.4.2026 | 30.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640100 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tsiou |
00331465 | nájomné 03/26 | 626,77 vrátane DPH |
9117600006 | 19.3.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1452640056 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/26 | 626,77 vrátane DPH |
9119600004 | 24.2.2026 | 26.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640030 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/26 | 626,77 vrátane DPH |
9112600001 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1452640123 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 608,85 vrátane DPH |
2026188 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1452640048 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Bratislava |
44563485 | profyl.prehl. frank. stroja | 596,43 vrátane DPH |
61260029 | 16.2.2026 | 19.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1452640110 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského 04/26 | 595,00 vrátane DPH |
8250019060 | 09.4.2026 | 13.04.2026 | 30.4.2026 |