
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082628038 | MEDUNA Limbova 4, Trnava |
35964961 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
1082584027 | MEDISTAP Doľany 77, Doľany |
45256349 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 27.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
1082540026 | MED-ARCH Centrum J.Bottu 60, Trnava |
44664249 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 27.1.2025 | 03.02.2025 | 31.1.2025 | |
1082540025 | EVIMED s.r.o. Rekreačná 6802/15, Biely Kostol |
36266779 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 27.1.2025 | 03.02.2025 | 31.1.2025 | |
1082540023 | Petričková s.r.o. Voderady 286 |
47534826 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 24.1.2025 | 03.02.2025 | 31.1.2025 | |
1082540022 | MUDr. Pešková Jana Mozartova 3, Trnava |
31207146 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 21.1.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
1082540021 | SANTÉ RG Starohájska 2, Trnava |
54396042 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 21.1.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
1082540020 | Pro Vita Nova Stromová 2324/4, Trnava |
44184620 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 20.1.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
1082540019 | EVAMED Jahodnícka 8, Smolenica |
36711144 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 20.1.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
1082540014 | AXE-MED Sereďská 81, Trnava |
36696366 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082440360 | BEORG Dechtice 541 |
44994168 | zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
s asoc.súkrom.lekárov | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082632039 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | za U poukazy | 3,52 bez DPH |
objed.formulár | 05.02.2025 | 12.03.2025 | 26.3.2025 | |
1082540009 | Slovenská pošta Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | za U poukazy | 3,36 bez DPH |
objed.formulár | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 17.1.2025 | |
1082540185 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | za spracovanie U poukazov | 3,2 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 04.07.2025 | 08.08.2025 | 20.8.2025 | |
1082540161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | za spracovanie U poukazov | 3,52 vrátane DPH |
objed. formulár | 09.06.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | za spracovanie U poukazov | 3,52 vrátane DPH |
objed. formulár | 09.06.2025 | 10.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | za spracov. U poukazov | 2,72 vrátane DPH |
objed. formulár | 11.03.2025 | 08.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540178 | OBI Centrum, spol. s.r.o. Nová 11, Trnava |
48258946 | vyúčtovanie zálohy za zámky | 854,57 vrátane DPH |
43/2025 | 01.07.2025 | 26.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540173 | OBI Centrum, spol. s.r.o. Nová 11, Trnava |
48258946 | vyúčtovanie zálohy za dvere | 4967,64 vrátane DPH |
35/2025 | 18.06.2025 | 30.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540112 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava |
36211541 | vyúčtovanie tepla za 3/2025 | 73,17 vrátane DPH |
671130 | 09.04.2025 | 22.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540077 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava |
36211541 | vyúčtovanie tepla za 2/2025 | 204,8 vrátane DPH |
671130 | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 23.7.2025 | |
1082540164 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava |
36211541 | vyúčtovanie tepla 5/2025 | 117,83 vrátane DPH |
671130 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540141 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava |
36211541 | vyúčtovanie tepla | 138,93 vrátane DPH |
671130 | 13.05.2025 | 27.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 0 bez DPH |
zmluva o doručovaní dávok | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 20.8.2025 | |
1082540187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3139,46 vrátane DPH |
zmluva o doručovaní dávok | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3150,52 vrátane DPH |
zmluva o doručovaní dávok | 06.06.2025 | 14.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3103,12 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3112,6 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 08.04.2025 | 13.03.2025 | 23.7.2025 | |
1082540074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštovného k DSP | 3126,82 vrátane DPH |
o doručovaní dávok | 07.03.2025 | 13.02.2025 | 23.7.2025 | |
108254170 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn | 0,01 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 17.06.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540170 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn | 0,01 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 17.06.2025 | 10.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540078 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny | 329,46 vrátane DPH |
5361/2024 | 11.03.2025 | 08.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082540165 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina | 414,47 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 11.06.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 | |
1082540165 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina | 414,47 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 11.06.2025 | 10.07.2025 | 25.7.2025 | |
1082540136 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina | 437,64 vrátane DPH |
5361/2024 | 12.05.2025 | 09.06.2025 | 23.7.2025 | |
1082540111 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina | 288,36 vrátane DPH |
5361/2024 | 09.04.2025 | 05.05.2025 | 23.7.2025 | |
1082540168 | ELVYT spol. s.r.o. Nobelova ul. 7316/12, Trnava |
31419143 | výťahy - odborná prehliadka | 233,7 vrátane DPH |
51/04/TT | 41/2025 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 23.7.2025 |
1082540090 | STRABAG Property and Facility Service s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena zdravotechniky | 1352,43 vrátane DPH |
09/2025 | 24.03.2025 | 10.04.2025 | 23.7.2025 | |
1082688053 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné,stočné | 451,00 vrátane DPH |
51/04/TT | 14.02.2025 | 03.03.2025 | 26.3.2025 | |
1082540016 | Trnavská vodárenská spoločnosť Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné,stočné | 575,86 vrátane DPH |
51/04/TT | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 |