
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 23.1.2025 |
| 1322540143 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony za 2Q/2025 | 20,91 bez DPH |
nie | nie | 24.07.2025 | 30.07.2025 | 5.8.2025 |
| 1322540045 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 20.02.2025 vrátane DPH |
áno | nie | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 11.3.2025 |
| 1322540127 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 21,35 vrátane DPH |
áno | nie | 23.06.2025 | započítanie | 27.6.2025 |
| 1322540064 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Skartácia obsahu BN | 22,14 vrátane DPH |
áno | áno | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1322540077 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 08.04.2025 | započítanie | 24.4.2025 |
| 1322540046 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 28.02.2025 | započítanie | 11.3.2025 |
| 1322540036 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 07.02.2025 | započítanie | 13.2.2025 |
| 1322540017 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
| 1322540016 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
| 1322540085 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 28,56 vrátane DPH |
áno | nie | 16.04.2025 | započítanie | 24.4.2025 |
| 1322540012 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 30,95 vrátane DPH |
áno | nie | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |
| 1322540084 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Zdravotné výkony za 1Q/2025 | 34,85 vrátane DPH |
áno | nie | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 |
| 1322540179 | Vision IT Solutions Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Posúdenie TS zariadení VT | 36,90 vrátane DPH |
áno | áno | 29.09.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540145 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie a umývanie SMV | 36 bez DPH |
nie | áno | 01.08.2025 | 07.08.2025 | 5.8.2025 |
| 1322540186 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 9/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540167 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 8/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540149 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby 7/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.08.2025 | 11.08.2025 | 10.9.2025 |
| 1322540135 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 bez DPH |
áno | nie | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1322540118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 18.6.2025 |
| 1322540095 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1322540030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 1/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1322540019 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Zdravotné výkony za 4Q2024 | 41,82 bez DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 |
| 1322540171 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 8/2025 | 48,17 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540107 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie POH | 49,20 vrátane DPH |
áno | nie | 21.05.2025 | započítanie | 29.5.2025 |
| 1322540018 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 53,81 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
| 1322540081 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske výkony za 1Q/2025 | 62,73 bez DPH |
áno | nie | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
| 1322540102 | J.Praktik s.r.o. Veľká Čalomija |
45301930 | Zdravotné výkony za 1Q/2025 | 69,70 bez DPH |
áno | nie | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540024 | J.Praktik s.r.o. Veľká Čalomija |
45301930 | Lekárske výkony za 4 Q. 2024 | 69,70 bez DPH |
áno | nie | 29.01.2025 | 05.02.2025 | 7.2.2025 |
| 1322540128 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 72 bez DPH |
nie | áno | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 11.7.2025 |
| 1322540175 | Exekútorský úrad JUDr. Pračková Bronislava Cyrila a Metoda č. 22, Žiar nad Hronom |
37889125 | Trovy exekúcie 244 Ex363/22 | 73,80 vrátane DPH |
nie | nie | 09.09.2025 | 22.09.2025 | 26.9.2025 |
| 1322540035 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,96 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | započítanie | 13.2.2025 |
| 1322540158 | Resutík s.r.o. Za parkom 946/12, Veľký Krtíš |
44922493 | Zdravotné výkony 2Q/2025 | 76,67 bez DPH |
áno | nie | 19.08.2025 | 22.08.2025 | 10.9.2025 |
| 1322540142 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske výkony za 2Q/2025 | 83,64 bez DPH |
nie | nie | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 5.8.2025 |
| 1322540093 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 90 bez DPH |
nie | áno | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540090 | Resutík s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
44922493 | Zdravotné výkony za 1Q/2025 | 90,61 bez DPH |
áno | nie | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540055 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 90 bez DPH |
nie | áno | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1322540015 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Zdravotné výkony za 4Q2024 | 90,61 bez DPH |
áno | nie | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |
| 1322540137 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - 6/2025 vyúčtovanie | 97,58 vrátane DPH |
áno | nie | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 18.7.2025 |