
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402640110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Fabia, BL 861RV. | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 17/2026 | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 29.5.2026 |
| 1402640109 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, VT676AT. | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 16/2026 | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 29.5.2026 |
| 1402640108 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, BL 245KU. | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 15/2026 | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 29.5.2026 |
| 1402640107 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami, kontrola a doliatie motorového oleja na SMV Peugeot 308, BL 062KU. | 91,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 14/2026 | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 29.5.2026 |
| 1402640106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, BL 882KT. | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 12/2026 | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 29.5.2026 |
| 1402640105 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
7/2026 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 1402640104 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie 4ks pneumatík z disku na disk na SMV Škoda Octavia, AA385SB. | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 11/2026 | 19.05.2026 | 21.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1402640103 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia BL831KV. | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 10/2026 | 19.05.2026 | 21.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1402640102 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV KIA Ceed, AA589IB. | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 9/2026 | 19.05.2026 | 21.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1402640101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na TK a EK. Diagnostika, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena oleja, výmena olejového filtra, výmena vzduchového filtra, výmena kabínového filtra, prezutie pneumatík z disku na disk, na SMV Hyundai i30 Kombi, BT343EK. | 688,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 13/2026 | 19.05.2026 | 21.05.2026 | 26.5.2026 |
| 1402640100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 166,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 4/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 4/2026. | 28,00 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640097 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 4/2026 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 08.05.2026 | 11.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 4/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 4/2026 | 0,00 vrátane DPH |
07.05.2026 | 11.5.2026 | |||
| 1402640094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 532,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640093 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 4/2026 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640092 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 5/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640091 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 5/2026. | 125,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640090 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 5/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640089 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 5/2026. | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640088 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 4/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 74,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 4/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640086 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 4/2026. | 14759,56 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 do 21.4.2026 a dodatok č.2 od 22.4.2026. | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640085 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 5/2026 . | 16577,93 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.2. | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640084 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 4/2026 - doúčtovanie od 22.4.2026 . | 191,36 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.2. | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640083 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Účasť na vzdelávacej aktivite (seminár) "Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj" v rámci NP RVO SPODaSK2, konanej dňa 26.5.2026. | 95,00 vrátane DPH |
5/2026 | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 95,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640081 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 3/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1402640080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 3/2026. | 95,60 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640067 | JOMED, spol. s.r.o., Šimko Jozef, MUDr. Okulka X 12/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
36788368 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640066 | DAFIMA s.r.o. Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou |
36713147 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640065 | ZEMEDEA s.r.o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou |
51497859 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640064 | Pedia-COM s.r.o.,Višňovská Jana, MUDr. Námestie slobody 969/180, 093 01 Vranov nad Topľou |
36739600 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640063 | JIFAMED, s.r.o. Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou |
43869777 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640062 | PC praktik s.r.o.,doc. MUDr. Peter Čandík, PhD. Sadová 183/33, 093 03 Vranov nad Topľou |
53795652 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640061 | KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 3/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1402640078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 3/2026 | 0,00 vrátane DPH |
09.04.2026 | 10.4.2026 |