
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252540196 | ALL REALITY, s.r.o. Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina |
46680918 | nájom Kragujevská ZA - priestory | 1049,38 bez DPH |
175/125/2024 | 02.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1252540157 | ALL REALITY, s.r.o. Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina |
46680918 | nájom Kragujevská ZA - priestory | 1049,38 bez DPH |
175/125/2024 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1252540119 | ALL REALITY, s.r.o. Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina |
46680918 | nájom Kragujevská ZA - priestory | 1049,38 bez DPH |
175/125/2024 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1252540068 | ALL REALITY, s.r.o. Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina |
46680918 | nájom Kragujevská ZA - priestory | 1049,38 bez DPH |
175/125/2024 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1252540003 | ALL REALITY, s.r.o. Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina |
46680918 | nájom Kragujevská ZA - priestory | 1049,38 bez DPH |
175/125/2024 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1252540404 | SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné ZA | 1272,13 vrátane DPH |
20140186 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1252540265 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Bratislava |
44855206 | servis vozidla | 1294,85 vrátane DPH |
33/2025 | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1252540140 | Libor Lipták Oščadnica 1498, 023 01 |
47139331 | odvetranie kanalizácie KNM | 1468,02 bez DPH |
7/2025 | 13.03.2025 | 17.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1252540081 | Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec |
00321575 | nájom priestorov Rajec | 1482,11 bez DPH |
2007-018 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1252540063 | Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec |
00321575 | nájom priestorov Rajec | 1482,11 bez DPH |
2007-018 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1252540319 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 1500,35 vrátane DPH |
41/2025 | 05.08.2025 | 14.08.2025 | 4.9.2025 | |
| 1252540235 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia ZA, KNM | 1747,35 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1252540205 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia ZA, KNM | 1747,35 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1252540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia ZA, KNM | 1747,35 vrátane DPH |
5361/2024 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1252540444 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia ZA, KNM | 1762,78 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1252540391 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia ZA, KNM | 1762,78 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1252540323 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia ZA, KNM | 1762,78 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 06.08.2025 | 14.08.2025 | 4.9.2025 | |
| 1252540282 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia ZA, KNM | 1762,78 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 07.07.2025 | 11.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1252540382 | Otis Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 1805,64 vrátane DPH |
56/2025 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1252540248 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
25743565 | vyúčtovanie plyn KNM, ZA | 1833,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1252540297 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Bratislava |
44855206 | servis vozidla | 1850,01 vrátane DPH |
36/2025 | 15.07.2025 | 21.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1252540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia ZA, KNM | 2025,55 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1252540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia ZA, KNM | 2025,55 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1252540024 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia ZA, KNM | 2025,55 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1252540298 | SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné | 2029,03 vrátane DPH |
20140186 | 15.07.2025 | 24.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1252540430 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 2177,10 vrátane DPH |
66/2025 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1252540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie práce | 2551,66 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1252540448 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie práce | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1252540392 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1252540322 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie práce | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 06.08.2025 | 14.08.2025 | 4.9.2025 | |
| 1252540284 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 07.07.2025 | 11.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1252540234 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 2615,45 bez DPH |
455/OVS/2022 | 09.06.2025 | 18.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1252540209 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1252540168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie práce | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1252540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1252540086 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie práce | 2615,45 vrátane DPH |
455/OVS/2022 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1252540381 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn KNM, ZA | 2814,79 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1252540310 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn KNM, ZA | 2814,79 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 01.08.2025 | 14.08.2025 | 4.9.2025 | |
| 1252540260 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn KNM, ZA | 2814,79 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1252540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn KNM, ZA | 2814,79 vrátane DPH |
312/OVS/2019-1 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 8.7.2025 |