Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1332540048   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tepelná energia DT, 02/2025  1331,06 
vrátane DPH
01/2014    07.03.2025  11.03.2025  7.4.2025 
1332540037   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tepelná energia DT- vyúčtovanie rok 2024, dobropis  922,79 
vrátane DPH
01/2014    03.03.2025  neplatiť  7.4.2025 
1332540020   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tepelná energia DT- 01/2025  1587,45 
vrátane DPH
01/2014    10.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1332540165   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 06/2025 - objekt Krupina  1415,12 
vrátane DPH
07/2006    08.07.2025  14.07.2025  15.7.2025 
1332540138   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina  2292,17 
vrátane DPH
07/2006    10.06.2025  18.06.2025  15.7.2025 
1332540108   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina  2651,2 
vrátane DPH
07/2006    12.05.2025  15.05.2025  5.6.2025 
1332540087   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina  4381,27 
vrátane DPH
07/2006    14.04.2025  17.04.2025  5.6.2025 
1332540066   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina  4360,25 
vrátane DPH
07/2006    14.03.2025  19.03.2025  7.4.2025 
1332540061   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina  4360,25 
vrátane DPH
07/2006    13.03.2025  neplatiť  7.4.2025 
1332540026   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina  6536,53 
vrátane DPH
07/2006    12.02.2025  17.02.2025  7.4.2025 
1332540093   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - Detva  442,85 
vrátane DPH
09/2006    22.04.2025  29.04.2025  5.6.2025 
1332540010   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - Detva  496,97 
vrátane DPH
09/2006    31.01.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1332540083   MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska 59/28, Zvolen
30845572  Vodné, stočné 01.-03.2025  575,4 
vrátane DPH
16/2008    07.04.2025  15.04.2025  5.6.2025 
1332540030   MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska 59/28, Zvolen
30845572  Elektrická energia, objekt Zvolen 07-12.2024  6191,1 
vrátane DPH
16/2008    17.02.2025  21.02.2025  7.4.2025 
1332540097   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  náklady za poskytnuté služby v roku 2024  1437,34 
vrátane DPH
163/133/2018    30.04.2025  09.05.2025  5.6.2025 
1332540089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2025  4053,45 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    17.04.2025  29.04.2025  5.6.2025 
1332540064   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2025  4053,45 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    14.03.2025  19.03.2025  7.4.2025 
1332540029   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2025  4053,45 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    17.02.2025  21.02.2025  7.4.2025 
1332540157   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 01.04. - 30.06.2025  39,78 
vrátane DPH
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    03.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
1332540073   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01. - 31.3.2025  39,78 
vrátane DPH
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    02.04.2025  07.04.2025  5.6.2025 
1332540162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 06/2025  187,62 
vrátane DPH
18/2005    07.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
1332540132   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 05/2025  187,44 
vrátane DPH
18/2005    06.06.2025  11.06.2025  15.7.2025 
1332540104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 04/2025  187,32 
vrátane DPH
18/2005    09.05.2025  15.05.2025  5.6.2025 
1332540085   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 03/2025  187,35 
vrátane DPH
18/2005    10.04.2025  17.04.2025  5.6.2025 
1332540049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 02/2025  187,35 
vrátane DPH
18/2005    07.03.2025  11.03.2025  7.4.2025 
1332540021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 01/2025  187,34 
vrátane DPH
18/2005    10.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1332540156   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1582,31 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
1332540139   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  402,21 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.06.2025  18.06.2025  15.7.2025 
1332540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1568,66 
vrátane DPH
322/OVS/2024    04.06.2025  10.06.2025  15.7.2025 
1332540110   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  382,06 
vrátane DPH
322/OVS/2024    14.05.2025  21.05.2025  5.6.2025 
1332540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1568,66 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  5.6.2025 
1332540086   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  153,93 
vrátane DPH
322/OVS/2024    10.04.2025  17.04.2025  5.6.2025 
1332540077   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  1568,66 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.04.2025  10.04.2025  5.6.2025 
1332540058   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025  213,99 
vrátane DPH
322/OVS/2024    12.03.2025  17.03.2025  7.4.2025 
1332540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia DT, KA, 03/2025  1864,49 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.03.2025  11.03.2025  7.4.2025 
1332540027   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
44347791  elektrická energia DT, KA  483,9 
vrátane DPH
322/OVS/2024    14.02.2025  21.02.2025  7.4.2025 
1332540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia DT, KA  1864,49 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.02.2025  11.02.2025  18.2.2025 
1332540002   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia DT, KA  1864,49 
vrátane DPH
322/OVS/2024    10.01.2025  15.01.2025  18.2.2025 
1332540167   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV  12,3 
vrátane DPH
412/133/2022  22/2025  08.07.2025  14.07.2025  15.7.2025 
1332540166   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia dokumentov, ÚPSVR DT  4,92 
vrátane DPH
412/133/2022  30/2025  08.07.2025  14.07.2025  15.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na

Print