
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332540220 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 08/2025 | 472,55 vrátane DPH |
01/2014 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540259 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 09/2025 | 484,53 vrátane DPH |
01/2014 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540294 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 10/2025 | 1126,61 vrátane DPH |
01/2014 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540335 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 11/2025 | 1168,23 vrátane DPH |
01/2014 | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | tlač PPP za júl 2025 | 334,56 vrátane DPH |
42/2025 | 11.08.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540194 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 07/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540218 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 08/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540254 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 09/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540286 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 10/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540326 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 11/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540282 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 536,7 vrátane DPH |
09/2006 | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540176 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 406,47 vrátane DPH |
09/2006 | 17.07.2025 | 30.07.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540093 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 442,85 vrátane DPH |
09/2006 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540010 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 496,97 vrátane DPH |
09/2006 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540349 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 921,1 vrátane DPH |
446/133/2022 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540252 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1115,03 vrátane DPH |
446/133/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540152 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1067,87 vrátane DPH |
446/133/2022 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540071 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1122,08 vrátane DPH |
446/133/2022 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540083 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 01.-03.2025 | 575,4 vrátane DPH |
16/2008 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540171 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 04.-06.2025 | 548,2 vrátane DPH |
16/2008 | 11.07.2025 | 17.07.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540273 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 07.-09.2025 | 564,31 vrátane DPH |
16/2008 | 10.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540315 | Liftware výťahy s.r.o. Vihorlatská 7047/12, Prešov |
50563700 | vybudovanie predsteny výťahovej šachty v budove ÚPSVR ZV | 9926,1 vrátane DPH |
45/2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540164 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Skliarovo 329, Detva |
46950401 | výmena 4 ks žalúzií + montáž, kanc. č. 402 | 123 vrátane DPH |
28/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540245 | All in Concept Slowakei s.r.o. Župkov 48, Honé Hámre |
51462176 | výmena koliesok šachtových dverí, ÚPSVR KA | 1244 vrátane DPH |
37/2025 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540199 | ELEKTRO KM s.r.o. V. P. Tótha 2025/21, Zvolen |
55719830 | výmena LED svietidiel na ÚPSVR ZV | 4971,96 vrátane DPH |
18/2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540318 | Belej Stanislav Hvozdnica 220, Hvozdnica |
43385036 | výmena podlahovej krytiny, objekt Krupina | 1656,76 vrátane DPH |
61/2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena poistných ventilov ÚPSVR Zvolen | 333,7 vrátane DPH |
09/2025 | 28.04.2025 | 06.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540026 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina | 6536,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540087 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina | 4381,27 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540204 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 1460,32 vrátane DPH |
07/2006 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540138 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina | 2292,17 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 |