
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332540128 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.05.2025-31.05.2025 | 1364,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540165 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2025 - objekt Krupina | 1415,12 vrátane DPH |
07/2006 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540247 | Livonec, s.r.o. Švermova 53A, B. Bystrica |
48121347 | revízia elektrospotrebičov, ÚPSVR ZV | 1430,98 vrátane DPH |
49/2025 | 29.09.2025 | 03.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540232 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2025 - objekt Krupina | 1460,32 vrátane DPH |
07/2006 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540204 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 1460,32 vrátane DPH |
07/2006 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540270 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2025 - objekt Krupina | 1500,8 vrátane DPH |
07/2006 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540289 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.10.-31.10.2025 | 1545,19 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540195 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540156 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540020 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2025 | 1587,45 vrátane DPH |
01/2014 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540318 | Belej Stanislav Hvozdnica 220, Hvozdnica |
43385036 | výmena podlahovej krytiny, objekt Krupina | 1656,76 vrátane DPH |
61/2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540138 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2025 - objekt Krupina | 2292,17 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540286 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 10/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540254 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 09/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540218 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 08/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540194 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 07/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540278 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | dobitie frank. stroja | 2500 vrátane DPH |
16.10.2025 | neplatiť | 16.10.2025 | ||
| 1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 07/2025 | 3867,84 vrátane DPH |
06.08.2025 | neplatiť | 28.8.2025 | ||
| 1332540161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. peňažné poukazy - soc. a nem. - 06/2025 | 3891,54 vrátane DPH |
04.07.2025 | neplatiť | 15.7.2025 | ||
| 1332540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 01/2025 | 3923,14 vrátane DPH |
06.02.2025 | neplatiť | 18.2.2025 | ||
| 1332540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. peňažné poukazy - soc. a nem. - 05/2025 | 3926,3 vrátane DPH |
06.06.2025 | neplatiť | 15.7.2025 | ||
| 1332540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 04/2025 | 3954,74 vrátane DPH |
07.05.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | ||
| 1332540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 03/2025 | 3973,7 vrátane DPH |
07.04.2025 | neplatiť | 5.6.2025 |