
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540229 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 274,4 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540201 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 390,89 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.08.2025 | 28.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540195 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 355,39 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540156 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1582,31 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540139 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 402,21 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 382,06 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 153,93 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 483,9 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540333 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/DT/KA | 19,68 vrátane DPH |
412/133/2022 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540205 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/KA | 83,03 vrátane DPH |
412/133/2022 | 30/2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 28.8.2025 |
| 1332540167 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV | 12,3 vrátane DPH |
412/133/2022 | 22/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540166 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR DT | 4,92 vrátane DPH |
412/133/2022 | 30/2025 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540065 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov, ÚPSVR ZV/DT | 95,33 vrátane DPH |
412/133/2022 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540349 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 921,1 vrátane DPH |
446/133/2022 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540252 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1115,03 vrátane DPH |
446/133/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540152 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1067,87 vrátane DPH |
446/133/2022 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540071 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Krupina | 1122,08 vrátane DPH |
446/133/2022 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540351 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 916,84 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 17.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540326 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 11/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 22.12.2025 | |
| 1332540324 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 835,17 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 79/2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 22.12.2025 |
| 1332540286 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 10/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1332540255 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | kosenie trávnatých plôch a orezávanie kríkov | 1,87 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 52/2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 |
| 1332540254 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 09/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540233 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hyg. materiál | 987,69 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 51/2025 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 16.10.2025 |
| 1332540218 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 08/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 16.10.2025 | |
| 1332540194 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 07/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1332540154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1332540150 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | orezanie kríkov, kosenie trávy | 1,87 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 13/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540149 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 857,31 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 31/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 15.7.2025 |
| 1332540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2025 | 2486,3 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 |