
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332540100 | MEDISAN s.r.o. |
zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.05.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |||
1332540083 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 01.-03.2025 | 575,4 vrátane DPH |
16/2008 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540030 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Elektrická energia, objekt Zvolen 07-12.2024 | 6191,1 vrátane DPH |
16/2008 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.06.2025-30.06.2025 | 1284,58 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.06.2025-15.06.2025 | 518,67 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540128 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.05.2025-31.05.2025 | 1364,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.05.2025-15.05.2025 | 248,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.04.2025-30.04.2025 | 1144,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.04.2025-15.04.2025 | 601,87 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.03.2025-31.03.2025 | 1093,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.03.2025-15.03.2025 | 334,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540051 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 851,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | dobropis, PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 850,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 850,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.02.2025-15.02.2025 | 356,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
1332540014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.01.2025-31.01.2025 | 1176,2 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.01.2025-15.01.2025 | 233,93 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540140 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, Bratislava 2 |
31349854 | kontrola el. požiarnej signalizácie, objekt KA | 87,33 vrátane DPH |
20/2025 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540163 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 06/2025 | 478,65 vrátane DPH |
01/2014 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540130 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 05/2025 | 721,01 vrátane DPH |
01/2014 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540107 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 04/2025 | 951,68 vrátane DPH |
01/2014 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540080 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2025 | 1090,93 vrátane DPH |
01/2014 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540048 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2025 | 1331,06 vrátane DPH |
01/2014 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540037 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- vyúčtovanie rok 2024, dobropis | 922,79 vrátane DPH |
01/2014 | 03.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
1332540020 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2025 | 1587,45 vrátane DPH |
01/2014 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540127 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Ročný poplatok za služby DFS | 206,64 vrátane DPH |
12/2025 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540157 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.04. - 30.06.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540073 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01. - 31.3.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
1332540122 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
02.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540129 | Marišin Ľubomír MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.06.2025 | 03.07.2025 | 15.7.2025 | ||
1332540059 | MUDr. Ľubomír Marišin Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.03.2025 | 27.03.2025 | 7.4.2025 | ||
1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA, 03/2025 | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
1332540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
1332540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrická energia DT, KA | 1864,49 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 18.2.2025 | |
1332540162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 06/2025 | 187,62 vrátane DPH |
18/2005 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
1332540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 05/2025 | 187,44 vrátane DPH |
18/2005 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 15.7.2025 | |
1332540104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 04/2025 | 187,32 vrátane DPH |
18/2005 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
1332540085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 |