
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369100148 | DT net s.r.o Adyho 2889/14, 98401 Lučenec |
46788581 | FA za internet RD KOR. 05/2026 | 13,90 vrátane DPH |
2241000008 | 1000144256 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100147 | DT net s.r.o Adyho 2889/14, 98401Lučenec |
46788581 | FA za internet byt MD 05/2026 | 24,90 vrátane DPH |
2241000006 | 10000143976 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100146 | DTnet s.r.o Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
46788581 | FA za internet byt MD 05/2026 | 24,90 vrátane DPH |
2241000006 | 1000143976 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100113 | DTnet Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46788581 | FA za internet 04/2026 | 12,90 vrátane DPH |
2241000009 | 10000144219 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100112 | DTnet Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46788581 | FA za internet 04/2026 KOR. | 12,90 vrátane DPH |
2241000008 | 1000144256 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100111 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46788581 | FA za internet CDR HRI 04/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000007 | 1000144142 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100110 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46788581 | FA za internet byt MD 04/2026 | 21,90 vrátane DPH |
2241000006 | 1000143976 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100035 | DT net s.ro Adyho 14, 984 01 Lučenec |
46788581 | FA za internet DT proj. 02/2026 | 12,90 vrátane DPH |
2241000009 | 1000144219 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100033 | DT net s.ro Adyho 14, 984 01 Lučenec |
46788581 | FA za internet RD KOR. 02/2026 | 12,90 vrátane DPH |
2241000008 | 1000144256 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100032 | DT net s.ro Adyho 14, 984 01 Lučenec |
46788581 | FA za internet HRI 02/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000007 | 1000144142 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100031 | DT net s.ro Adyho 14, Lučenec |
46788581 | FA za internet HRI 02/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000007 | 1000144142 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100011 | DT net s.ro M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46788581 | FA za internet byt MD 01/2026 | 21,90 vrátane DPH |
2241000006 | 29.01.2026 | 02.02.2026 | 16.6.2026 | |
| 0369100168 | AB-PC Detva s.r.o M.R.Štefánika 14, 962 12 Detva |
46817468 | FA za materiál do kanc. | 52,00 vrátane DPH |
1000178108 | 26.05.2026 | 29.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100053 | AB-PC Detva s.r.o M.R.Štefánika 14, 962 12 DEtva |
46817468 | FA za materiál do ekon. kanc. | 130 vrátane DPH |
1000151707 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100052 | AB-PC Detva s.r.o M.R.Štefánika 14, 962 12 Detva |
46817468 | FA za doménu 2026 | 99,50 vrátane DPH |
1000151702 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100199 | OKNOSLOVAK s.r.o Skliarovo 329, 962 12 Detva |
46950401 | FA za servis dverí II.SUS | 150,00 vrátane DPH |
1000184763 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100071 | OKNOSLOVAK s.r.o Skliarovo 329, 962 12 Detva |
46950401 | FA za výmenu dver. vložky | 123,00 vrátane DPH |
1000156049 | 10.03.2026 | 17.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100096 | REVIZ - DETVA s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie plyn - HRI | 682,65 vrátane DPH |
1000160978 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100095 | REVIZ - DETVA s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie plyn RD KOR | 246,00 vrátane DPH |
1000160970 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100094 | REVIZ - DETVA s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie plyn DT | 190,65 vrátane DPH |
1000160944 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100093 | REVIZ - DETVA s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8 |
47035242 | FA za revízie plyn DT | 190,65 vrátane DPH |
1000160944 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100137 | PROFIDEMONT s.r.o Požiarnická 3738/30, 962 12 Detva |
47145200 | FA za čistenie potrubia | 313,65 vrátane DPH |
1000170174 | 04.05.2026 | 11.05.2026 | 25.6.2026 | |
| 0369100262 | O2 Slovakia s.r.o Pribinova 40, 811 09 Bratislava - Staré mesto |
47259116 | FA za tel. 07/2026 | 244,39 vrátane DPH |
2241000019 | 1000148687 | 10.08.2026 | 13.08.2026 | 8.9.2026 |
| 0369100230 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za telefóny 06/2026 | 244,39 vrátane DPH |
2241000019 | 1000148687 | 08.07.2026 | 15.07.2026 | 24.7.2026 |
| 0369100188 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za telefóny CDR 05/2026 | 244,39 vrátane DPH |
2241000019 | 1000148687 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100152 | O2 Slovakia s.r.o Pribinova 40, 811 09 Bratislava -Staré mesto |
47259116 | FA za tel. 04/2026 | 244,39 vrátane DPH |
2241000019 | 1000148687 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100080 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za telefónne poplatky 02/2026 | 243,58 vrátane DPH |
2241000019 | 1000148687 | 11.03.2026 | 18.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100021 | O2 Slovakia s.r.o Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za tel. 01/2026 | 237,74 vrátane DPH |
2241000019 | 1000148687 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100134 | Jakub Slemenský Študentská 32, 960 01 Zvolen |
47366478 | FA za BOZP 2.Q.2026 | 333,00 vrátane DPH |
2241000022 | 10000158810 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100265 | Krnáč preprava s.r.o Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 534,00 vrátane DPH |
1000192654 | 11.08.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100250 | Krnáč preprava s.r.o Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 534,00 vrátane DPH |
1000192644 | 04.08.2026 | 10.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100264 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 09/2026 | 92,15 vrátane DPH |
1000197110 | 11.08.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100263 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie 09/2026 | 10,00 vrátane DPH |
1000197112 | 11.08.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 0369100159 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie 06/2026 | 20,00 vrátane DPH |
1000173575 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 25.6.2026 | |
| 0369100158 | Odborné učilište internátne Moskovská cesta 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu BB 06/2026 | 251,40 vrátane DPH |
1000173570 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 25.6.2026 | |
| 0369100122 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie | 20 vrátane DPH |
1000166121 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 24.6.2026 | |
| 0369100084 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie BB 04/2026 | 20,00 vrátane DPH |
1000157461 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100083 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu BB 04/2026 | 138,40 vrátane DPH |
1000157448 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100044 | OUI V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie BB 03/2026 | 20,00 vrátane DPH |
1000149897 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100043 | OUI V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 03/2026 | 255,40 vrátane DPH |
1000149896 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 18.6.2026 |