Faktúry 2026 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0369100207   UNIQUA insurance Group AG
Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra
56896590  POISTKA havarijná DT084BT  549,66 
vrátane DPH
2241000029    02.07.2026  07.07.2026  20.7.2026 
0369100192   SOŠ M. Hodžu
Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
45017000  FA za stravu a ubytovanie 05/2026  80,80 
vrátane DPH
2241000030  1000182281  09.06.2026  12.06.2026  2.7.2026 
0369100191   UNIQUA insurance Group AG
Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra
56896590  Poistné PZP DT992BN   131,04 
vrátane DPH
2241000030  1000178989  08.06.2026  12.06.2026  2.7.2026 
0369100190   Generali poistťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
54228573  FA za poistka havarijná DT 992BN   467,14 
vrátane DPH
2241000031  1000179006  08.06.2026  12.06.2026  2.7.2026 
0369100236   OZ BOK PO BOKU
M.Benku 5, Žiar nad Hronom 965 01
55833969  FA za letný tábor detí 1.7.-15.7.2026  9996,00 
vrátane DPH
2241000032  1000182557  1.7.2026  15.07.2026  27.7.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť