
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0221100040 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia FK 02/2026 | 49,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100039 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia KB 02/2026 | 270,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100038 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia ČB 02/2026 | 786,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100037 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia MPČĽ BR 02/2026 | 20,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100036 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia Závadka 02/2026 | 699,00 vrátane DPH |
2293000032 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100022 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -9,88 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100021 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -2,38 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100020 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -65,00 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100019 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -4,00 vrátane DPH |
2293000032 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100018 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 2025 | -2,00 vrátane DPH |
2293000032 | 08.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 2026/0221100098 | Up Déjeuner, s. r. o.,Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky zamestnancov | 201,86 vrátane DPH |
2293000003 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100064 | Up Déjeuner, s. r. o. .Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky 02/2026 | 174,95 vrátane DPH |
2293000003 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100058 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky 01/2026 dobitie | 20,19 vrátane DPH |
2293000003 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100004 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | el. stravné poukážky zamestnancov | 168,22 vrátane DPH |
2293000003 | 05.01.2026 | 01.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100065 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz žumpy 03/2026 | 319,8 vrátane DPH |
1000152256 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100023 | MIROKAL s. r. o. Zelená 4453/2C-X3, 974 04 Banská Bystrica |
54567653 | vývoz septiku SUS4 01/2026 | 319,80 vrátane DPH |
1000138838 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100070 | AttaDom Odeská 40,82106 Bratislava-Podunajské Biskupice |
56651490 | odb.vzdelávací webinár 1 zamestnankyňa | 40 bez DPH |
1000154398 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100084 | Spojená škola internátna, Švermova 1, Valaská |
56971095 | strava detí v škole 02/2026 | 166,6 bez DPH |
1000142885 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100068 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola Školská 21, Veľký Krtíš |
57046492 | strava detí 03/2026 | 75,90 bez DPH |
1000150632 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 10.4.2026 | |
| 2026/0221100032 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Školská 21, Veľký Krtíš MPČĽ 35, 977 03 Brezno |
57046492 | strava detí SUS7 02/2026 | 54,90 bez DPH |
1000143006 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100010 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho,OA a SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | strava detí | 40,70 bez DPH |
1000138882 | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100085 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina |
00893226 | strava MD v škole, ubytovanie 04/2026 | 102 bez DPH |
1000154429, 1000154433 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 2026/0221100057 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina |
00893226 | ubytovanie a strava v škole MD 03/2026 | 108,70 bez DPH |
1000147024, 1000147026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 25.3.2026 | |
| 2026/0221100008 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, 010 01 Žilina |
00893226 | ubytovanie a strava detí | 102,00 bez DPH |
1000139993,1000139996 | 13.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 2026/0221100005 | Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, 010 01 Žilina |
00893226 | ubytovanie a strava detí | 91,95 bez DPH |
1000138772, 1000138775 | 09.01.2026 | 20.01.2026 | 20.2.2026 |