Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340159   Grancia-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/07/2013    10.7.2013  10.07.2013  10.7.2013 
11340001   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby BOZP a PO za 12/2012  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007    07.01.2013    7.1.2013 
11340119   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,04/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013    07.05.2013  09.05.2013  7.5.2013 
11340153   Orange,a.s.
Prievozská 6/a,Bratislava
  mobilné telefóny DeD  48,58 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-20/1/2010    14.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340176   Orange Slovensko, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné telefóny  64,72 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-1/2010    17.07.2013  24.07.2013  17.7.2013 
11340010   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Fa za mobilné telefóny DeD  42,11 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2010    16.01.2013    16.1.2013 
11340054   Orange Slovensko ,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Fa za telefóny DED  33,60 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení-ORANGE, č.AB09-1/2010    20.02.2013    20.2.2013 
11340009   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012  203,12 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A    09.01.2013    9.1.2013 
11340038   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469  Fa za telefóny-pevné linky, január 2013  218,86 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006    08.02.2013    11.2.2013 
11340152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  pevné linky DeD  202,40 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006    14.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340148   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
14210207  strava chovancov, máj 2013  464,92 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013    14.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340025   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravovanie žiakov za 01/2013  293,56 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní starvovania č.01/2013    06.02.2013    6.2.2013 
11340136   Livonec, s.r.o.
Švermova 53 A,Banská Bystrica
31730671  kontrola a oprava hasiacich prístrojov   162,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013    04.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340132   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013    11.06.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340065   SSE, a.s.
pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odbere el.energie na Nálepkovej 13,č.AB09-11/2006    04.03.2013    4.3.2013 
11340064   SSE, a.s.
pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odbere el.energie na Moyzesovej 39, č.AB09-11/2004    04.03.2013    4.3.2013 
11340137   SPP, a.s.
Mlynské NIvy 44/a,Bratislava
31730671  odber plynu pre DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odádvke plynu pre DeD,č.AB09-2/2009    04.06.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340031   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za dodávku elektriny, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke sa distribúcii elektriny,č.AB09-1/2013    06.02.2013    6.2.2013 
11340019   SPP, .a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  Fa za plyn DeD  780,40 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova ul.    29.01.2012    29.1.2013 
11340029   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009    06.02.2013    6.2.2013 
113410020   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  Fa za plyn DeD za01.01.2013-18.01.2013  31,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber na Moyzesovej ul.    29.01.2013    29.1.2013 
11340013   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13  104,28 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006    16.01.2013    16.1.2013 
11340014   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39  501,16 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004    16.01.2013    16.1.2013 
11340012   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Nemocničná 8  36,43 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-11/2004    16.01.2013    16.1.2013 
11340032   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013    06.02.2013    6.2.2013 
11340066   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Odber el. energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dobere el.energie na Nemocničnej 8,č.AB09-13/2006    04.03.2013    4.3.2013 
11340115   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.BA09-13/2006    07.05.2013    7.5.2013 
11340264   Stredosl.vodár.spol.
Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie-odber vody  50,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB6/2006    26.11.2013    27.11.2013 
11340180   Elementeam
Repište 179, 966 03
42008115  LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013  3564,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/24/2013    02.08.2013  05.08.2013  2.8.2013 
11340300   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 12/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/30/2013    30.12.2013  30.12.2013  30.12.2013 
11340214   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava chovanca 09/2013  54,49 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09/20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340269   Spojená škola elektrotechnická
Zvol.cesta 18,975 32 Banská Bystrica
37956108  strava chovanca 12 /2013  87,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/27/2013    29.11.2013  do 04.12.2013  29.11.2013 
11340241   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340181   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ober plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-9/2006    02.08.2013  05.08.2013  2.8.2013 
11340280   Stredosl.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39  180,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340263   Stred.vodár.spol.
Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vyúčtovanie odberu vody-Nemocničná 8  50,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    26.11.2013    27.11.2013 
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica
36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340088   COOP JEDNOTA
Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica
00169030  potraviny,sk.B  76,89 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013    20.3.2013 
11340087   COOP JEDNOTA
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  potraviny, sk.D  104,56 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA    19.03.2013    20.3.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť