
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840048 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86  | 
						00316539 | faktúra za stravu 01/2018 | 10,60  vrátane DPH  | 
						38/2017 | 13.02.2018 | 23.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 11840047 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen  | 
						37890115 | faktúra za stravu 01/2018 | 6,65  vrátane DPH  | 
						51/2017 | 13.02.2018 | 14.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 11840046 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 962 05 Hriňová, Krivec 1355  | 
						37831291 | faktúra za stravu za mesiac 01/2018 | 214,07  bez DPH  | 
						52/2017 | 12.02.2018 | 22.02.2018 | 12.2.2018 | |
| 11840045 | UPSVaR Zvolen, pracovisko Detva Štúrova 35, 962 12 Detva  | 
						odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP | 1078,00  vrátane DPH  | 
						5.2.2018 | 31.03.2018 | 8.2.2018 | |||
| 11840044 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec  | 
						faktúra za stravu za január 2018 | 52,71  vrátane DPH  | 
						47/2017 | 08.02.2018 | 19.02.2018 | 8.2.2018 | ||
| 11840043 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble  | 
						00181315 | faktúra za ubytovanie - internát január 2018 | 75,97  vrátane DPH  | 
						Dohoda č.34/2017 | 08.02.2018 | 20.02.2018 | 8.2.2018 | |
| 11840042 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec  | 
						faktúra za ubytovanie - internát január 2018 | 3,00  vrátane DPH  | 
						49/2017 | 08.02.2018 | 19.02.2018 | 8.2.2018 | ||
| 11840041 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen  | 
						00163791 | faktúra za stravu - obedy 01/2018 | 26,28  vrátane DPH  | 
						30/2017 | 07.02.2018 | 14.02.2018 | 7.2.2018 | |
| 11840039 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
| 11840038 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta  | 
						00651052 | faktúra za potraviny - bio konzumné zemiaky 50 kg. | 18,00  vrátane DPH  | 
						7/2018 | 05.02.2018 | 10.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 11840036 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2048,00  vrátane DPH  | 
						4000016362 | 02.02.2018 | 03.03.2018 | 2.2.2018 | |
| 11840035 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec  | 
						37833987 | faktúra za stravu mesiac január 2018 | 11,54  vrátane DPH  | 
						50/2017 | 02.02.2018 | 10.02.2018 | 2.2.2018 | |
| 11840035 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec  | 
						37833987 | faktúra za stravu mesiac január 2018 | 11,54  vrátane DPH  | 
						50/2017 | 02.02.2018 | 10.02.2018 | 2.2.2018 | |
| 11840034 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová  | 
						37831283 | faktúra za stravu - február 2018 | 127,31   vrátane DPH  | 
						35/2018 | 01.02.2018 | 03.02.2018 | 1.2.2018 | |
| 11840033 | stred.sk  R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen  | 
						36754145 | faktúra za vzdelávanie | 21,00  vrátane DPH  | 
						06/2018 | 01.02.2018 | 31.01.2018 | 1.2.2018 | |
| 11840030 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné poukážky | 106,40   vrátane DPH  | 
						4000016203 | 29.01.2018 | 28.02.2018 | 29.1.2018 | |
| 11840027 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | faktúra - poplatky za telefón | 200,43  vrátane DPH  | 
						26.01.2018 | 23.03.2018 | 26.1.2018 | ||
| 11840027 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | faktúra - poplatky za telefón | 200,43  vrátane DPH  | 
						26.01.2018 | 23.03.2018 | 26.1.2018 | ||
| 11840025 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava  | 
						31746632 | faktúra za služby - internát, stravy | 184,00  vrátane DPH  | 
						43/2017 | 17.01.2018 | 30.01.2018 | 17.1.2018 | |
| 11740024 | Autodoprava - Štefanik  Ul.J.Jesenského 1688/4, 98401Lučenec  | 
						47636904 | faktúra za služby - autodoprava tovaru | 12,00  vrátane DPH  | 
						05/2018 | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 17.1.2018 | |
| 11840023 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | faktúra za služby - Net Flat 01/2018 | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 17.01.2018 | 28.01.2018 | 17.1.2018 | |
| 11840022 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | faktúra za služby Net Flat - 12/2017 | 13,00  vrátane DPH  | 
						109/2016 | 17.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
| 11840021 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec  | 
						faktúra za ubytovanie za november 2017 | 3,00  vrátane DPH  | 
						49/2017 | 15.01.2018 | 24.01.2018 | 15.1.2018 | ||
| 11840020 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica  | 
						00493767 | faktúra za ubytovanie za február 2018 | 10,00  vrátane DPH  | 
						40/2017 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 15.1.2018 | |
| 11840019 | Magna Energia Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 11840019  vrátane DPH  | 
						P1408/2015 | 15.01.2018 | 09.02.2018 | 15.1.2018 | |
| 11840018 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica  | 
						00493767 | faktúra za stravu za mesiac február 2018 | 84,44  vrátane DPH  | 
						39/2017 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 15.1.2018 | |
| 11840017 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280  | 
						00316296 | faktúra za stravu december 2017 | 13,44  vrátane DPH  | 
						41/2017 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | 15.1.2018 | |
| 11840016 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec  | 
						faktúra za stravu december 2017 | 42,39  bez DPH  | 
						47/2018 | 15.01.2018 | 24.01.2018 | 15.1.2018 | ||
| 11840014 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec  | 
						51066211 | faktúra za stravu za december 2017 | 39,04  vrátane DPH  | 
						46/2017 | 15.01.2018 | 11.01.2018 | 15.1.2018 | |
| 11840013 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 775,86  vrátane DPH  | 
						P1408/2015 | 12.01.2018 | 09.02.2018 | 15.1.2018 | |
| 11840012 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č.86  | 
						00316539 | faktúra za obedy 12/2017 | 29,60  vrátane DPH  | 
						38/2017 | 10.01.2018 | 21.01.2018 | 11.1.2018 | |
| 11840010 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 53,20  vrátane DPH  | 
						4000015659 | 09.01.2018 | 07.02.2018 | 9.1.2018 | |
| 11840009 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica  | 
						00493767 | faktúra za stravu január 2018 | 95,86   vrátane DPH  | 
						39/2017 | 09.01.2018 | 15.01.2018 | 9.1.2018 | |
| 11840008 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica  | 
						00493767 | faktúra za ubytovanie - internát január 2018 | 10,00  vrátane DPH  | 
						40/2017 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 9.1.2018 | |
| 11840005 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | faktúra za telekom.služby | 58,91  vrátane DPH  | 
						05.01.2018 | 18.01.2018 | 8.1.2018 | ||
| 11840004 | Ján Bobro - pekáreň  Krivec 2845, Hriňová  | 
						34324810 | faktúra za potraviny | 63,26  vrátane DPH  | 
						2/2018 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
| 11840002 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280  | 
						00316296 | faktúra za stravu január 2018 | 20,16   vrátane DPH  | 
						41/2017 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 11840001 | Ajfa-avia  010 01 Žilina,Klemensova 34  | 
						31602436 | faktúra za časopisy | 54,90   vrátane DPH  | 
						01/2018 | 02.01.2018 | 12.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 11840231 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629  | 
						34320059 | faktúra za bezp. a pož. služby | 50,00  vrátane DPH  | 
						018/2017/1 | 10.07.2018 | 18.07.2018 | 11.7.2018 | |
| 11840259 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná  | 
						36647209 | faktúra za služby júl 2018 | 13,00  bez DPH  | 
						109/2016 | 16.08.2018 | 14.08.2018 | 23.8.2018 |