Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940115   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu sc marec 2019   29,22  
vrátane DPH
  66/2018  11.04.2019  16.04.2019  12.4.2019 
11940064   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu sc   48,87  
vrátane DPH
  66/2018  11.03.2019  14.03.2019  11.3.2019 
11940028   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu sc január 2019  48,66 
vrátane DPH
  66/2018  08.02.2019  12.02.2019  11.2.2019 
11940146   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  FA za ubytovanie za mesiac máj, jún  26,00 
vrátane DPH
  65/2018  10.5.2019  24.05.2019  10.5.2019 
11940063   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie - marec, apríl 2019   26,00 
vrátane DPH
  65/2018  11.03.2019  14.03.2019  11.3.2019 
11940031   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie,internát január, február 2019   26,00 
vrátane DPH
  65/2018  08.02.2019  12.02.2019  11.2.2019 
11940272   AB-PC Detva s.r.o.
M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za všeobecný materiál  20,00 
vrátane DPH
  64/2019  30.9.2019  05.10.2019  30.9.2019 
11940197   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu 06/2019  31,72 
vrátane DPH
  64/2018  1.7.2019  11.07.2019  1.7.2019 
11940175   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu 05/2019  51,24 
vrátane DPH
  64/2018  7.6.2019  18.06.2019  7.6.2019 
11940147   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu za mesiac apríl  42,70 
vrátane DPH
  64/2018  10.5.2019  19.05.2019  10.5.2019 
11940113   SŠ internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu marec 2019   40,26  
vrátane DPH
  64/2018  12.04.2019  21.04.2019  12.4.2019 
11940068   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava sc   68,00  
vrátane DPH
  64/2018  13.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940033   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu mesiac január 2019   25,62 
vrátane DPH
  64/2018  11.02.2019  20.02.2019  11.2.2019 
11940264   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za tábor  32,00 
vrátane DPH
  63/2019  19.9.2019  30.09.2019  19.9.2019 
11940217   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  FA za stravu a réžiu  30,55 
vrátane DPH
  63/2018  15.7.2019  25.07.2019  15.7.2019 
11940178   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  FA za stravu a réžiu  32,45 
vrátane DPH
  63/2018  10.6.2019  18.06.2019  10.6.2019 
11940151   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  FA za stravu   32,45 
vrátane DPH
  63/2018  13.5.2019  23.05.2019  14.5.2019 
11940106   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
  faktúra za služby   30,55  
vrátane DPH
  63/2018  08.04.2019  17.04.2019  8.4.2019 
11940074   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za mesiac 02/2019   28,65  
vrátane DPH
  63/2018  18.03.2019  27.03.2019  18.3.2019 
11940044   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 01/2019  15,35 
vrátane DPH
  63/2018  25.02.2019  21.02.2019  25.2.2019 
11940260   Mesto Hriňová
Partizánska 1612; 962 05 Hriňová
00319961  FA za vývoz fekálu  27,40 
vrátane DPH
  61/2019  9.9.2019  20.09.2019  9.9.2019 
11940349   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46, Valaská
35673109  FA za stravu dieťaťa 10/19  44,33 
vrátane DPH
  60/2019  13.11.2019  21.11.2019  13.11.2019 
11940295   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46, Valaská
35673109  FA za stravu 09/19  80,60 
vrátane DPH
  60/2019  10.10.2019  21.10.2019  10.10.2019 
11940259   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109  FA za ubytovanie 09/19  5,00 
vrátane DPH
  60/2019  9.9.2019  24.09.2019  9.9.2019 
11940061   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  ostatné služby požiarne a bezp. - budova Hriňová   267,91  
vrátane DPH
  6/2019   11.03.2019  20.03.2019  11.3.2019 
11940249   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta - fábia PD  67,00 
vrátane DPH
  59/2019  4.9.2019  16.09.2019  4.9.2019 
11940247   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta - trafic  225,00 
vrátane DPH
  58/2019  22.8.2019  02.09.2019  22.8.2019 
11940246   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta - fábia   97,00 
vrátane DPH
  57/2019  22.8.2019  02.09.2019  22.8.2019 
11940353   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 12/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  19.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
11940314   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 11/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  21.10.2019  30.10.2019  21.10.2019 
11940268   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 10/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  23.9.2019  25.09.2019  23.9.2019 
11940240   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie 09/19  5,00 
vrátane DPH
  56/2019  14.8.2019  16.08.2019  14.8.2019 
11940227   Žeriavy Cerovský s.r.o.
Hriňová, 962 05 Hriňová
46486054  FA za revízne správy  757,80 
vrátane DPH
  55/2019  1.8.2019  30.08.2019  1.8.2019 
11940396   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 12/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019  30.12.2019 
11940395   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 12/19  22,20 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019  27.12.2019 
11940368   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 11/19  36,81 
vrátane DPH
  54/2019  5.12.2019  10.12.2019  5.12.2019 
11940367   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za internát 11/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  5.12.2019  10.12.2019  5.12.2019 
11940327   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 10/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  5.11.2019  15.11.2019  5.11.2019 
11940326   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 10/19  25,25 
vrátane DPH
  54/2019  5.11.2019  15.11.2019  5.11.2019 
11940286   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 09/2019  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  7.10.2019  15.10.2019  7.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť