
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540135 | Magna E A  s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540135 | Magna E A  s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany  | 
						35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540164 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18  | 
						35743565 | Faktúra zaelektrinu V.B: MsD715 | 46,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						40132013 | 02.07.2017 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540339 | ETA Bachratá Krátka Senec  | 
						Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 395,03 [$€-1]  bez DPH  | 
						201503 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | ||
| 11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec  | 
						22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1]  bez DPH  | 
						150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540337 | Amnet s.r.o. Siladická372/11, Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za tonery | 1106,17 [$€-1]  bez DPH  | 
						50150166 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540336 | AD Barnabáš Požár Trnavská 80 Bernolákovo  | 
						32825064 | Faktúra za prepravu 27122015 | 270,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						842015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540332 | Xepap s.r.o. Jesenského Zvolen  | 
						31628605 | Fakt[ra za kancelarsky mat. | 654,26 [$€-1]  bez DPH  | 
						1500009127 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540334 | Lubomír Lindák Revúca, Francisciho  | 
						32963131 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 1224,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						20150032 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540333 | Mgr. MatejStepita Vazovová 13 Bratislava  | 
						44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 280,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						1217 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540331 | Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava  | 
						35730129 | Faktúra za predplatné pre PAM | 173,27 [$€-4173,27B]  bez DPH  | 
						15610237 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540330 | Portal Horný Slavkov Horská 810 Horný slavkov  | 
						35463066 | Faktúra za knihy | 202,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						1012482 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540329 | ZŠ Školská jedáleň Veľký Biel  | 
						00305146 | Faktúra za stravu 122015 | 62,13 [$€-1]  bez DPH  | 
						212015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540328 | Základná škola Komenského Bernolákovo  | 
						36071099 | Faktúra za stavu 112015 | 285,48 [$€-1]  bez DPH  | 
						2015050 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540327 | LVS Hrdličková Hrdličková Bratislava  | 
						31789871 | Faktúra za stravu Kohút | 60,30 [$€-1]  bez DPH  | 
						122015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540326 | J.Sedlárik Krátka Senec  | 
						17551196 | Faktúra služba zasklievanie | 270,92 [$€-1]  bez DPH  | 
						101858 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540325 | DC Bratislava Slovinská Bratislava  | 
						31750338 | Faktúra za stavu 122015 | 161,28 [$€-1]  bez DPH  | 
						135 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540324 | Jozef Jaško Nám 1 mája Nová Dedinka  | 
						35264446 | Faktúra za opravu kotla | 60,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						312015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540323 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava  | 
						35763469 | Faktúra za tel. služby | 56,65 [$€-1]  bez DPH  | 
						378000279 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540322 | Slovak telekom Bajkálska 28, Bratislava  | 
						678000290 | Faktúra za tel. služby | 40,58 [$€-1]  bez DPH  | 
						678000290 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540321 | Ament s.r.o. Siladická372/11, Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT služby | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						501501449 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540320 | Orange Slovensko Metodová Bratislava  | 
						35697270 | Faktúra za mibilné služby | 139,20 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540319 | Alfa servis Bernolákovo Senecká cesta  | 
						14052989 | Faktrúa za opravu auta škoda | 152,60 [$€-1]  bez DPH  | 
						1062015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540318 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca  | 
						17150922 | Faktúra za stravu 12/15 Zemešová | 57,60 [$€-1]  bez DPH  | 
						9915 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540317 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca  | 
						17150922 | Faktúra za stravu 11/15Zemešová | 76,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						9315 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540316 | Lindstrom Oršianská ul.Trnava  | 
						35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1]  bez DPH  | 
						1571545 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540315 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 365,56 [$€-1]  bez DPH  | 
						115186985 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540314 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca  | 
						14150922 | Faktúra za stavu12/15 Zemeš | 57,60 [$€-1]  bez DPH  | 
						8415 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540313 | LVS košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca  | 
						17150922 | Faktúra za stravu 11/15Zemeš | 76,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						7815 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540312 | Elektrosped Petovateľská 13 Bratislava  | 
						35765038 | Faktúra za tovar projekt erazmus792,90 | 792,90 [$€-1]  bez DPH  | 
						201414624 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540311 | Orange Slovensko Metodová Bratislava  | 
						35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540310 | Orange Slovensko Metodová Bratislava  | 
						35697270 | Faktúra za mobil | 0,50 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540309 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za plyn VB MsD | 107,76 [$€-1]  bez DPH  | 
						P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540308 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za plyn VB MD | 120,90 [$€-1]  bez DPH  | 
						P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540307 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1743,18 [$€-1]  bez DPH  | 
						P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540306 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 82,08 [$€-1]  bez DPH  | 
						40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540305 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu DeD | 660,47 [$€-1]  bez DPH  | 
						40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540304 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 47,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						40312015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540303 | ChaChachaland Rusovecká cesta 5, Bratislava  | 
						42173582 | Faktúra za stavu rekrč. Pobyt | 360,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						20150429 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540302 | ALZA cz. Jateční 33a Praha  | 
						27082440 | Faktura za tovar projekt Erazmus | 256,69 [$€-1]  bez DPH  | 
						156111822 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 15.2.2016 |