
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | faktúra mobilné hovory | 16,99  vrátane DPH  | 
						5/2018 | 29.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava  | 
						31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44  vrátane DPH  | 
						04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 152,41  vrátane DPH  | 
						04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940205 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava  | 
						36743852 | faktúra za webhosting | 26,04  vrátane DPH  | 
						04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova | 2653,32  vrátane DPH  | 
						04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940207 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava  | 
						31361081 | faktúra nafta a benzín | 162,40  vrátane DPH  | 
						04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940208 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019 | 92,89  vrátane DPH  | 
						04.6.2019 | 15.05.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava  | 
						45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00  vrátane DPH  | 
						06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940210 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava  | 
						40774384 | faktúra zmluvný servis PC | 240,89  bez DPH  | 
						06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940211 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava  | 
						00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 99,84  vrátane DPH  | 
						06.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940212 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava  | 
						36910813 | faktúra tonery do tlačiarní | 117,60  vrátane DPH  | 
						07.6.2019 | 11.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940213 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019 | 87,37  vrátane DPH  | 
						07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940214 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019 | 367,78  vrátane DPH  | 
						07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940215 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019 | 42,35  vrátane DPH  | 
						07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940216 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava  | 
						31803989 | fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová | 584,04  vrátane DPH  | 
						10.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940217 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava  | 
						31322832 | fa č. 217/19 PHL | 93,34  vrátane DPH  | 
						10.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019 | 915,78  vrátane DPH  | 
						11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19 | 388,69  vrátane DPH  | 
						11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940220 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba  | 
						50651200 | Faktúra za ubytovanie | 50,00  bez DPH  | 
						13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940221 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba  | 
						50651200 | faktúra za ubytovanie | 70,00  bez DPH  | 
						13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940222 | ALMA Centrum pre zdravý vývin Pernecká 35, 84104 Bratislava  | 
						44196687 | faktúra za psychologické služby | 96,00  vrátane DPH  | 
						12.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940223 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava  | 
						37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Ford | 504,00  vrátane DPH  | 
						13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940224 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava  | 
						37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Dacia | 156,00  vrátane DPH  | 
						16.7.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940225 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava  | 
						50153242 | faktúra za služby - fyzioterapia detí | 600,00  bez DPH  | 
						13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940226 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava  | 
						37126334 | faktúra za prezuvanie pneumatík | 60,00  vrátane DPH  | 
						13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940227 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina  | 
						42227372 | faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová | 140,90  bez DPH  | 
						13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940228 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec  | 
						48026735 | faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková | 250,00  vrátane DPH  | 
						13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940229 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava  | 
						47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00  vrátane DPH  | 
						13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava  | 
						47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 6396,00  vrátane DPH  | 
						13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | faktúra za mobilné hovory Orange | 395,00  vrátane DPH  | 
						17.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940232 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava  | 
						35974737 | faktúra za štvrťročné revízie EPS | 432,00  vrátane DPH  | 
						18.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940233 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava  | 
						31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 56,95  vrátane DPH  | 
						18.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940234 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava  | 
						40774384 | faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr | 200,88  bez DPH  | 
						20.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940235 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava  | 
						00685852 | faktúra za prenájom kyslikových fliaš | 93,60  vrátane DPH  | 
						21.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940236 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava  | 
						48007595 | faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku | 70,00  bez DPH  | 
						25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940237 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava  | 
						48007595 | faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku | 70,00  bez DPH  | 
						25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940238 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava  | 
						48007595 | faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo | 25,00  bez DPH  | 
						25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940239 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava  | 
						40774384 | faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch | 272,03  bez DPH  | 
						25.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava  | 
						42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00  bez DPH  | 
						26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940242 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica  | 
						50899821 | faktúra za stravu letný tábor - tri deti | 487,20  bez DPH  | 
						27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 |