
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540314 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | El. strav. poukazy 10/2025 | 75313,99 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 23.12.2025 | |
| 12540199 | Jozef Červenák - Stavebné práce Dobšiná Skalná 899/26, 049 25 Dobšiná |
51930757 | Oprava omietok a hygienickej maľovky po rekonštrukcii elektroinštalácie na prvom poschodí budovy CDR | 31477,85 bez DPH |
28/2025 | 27.06.2025 | 09.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540191 | Bok po boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar na Hronom |
55833969 | Letný tábor pre 25 osôb 14 dní Donovaly | 13650,00 bez DPH |
CPDR - 54/25 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540119 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektr. strav. poukazy 4/25 | 7469,46 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 12540139 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektr. strav. poukazy 5/25 | 7456,73 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 12540208 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | El. strav. poukazy 7/25 | 7380,38 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540190 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | El. strav. poukazy 6/25 | 7265,896 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540089 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | El. strav. poukazy 3/2025 | 7044,71 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540004 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | El. strav. poukazy 1/2025 | 7008,68 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 11.4.2025 | |
| 12540040 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | El. strav. poukazy 2/25 | 6768,45 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 12540228 | Bok po boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar na Hronom |
55833969 | Letný tábor 3 deti 14 dní Donovaly | 1638,00 bez DPH |
CPDR - 54/25 | 23.07.2025 | 29.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540240 | Zuzana Eltschlägerová Vyšná Slaná 217, 049 25 Vyšná slaná |
10751866 | Pobyt 10 detí 28.07.- 01.08.2025 5 dní | 1400,00 vrátane DPH |
44/2025 | 01.08.2025 | 05.08.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540013 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Skutočná spotreba - vodné, stočné do 31.12.2024 | 1359,07 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | 11.4.2025 | |
| 12540068 | tole, s.r.o. Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
36491608 | Zásobník TÚV , dodávka a montáž | 1343,77 vrátane DPH |
7/2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 30.4.2025 | |
| 12540018 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie - Dodávka elektriny 1-12/2024 | 1326,23 vrátane DPH |
597392/1/24 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 11.4.2025 | |
| 12540141 | Zrkadlenie, o. z. Banícka 41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Supervízia 2Q.2025 | 1320,00 bez DPH |
17/2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 12540057 | Zrkadlenie, o. z. Banícka 41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Supervízia 1Q.2025 | 1265,00 bez DPH |
4/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 30.4.2025 | |
| 12540226 | Zrkadlenie, o. z. Banícka 41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Supervízia 3Q.2025 | 1210,00 bez DPH |
17/20205 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540233 | Ing. Tomáš Chlipala Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
52873421 | Revízia a servis plynových zariadení | 1192,00 bez DPH |
42/2025 | 30.07.2025 | 31.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540229 | Bok po boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar na Hronom |
55833969 | Doprava Letný tábor 30.06.-14.07.2025 Donovaly | 950,00 bez DPH |
CPDR - 54/25 | 23.07.2025 | 29.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540225 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 22.3.-23.6.2025 110,308 | 929,13 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540140 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Oprava vozidiel | 905,00 vrátane DPH |
22/2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 12540120 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 110, 308 | 845,92 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 12540291 | Ing. Radovan Revúcky Lindák SNP 553/151, 049 25 Dobšiná |
30284651 | Služby IT | 827,28 bez DPH |
51/2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 22.12.2025 | |
| 12540049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 1/2025 | 816,49 vrátane DPH |
113/2020 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 30.4.2025 | |
| 12540023 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie 12/24 | 780,94 vrátane DPH |
160/22 + dodatok | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 11.4.2025 | |
| 12540109 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 110 3/2025 | 765,28 vrátane DPH |
113/2020 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 12540155 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 110 4/2025 | 755,65 vrátane DPH |
113/2020 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 12540077 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektriny CDR 2/2025 | 748,87 vrátane DPH |
113/2020 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540181 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 110 5/2025 | 746,89 vrátane DPH |
113/2020 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 24.11.2025 | |
| 32500079 | Mesto Dobšiná SNP 554, 049 25 Dobšiná |
00328197 | Komunálny odpad 1.Q.2025 Dobšiná | 709,94 bez DPH |
VZN 207/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 12540326 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 21.06.-.23.09.2025 | 692,01 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 23.12.2025 | |
| 12540221 | DANATRANS, s.r.o Kružná 34, 049 51 Kružná |
46429255 | Preprava zamestnancov - kúpalisko Tizsaujvaros HU | 650,00 bez DPH |
39/2025 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540011 | Mesto Dobšiná SNP 554, 049 25 Dobšiná |
00328197 | Služby - Komunálny odpad 4.Q 2024 | 637,06 bez DPH |
VZN 202/2023 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | 11.4.2025 | |
| 12540219 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 110 6/2025 | 613,10 vrátane DPH |
597392/1/24 | 09.07.2025 | 11.07.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540319 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 110 CDR 9/2025 | 612,52 vrátane DPH |
597392/1/24 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | 23.12.2025 | |
| 12540275 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 110 8/2025 | 591,30 vrátane DPH |
597392/1/24 | 08.09.2025 | 11.09.2025 | 22.12.2025 | |
| 12540186 | Eurobus a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | Preprava detí a dospelých RV - Besník a späť | 590,01 vrátane DPH |
24/2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 25.11.2025 | |
| 12540110 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31. 03. 2025 | 572,96 vrátane DPH |
5611854274/403343 | 04.04.2025 | 11.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 12540323 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Tonery 6ks Eco, Brother, Canon | 560,00 vrátane DPH |
61/2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 23.12.2025 |