
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250146 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | obedy detí | 34,20 bez DPH |
2024/093 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250116 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | obedy detí 02/2025 | 18,00 bez DPH |
2024/093 | 13.03.2025 | 21.03.2025 | 14.5.2025 | |
20250073 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | obedy detí 01/2025 | 30,60 bez DPH |
2024/093 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250003 | Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarij. poistenie FORD 2025 | 744,28 vrátane DPH |
5729342994 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250002 | Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | havarij. poistenie Peugeot | 604,36 vrátane DPH |
5729342993 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250177 | Ján Jakab s.r.o. Kokšovská 4, 044 13 Valaliky |
47101709 | 289,00 bez DPH |
2025/029 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | ||
20250081 | Ján Jakab s.r.o. Kokšovská 4, 044 13 Valaliky |
47101709 | uvedenie kotla + revízia KNV2 | 259,00 bez DPH |
2025/010 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 24.4.2025 | |
20250043 | Inštitút osobnostného rozvoja,s.r.o. E.F.Scherera 16/4801, 92101 Piešťany |
46300554 | terapeutické karty Reziliencia | 33,80 bez DPH |
2025/004 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250048 | Ing.Ondrej Elexa REFLEX PLUS Bernoláková 23, 040 01 Košice |
35068451 | Kanc. papier | 533,00 vrátane DPH |
2025/007 | 03.02.2025 | 17.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250110 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva Peugeot | 370,85 vrátane DPH |
2025/015 | 10.03.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250109 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva - FORD | 370,85 vrátane DPH |
2025/014 | 10.03.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250210 | Hviezdičky života o.z., PhDr. Margita Brutovská Smolník 321, 055 66 Smolník |
42406617 | skupin. a indiv. supervízia | 600,00 bez DPH |
2025/035 | 21.05.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
20250165 | Hviezdičky života o.z., PhDr. Margita Brutovská Smolník 321, 055 66 Smolník |
42406617 | skupin. a indiv. supervízia | 640,00 bez DPH |
2025/023 | 14.04.2025 | 29.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250037 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Mlynské Nivy 52B, 821 05Bratislava |
36485161 | doména dedknv.sk platba:rok - predĺženie | 15,98 bez DPH |
2025/002 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250075 | DOMISU s.r.o. Ďumbierska 912/20, 04001 Košice |
kotol + montáž KNV II. | 2400,00 vrátane DPH |
2025/009 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 25.2.2025 | ||
20250188 | Detské centrum Baranček Pekinská 2538/17, 040 13 Košice |
42320071 | strava detí 03,04/2025 | 128,12 vrátane DPH |
2024/091 | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
20250108 | Detské centrum Baranček Pekinská 2538/17, 040 13 Košice |
42320071 | strava detí | 111,64 bez DPH |
07.03.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 | ||
20250181 | Človek medzi ľuďmi Dénešová 1157/51, 040 23 Košice |
42110742 | EEG biofeedback u detí | 360,00 bez DPH |
2025/030 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 16.6.2025 | |
20250085 | Človek medzi ľuďmi Dénešová 1157/51, 040 23 Košice |
42110742 | EEG Biofeedback u detí | 200,00 bez DPH |
2025/012 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250196 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 05/2025 | 145,31 vrátane DPH |
10300280 | 14.05.2025 | 23.05.2025 | 17.6.2025 | |
20250162 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 04/2025 | 145,31 vrátane DPH |
10300280 | 13.04.2025 | 29.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250127 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby | 155,02 vrátane DPH |
10300280 | 31.03.2025 | 11.04.2025 | 14.5.2025 | |
20250083 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 02/2025 | 155,02 vrátane DPH |
10300280 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250046 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 01/2025 | 155,02 bez DPH |
10300280 | 31.01.2025 | 17.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250126 | Centrum poradenstva a prevencie Štúrova 7, 042 70 Košice |
42096278 | psych. poradenstvo/prevencia | 120,00 bez DPH |
2025/020 | 31.03.2025 | 08.04.2025 | 14.5.2025 | |
20250217 | AstraTech s.r.o. Strojárenská 3426/11, 040 01 Košice |
55394027 | kontrola has. prístr. a pož. vodovodu | 530,88 bez DPH |
2025/038 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 17.6.2025 | |
20250156 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | tv balík - N.Myšľa | 25,38 vrátane DPH |
152016-16/0324/006/41279 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250155 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | tv balík - Valaliky | 27,28 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250154 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | tv balík - KNV 1 | 25,60 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250153 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | tv balík - KNV 2 | 25,60 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250152 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | tv balík - Štrbská | 25,38 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250151 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | tv balík - Ždaňa | 25,38 vrátane DPH |
Z032019-19/0552/0001/114447 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250150 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Tatranská 2 03/2025 | 25,60 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 15.5.2025 | |
20250099 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík N.Myšľa 02/2025 | 25,38 vrátane DPH |
152016-16/0324/006/41279 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250098 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Valaliky 02/2025 | 27,28 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250097 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík KNV1 02/2025 | 25,60 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250096 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík KNV2 02/2025 | 26,14 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250095 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Štrbská 02/2025 | 25,38 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250094 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Ždaňa | 25,38 vrátane DPH |
Z032019-19/0552/0001/114447 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250093 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Tv balík Tatranská 02/2025 | 25,60 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 |