
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0386100071 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektrina 202512 | 289,00 vrátane DPH |
2258000022 | 1.1.2026 | 03.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 2026/0386100070 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektrina 202512 | 1340,01 vrátane DPH |
2258000022 | 1.1.2026 | 19.01.2026 | 7.4.2026 | |
| 2026/0386100075 | CSACSA Jakub Ladislav Hlavná ulica 6 Vojany |
40938191 | Vývoz odpadových vôd | 214,02 vrátane DPH |
1000159689 | 1.1.2026 | 19.01.2026 | 7.4.2026 | |
| 2026/0386100054 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 Košice |
36570460 | Vývoz odpadových vôd Laškovce | 139,91 vrátane DPH |
1000155634 | 27.2.2026 | 16.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 2026/0386100004 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná |
36766542 | ***PZS 01 2026 | 90 bez DPH |
2258000002 | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100074 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná |
36766542 | ***PZS 202512 | 90 bez DPH |
2258000002 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100051 | MG LEGAL s.r.o. Námestie osloboditeľov |
53549996 | ***Právne služby 202603 | 147,6 vrátane DPH |
2258000007 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100033 | MG LEGAL s.r.o. Námestie osloboditeľov |
53549996 | ***Poskyt. právnych služieb 2026 01 | 147,6 vrátane DPH |
2258000007 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100011 | MG LEGAL s.r.o. Námestie osloboditeľov |
53549996 | ***Poskyt. právnych služieb 2026 02 | 147,6 vrátane DPH |
2258000007 | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100055 | Ján Kostičák |
11957689 | ***Servis údržbárskych strojov | 312 vrátane DPH |
1000155622 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100056 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova |
47259116 | ***Kom. služby 202602 | 33,65 vrátane DPH |
2258000018 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100006 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova |
47259116 | ***Kom. služby 2026 01 | 33,65 vrátane DPH |
2258000018 | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100067 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova |
47259116 | ***Tel. služby 2025/12 | 33,65 vrátane DPH |
2258000018 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100025 | Ladislav Jakub - CSACSA Hlavná ulica |
40938191 | ***Vývoz obsahu žump 2026 02 | 107,01 vrátane DPH |
1000148443 | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100026 | Ladislav Jakub - CSACSA Hlavná ulica |
40938191 | Vývoz odpadových vôd | 214,02 vrátane DPH |
1000148804 | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100035 | Ladislav Jakub - CSACSA Hlavná ulica |
40938191 | ***Vývoz obsahu žump 2026 03 | 107,01 vrátane DPH |
1000150128 | 21.01.2026 | 21.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského |
36570460 | ***Vývoz obsahu žump 2026 01 | 139,91 vrátane DPH |
1000148461 | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100066 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského |
36570460 | ***Voda 2. polrok 2025 | 801,4299999999999 vrátane DPH |
2258000012 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská |
35763469 | ***Tel. služby 202602 | 235,79 vrátane DPH |
2258000019 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100005 | Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 |
35763469 | ***Tel. služby 2026 01 | 242,97 vrátane DPH |
2258000019 | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100068 | Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 |
35763469 | ***Tel. služby 2025/12 | 256,74 vrátane DPH |
2258000019 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100059 | fpoho, s.r.o. Kálov |
56214863 | ***Stravné lístky 202603 NP | 497 bez DPH |
2258000003 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100049 | fpoho, s.r.o. Kálov |
56214863 | ***Stravné lístky 202603 | 9408,00 bez DPH |
2258000003 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100020 | fpoho, s.r.o. Kálov |
56214863 | ***Stravné lístky 2026 02 NP | 455 bez DPH |
2258000003 | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100021 | fpoho, s.r.o. Kálov |
56214863 | ***Stravné lístky 2026 02 NP | 8316,00 bez DPH |
2258000003 | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100069 | fpoho, s.r.o. Kálov |
56214863 | ***Stravné lístky 202512 | 7651,00 bez DPH |
2258000003 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100065 | fpoho, s.r.o. Kálov |
56214863 | SL 202501 NP | 343 bez DPH |
2258000003 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100038 | Orange Slovensko, a.s. Metodova |
35697270 | ***Tel. služby 202602 | 348,27 vrátane DPH |
2258000020 | 15.02.2026 | 26.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova |
35697270 | ***Tel. služby 2026 01 | 307,91 vrátane DPH |
2258000020 | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100058 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy |
50528041 | ***Výkon zodpovednej osoby 202603 | 52,89 vrátane DPH |
2258000004 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100034 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy |
50528041 | ***Výkon zodp. osoby 2026 01 | 52,89 vrátane DPH |
2258000004 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100010 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy |
50528041 | ***Výkon zodp. osoby 2026 02 | 52,89 vrátane DPH |
2258000004 | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100061 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta |
50060872 | ***Plyn 202603 | 545 vrátane DPH |
2258000021 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100022 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta |
50060872 | ***Plyn 2026 02 | 545 vrátane DPH |
2258000021 | 30.01.2026 | 13.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100072 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta |
50060872 | ***Plyn 202512 | 14688,07 vrátane DPH |
2258000021 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100037 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova |
51183455 | ***GPS 202601 | 34,44 vrátane DPH |
2258000010 | 31.01.2026 | 26.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100073 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova |
51183455 | ***GPS 202512 | 26,1 vrátane DPH |
2258000010 | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo |
31322832 | ***Tankovanie 2026 02 | 334,66 vrátane DPH |
2258000005 | 27.02.2026 | 10.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100039 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo |
31322832 | ***Tankovanie 2026 02 | 88,95 vrátane DPH |
2258000005 | 17.02.2026 | 26.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 2026/0386100007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo |
31322832 | ***Tankovanie 2026 01 | 394,26 vrátane DPH |
2258000005 | 30.01.2026 | 11.02.2026 | 30.3.2026 |