
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400830 | Elektro Controls s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36217379 | fa za OP a OS elektroinš., bleskozvod. | 1454,42 vrátane DPH |
73/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400829 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za xerox papier | 999,48 vrátane DPH |
353/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400828 | Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, Košice |
33634319 | fa za opravu kop.strojov | 199,98 vrátane DPH |
308/2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400827 | Pekáreň Keplek s.r.o. Čierne Pole 36 |
47019719 | fa za zákusky | 240,- vrátane DPH |
346/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400826 | Natália Daňková Petrovany 111 |
54541719 | fa za predstavenie | 180,- vrátane DPH |
275/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400825 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za lamin.podlahu | 3848,6 vrátane DPH |
352/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400824 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za kanc. Potreby | 1046,77 vrátane DPH |
349/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400823 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za xerox papier | 999,48 vrátane DPH |
348/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400822 | KOHUT.T s.r.o. Ruská 8 |
47667206 | fa za kalendáre | 300,- vrátane DPH |
334/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400821 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist.prostriedky | 1003,66 vrátane DPH |
351/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400820 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby a mal potreby | 1503,09 vrátane DPH |
350/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400818 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za podujatie Cesty domov | 368,- bez DPH |
301/2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400817 | HOTSTAV s.r.o. Vyšné Nemecké 25 |
53220064 | fa oprava strechy RD4 V.Kapušany | 21742,8 vrátane DPH |
216/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400816 | BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23, Košice |
36191337 | fa za školenie | 60,- vrátane DPH |
335/2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400814 | A&L Office s.r.o. Centrum I. 924/19, Veľké Kapušany |
36208809 | fa za pečiatku | 30,5 vrátane DPH |
339/2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400813 | A STEEL s.r.o. Popradská 56/B, Košice |
36773948 | fa za pneumatiky | 679,4 vrátane DPH |
337/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400803 | ŠJ pri ZŠ M.Helmeczyho s VJM M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 433,2 bez DPH |
295/2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400802 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za slúchadlo,reprod. | 67,10 vrátane DPH |
338/2024 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400801 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za TP Link | 14,08 vrátane DPH |
345/2024 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400800 | Milan Kuchta Plynoterm servis Bernolákova 19, Poprad |
35414154 | fa za opravu čerpadla | 237,6 vrátane DPH |
329/2024 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400791 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 580/56, Kráľ.Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 396,7 bez DPH |
294/2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400776 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 30,- bez DPH |
292/2024 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400775 | ŠJ pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 51,- bez DPH |
289/2024 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400774 | TOP OKNO s.r.o. Leles - Kapoňa 38, Leles |
52238687 | fa za výmenu okien | 4560,- vrátane DPH |
285/2024 | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400773 | Fixel, s.r.o. Centrum II. 1835/11, Veľké Kapušan |
51749777 | fa za postrek | 149,36 vrátane DPH |
199/2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400772 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
318/2024 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400764 | Lekáreň Heliantus, Mgr.P.Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 725,02 vrátane DPH |
330/2024 | 29.11.2024 | 09.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400763 | Spojená škola P.Sabadoša inter. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 186,- bez DPH |
288/2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400762 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 24,28 vrátane DPH |
331/2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400761 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 61,18 vrátane DPH |
333/2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400760 | Autostyl s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za servis Golf | 410,51 vrátane DPH |
311/2024 | 29.11.2024 | 04.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400759 | Slovenský Červený kríž, UzS MI Nám.osloboditeľov 82, Michalovce |
00416215 | fa za kurz odbor.spôsobilosti | 120,- bez DPH |
336/2024 | 28.11.2024 | 02.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400757 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za účasť na konferencii | 420,- bez DPH |
302/2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400751 | Andrej Suszter Bandothem Ľ.Štúra 971/12, Kráľovský Chlmec |
41605705 | fa za opravu kotla RD Pribeník | 90,- vrátane DPH |
327/2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
202400750 | Beáta Nagyová - Barney - Hračky POH 53/88, Veľké Kapušany |
46596801 | fa za vecný dar pre deti | 724,5 bez DPH |
315/2024 | 21.11.2024 | 03.12.2024 | 9.12.2024 | |
202400749 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za stavebný materiál | 1170,95 vrátane DPH |
317/2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
202400748 | GIGAPRINT.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 860,5 vrátane DPH |
316/2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
202400746 | PosAM, spol. s r.o. Pribinova 40, Bratislava |
31365078 | fa za USB token | 98,40 vrátane DPH |
326/2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
202400745 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za webinár | 294,- bez DPH |
273/2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
202400744 | Natália Juhászová Hlavná 17, Budince |
40937763 | fa za vývoz odpad.vôd | 200,- vrátane DPH |
303/2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 9.12.2024 |