
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400885 | J&P Technician s.r.o. Čierne Pole 52 |
52837467 | fa za NB | 1717,6 vrátane DPH |
344/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400884 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 1468,09 vrátane DPH |
371/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400883 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinšt.materiál | 1412,5 vrátane DPH |
372/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400882 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dezinf.prostriedky | 982,12 vrátane DPH |
369/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400881 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist.prostriedky | 981,72 vrátane DPH |
368/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400880 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby a mal potreby | 990,33 vrátane DPH |
370/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400879 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za výmenu dverí | 3600,- vrátane DPH |
373/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400878 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za autom.práčky | 1200,- vrátane DPH |
374/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400877 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 1806,- vrátane DPH |
367/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400876 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 407,- vrátane DPH |
366/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400875 | Kvetinárstvo Mgr. Lázárová Denisa POH 79, Veľké Kapušany |
40038734 | fa za veniec | 49,99 bez DPH |
284/2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400872 | Andrej Suszter - Bandotherm Ľ.Štúra 971/12, Kráľ.Chlmec |
41605705 | fa oprava vykurovania | 5072,26 vrátane DPH |
365/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400871 | Lekárň Heliantus - Mgr.P.Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 1115,58 vrátane DPH |
330/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400870 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 19,5 bez DPH |
325/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400869 | KOHUT.T s.r.o. Ruská 8 |
47667206 | fa za vzduchotechniku | 5124,- vrátane DPH |
364/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400868 | Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 19,86 vrátane DPH |
331/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400867 | Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 59,05 vrátane DPH |
332/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400866 | Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 4,92 vrátane DPH |
333/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400865 | VTV s.r.o. Hrabovec 127 |
45981582 | fa za autopoťahy | 360,95 vrátane DPH |
357/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400864 | ŠJ pri ZŠ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 307,- bez DPH |
323/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400856 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za sáčok do vys. | 210,9 vrátane DPH |
340/2024 | 20.12.2024 | 02.01.2025 | 3.1.2025 | |
202400855 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 580/56, Kráľ.Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 250,2 bez DPH |
324/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400854 | ŠJ MŠ maď Tolstého 89/20, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 156,2 bez DPH |
229,262,291,321/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400852 | E.L.TECH Ing. Erik Liszkai Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec |
52809625 | fa za opravu elektrospotrebičov | 198,- vrátane DPH |
312,313,342/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400849 | Spojená škola PS internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | faza stravu | 161,2 bez DPH |
319/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400846 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za kreslo | 239,- vrátane DPH |
358/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400845 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa z kuchynskú linku | 1230,- vrátane DPH |
359/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400844 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za sedaciu súpravi | 941,- vrátane DPH |
360/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400843 | Ján ŠUĽÁK VýŤAHY - ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | fa za servis.práce na výťahoch | 1189,2 vrátane DPH |
277/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400842 | ABOWIND Okná s.r.o. Severná 988/17, Moldava n.B. |
56041730 | fa za okenné konštrukcie | 2814,3 vrátane DPH |
363/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400841 | ABOWIND Okná s.r.o. Severná 988/17, Moldava n.B. |
56041730 | fa za okenné konštrukcie | 6254,- vrátane DPH |
362/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400840 | NOVATECH, s.r.o. Potočná 2835/1A, Čadca |
36385719 | fa opravu tlačiarne | 340,2 vrátane DPH |
361/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400838 | ŠJ pri ZŠ s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 42,- bez DPH |
320/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400837 | ŠJ MŠ slov POH 65, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 57,- bez DPH |
230,261,290,322/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400836 | Bosáková Katarína Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
33147922 | fa za občerstvenie na Vian.posedenie | 1785,- vrátane DPH |
355/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400835 | FOTO - VIDEO Tóth Mikuláš POH 77, Veľké Kapušany |
33149917 | fa za vyhot. Fotografií | 325,2 bez DPH |
241/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400834 | HEJ Nábytok Kgregušová Dolné Záhumnie 754/82, Hor.Orešany |
37274864 | fa za zasadacie stoličky | 1155,- vrátane DPH |
356/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400833 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za dvojkr. Dvere | 2340,- vrátane DPH |
328/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400832 | GIGAPRINT.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 861,50 vrátane DPH |
354/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400831 | FERAMA spol s r.o. POH 136/78, Veľké Kapušany |
36575305 | fa za opravu výtlkov | 2070,- vrátane DPH |
347/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 |