Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140510   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica,Tuhrina
42227372  stravné , internátne  154,80 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    29.12.2014  05.01.2015  24.1.2015 
FA268140509   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  260,27 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  296/2014  29.12.2014  05.01.2015  24.1.2015 
FA268140508   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  124,03 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  298/2014  27.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
FA268140507   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava
00617652  stravné  16,66 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravy    23.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
FA268140506   ZŠ-Školská jedáleň
Zakarpatská 12,Rožňava
35543663  stravné  27,30 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravy    23.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
FA268140505   GRM TRADE s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  240,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  297/2014  23.12.2014  02.01.2015  22.1.2015 
FA268140504   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  5.316.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.12.2014  23.12.2014  22.1.2015 
FA268140498   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  5316.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
FA268140503   NDH nábytok s.r.o.
Drevárska 944/4
36595136  interierový nábytok  1.026,12 
vrátane DPH
  295/2014  22.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
FA268140502   Sakmary Ladislav
I.Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  kosačka  585,19 
vrátane DPH
  292/2014  22.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
FA268140501   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  vysávač  124,20 
vrátane DPH
  293/2014  22.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
FA268140500   J+M Profi Auto s.r.o.
Slovenského raja 25,Smižany
44219717  letné pmeumatiky  300,08 
vrátane DPH
  294/2014  22.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
FA268140499   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,Vráble
00181315  stravné  57,60 
bez DPH
Dohoda o realizácií dobrovoľného prevýchvného pobytu    19.12.2014  30.12.2014  22.1.2015 
FA268140497   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rožňavská Baňa 211,Rožňava
00617652  stravné  20,23 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravovania    19.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140496   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné  69,91 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravovania    18.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140495   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  432,71 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140494   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  296,41 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  288/2014  17.12.2014  19.12.2014  30.12.2014 
FA268140493   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH
  290/2014  17.12.2014  19.12.2014  30.12.2014 
FA268140492   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  356,45 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  291/2014  17.12.2014  19.12.2014  30.12.2014 
FA268140491   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne  248,65 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    16.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140490   Marián Kokoška-MB.Kovanie
Jesenná 8,Prešov
45456747  okenné bezpečnostné poistky  162,72 
vrátane DPH
  283/2014  16.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140489   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  187,81 
vrátane DPH
Zmluva č.60-0000896113PO2014    16.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140488   LeChequeDejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  823,69 
vrátane DPH
  3/2014  15.12.2014  16.12.2014  30.12.2014 
FA268140487   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  67,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140486   Free-zona s.r.o.
Námestia baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    11.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140485   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné  91,77 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravovania    11.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140484   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,Vráble
00181315  stravné  96.- 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu    11.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140483   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  268,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  289/2014  10.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140482   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  202,21 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  287/2014  10.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140481   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  135,28 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    09.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140480   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  592,03 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  285/2014  09.12.2014  15.12.2014  29.12.2014 
FA268140479   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  1144,63 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  286/2014  09.12.2014  19.12.2014  29.12.2014 
FA268140478   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  100,79 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  284/2014  08.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140477   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  334,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  282/2014  05.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140476   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  281/2014  05.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140475   Farby-laky
Zimná 45,Spišská Nová Ves
10756167  interierové farby  165,31 
vrátane DPH
  280/2014  05.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140474   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140473   GEKOS Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    04.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  557,63 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    03.12.2014  05.12.2014  29.12.2014 
FA268140471   Petit Press a.s.
Lazaretská 12,Bratislava
35790253  denník SME  205.- 
bez DPH
    03.12.2014  05.12.2014  29.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť