Faktúry 2018 (DeD Gelnica, Hlavná 50)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752018083   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  pobyt v RC  94,08 
bez DPH
ZM275201624    14.3.2018  19.03.2018  24.4.2018 
FA2752018059   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  pobyt v RC 1/2018  97,44 
bez DPH
ZM275201624    21.2.2018  26.02.2018  11.4.2018 
FA2752018024   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  pobyt v RC za 12/2017  67,20 
bez DPH
ZM275201624    18.1.2018  26.01.2018  8.4.2018 
FA2752018333   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 11/2018  38,60 
vrátane DPH
ZM275201609    10.12.2018  13.12.2018  24.1.2019 
FA2752018312   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla  792,72 
vrátane DPH
ZM275201609    19.11.2018  22.11.2018  24.1.2019 
FA2752018303   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 10/2018  47,76 
vrátane DPH
ZM275201609    15.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018299   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla  21,60 
vrátane DPH
ZM275201609    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018298   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla  21,60 
vrátane DPH
ZM275201609    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018266   FINAL - CD spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá za 9/2018  47,76 
vrátane DPH
ZM275201609    12.10.2018  16.10.2018  23.1.2019 
FA2752018225   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 7/2018  47,76 
vrátane DPH
ZM275201609    6.8.2018  10.08.2018  15.10.2018 
FA2752018197   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 6/2018  47,76 
vrátane DPH
ZM275201609    9.7.2018  11.07.2018  15.9.2018 
FA2752018179   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla   298,70 
vrátane DPH
ZM275201609    20.6.2018  25.06.2018  15.9.2018 
FA2752018169   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 5/2018  47,76 
vrátane DPH
ZM275201609    12.6.2018  15.06.2018  28.6.2018 
FA2752018153   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík Opel + ventil  26,50 
vrátane DPH
ZM275201609  24/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018152   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  posúdenie stavu vozidla ŠO  104,04 
vrátane DPH
ZM275201609  15/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018151   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík VW  21,60 
vrátane DPH
ZM275201609  23/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018150   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
ZM275201609  23/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018134   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidla 4/2018  35,82 
vrátane DPH
ZM275201609    10.5.2018  14.05.2018  17.6.2018 
FA2752018096   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  poťahy + montáž  306,60 
vrátane DPH
ZM275201609  11/2018  9.4.2018  12.04.2018  17.5.2018 
FA2752018095   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 3/2018  30,05 
vrátane DPH
ZM275201609    9.4.2018  12.04.2018  17.5.2018 
FA2752018094   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla  480,89 
vrátane DPH
ZM275201609    9.4.2018  12.04.2018  25.4.2018 
FA2752018076   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 2/2018  23,88 
vrátane DPH
ZM275201609    9.3.2018  13.03.2018  24.4.2018 
FA2752018038   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  STK + EK   121,80 
vrátane DPH
ZM275201609    6.2.2018  09.02.2018  11.4.2018 
FA2752018033   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 1/2018  23,88 
vrátane DPH
ZM275201609    2.2.2018  06.02.2018  8.4.2018 
FA2752018003   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 12/2017  23,88 
vrátane DPH
ZM275201609    5.1.2018  10.01.2018  7.4.2018 
FA2752018344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  jedálne kupóny  2667,60 
bez DPH
ZM275201602    17.12.2018  20.12.2018  24.1.2019 
FA2752018339   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  jedálne kupóny  2758,80 
bez DPH
ZM275201602    10.12.2018  13.12.2018  24.1.2019 
FA2752018297   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
04709690  jedálne kupóny  2880,40 
bez DPH
ZM275201602    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018268   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  jedálne kupóny  2777,80 
bez DPH
ZM275201602    12.10.2018  16.10.2018  23.1.2019 
FA2752018253   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  jedálne kupóny  2466,20 
bez DPH
ZM275201602    15.9.2018  18.09.2018  23.1.2019 
FA2752018222   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  jedálne kupony  2595,40 
bez DPH
ZM275201602    6.8.2018  09.08.2018  15.10.2018 
FA2752018201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  jedálne kupóny  3089,40 
bez DPH
ZM275201602    9.7.2018  11.07.2018  15.9.2018 
FA2752018174   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  jedálne kupóny  3055,20 
bez DPH
ZM275201602    13.6.2018  18.06.2018  28.6.2018 
FA2752018136   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  jedálne kupóny  3127,40 
bez DPH
ZM275201602    10.5.2018  14.05.2018  17.6.2018 
FA2752018089   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  jedálne kupóny  3051,40 
bez DPH
ZM275201602    9.4.2018  12.04.2018  25.4.2018 
FA2752018073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  jedálne kupóny  2914,60 
bez DPH
ZM275201602    9.3.2018  13.03.2018  24.4.2018 
FA2752018042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  jedálne kupóny  3192,00 
bez DPH
ZM275201602    8.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
FA2752018319   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  557,86 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVAR    4.12.2018  07.12.2018  24.1.2019 
FA2752018329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    7.12.2018  12.12.2018  24.1.2019 
FA2752018316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie - preplatok  - 2081,61 
vrátane DPH
P1436/2015    19.11.2018  30.11.2018  24.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť