Faktúry 2019 (CDaR Gelnica, Hlavná 50)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752019047   SWAM servis s.r.o.
Vozárová 1, Košice -Barca, 040 17
36602833  oprava vozidla  381,02 
vrátane DPH
ZM275201609  33/2019  18.2.2019  25.02.2019  1.7.2019 
FA2752019004   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 12/2018  35,82 
vrátane DPH
ZM275201609    11.1.2019  15.01.2019  6.2.2019 
FA2752019134   Štefan Štirban
Prakovce 305, Prakovce, 05562
46210822  BOZP  112 
bez DPH
ZM27501818    22.5.2019  27.05.2019  4.7.2019 
FA2752019093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka, 974 05
36597007  elektrina 3/2019  65,74 
vrátane DPH
ZM27501813    11.4.2019  16.04.2019  2.7.2019 
FA2752019090   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka, 974 05
36597007  elektrina  83,26 
vrátane DPH
ZM27501813    11.4.2019  16.04.2019  2.7.2019 
FA2752019089   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka, 974 05
36597007  elektrina 4/2019  18 
vrátane DPH
ZM27501813    11.4.2019  16.04.2019  2.7.2019 
FA2752019088   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka, 974 05
365497007  elektrina 4/2019  78,47 
vrátane DPH
ZM27501813    11.4.2019  16.04.2019  2.7.2019 
FA2752019095   ZŠ s MŠ
Prakovce 307, Prakovce, 05562
35546425  obedy  112,95 
bez DPH
ZM201810    12.4.2019  16.04.2019  2.7.2019 
FA2752019327   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen, 960 01
31628605  kancelársky tovar   512,21 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVaR    19.11.2019  22.11.2019  22.11.2019 
FA2752019297   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen, 960 01
31628605  kancelársky papier  520,49 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVaR    24.10.2019  28.10.2019  22.11.2019 
FA2752019198   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  365,35 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVaR    19.7.2019  23.07.2019  8.8.2019 
FA2752019194   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  6,70 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVaR    19.7.2019  23.07.2019  8.8.2019 
FA2752019360   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
35743565  Plyn   867,16 
vrátane DPH
P3383/2019    5.12.2019  13.12.2019  6.2.2020 
FA2752019318   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, piešťany, 921 01
35743565  PLYN 112019  867,16 
vrátane DPH
P3383/2019    14.11.2019  18.11.2019  22.11.2019 
FA2752019277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3x RD  867,16 
vrátane DPH
P3383/2019    3.10.2019  08.10.2019  24.10.2019 
FA2752019256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  867,16 
bez DPH
P3383/2019    12.9.2019  16.09.2019  2.10.2019 
FA2752019210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany , 921 01
35743565  PLYN 8/2019  867,16 
vrátane DPH
P3383/2019    6.8.2019  08.08.2019  25.9.2019 
FA2752019183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  PLYN 07/2019  867,16 
vrátane DPH
P3383/2019    11.07.2019  16.07.2019  18.7.2019 
FA2752019156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  PLYN  867,16 
vrátane DPH
P3383/2019    10.6.2019  13.06.2019  4.7.2019 
FA2752019109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
35743565  PLYN   867,16 
vrátane DPH
P3383/2019    6.6.2019  10.05.2019  3.7.2019 
FA2752019087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18
35743565  plyn   692,32 
vrátane DPH
P3383/2019    8.4.2019  12.04.2019  2.7.2019 
FA2752019066   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
35743565  plyn  692,32 
vrátane DPH
P1436/2015    11.3.2019  14.03.2019  1.7.2019 
FA2752019032   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
35743565  plyn 2/2019  692,32 
bez DPH
P1436/2015    7.2.2019  13.02.2019  1.7.2019 
FA2752019022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  314,49 
vrátane DPH
P1436/2015    18.1.2019  24.01.2019  6.2.2019 
FA2752019006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    11.1.2019  15.01.2019  6.2.2019 
FA2752019366   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, levoča, 05401
00163376  pobyt dieťaťa v RC   144,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie    11.12.2019  13.12.2019  6.2.2020 
FA2752019365   Liečebno -výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice- Barca, 040 17
17150922  pobyt LVS  63,84 
vrátane DPH
neodkladné opatrenie    5.12.2019  13.12.2019  6.2.2020 
FA2752019363   Liečebno -výchovné sanatórium
tešedíková 3, Košice- Barca, 040 17
17150922  pobyt v LVS  103,74 
bez DPH
neodkladné opatrenie    4.12.2019  13.12.2019  6.2.2020 
FA2752019313   Reedukačné centrum
Námestie štefana Kluberta 1, Levoča, 054 01
00163376  pobyt dieťata 102019  144,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie    12.11.2019  15.11.2019  22.11.2019 
FA2752019283   Reedukačné centrum
Nám. Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  pobyt žiačky v RC  144,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie    10.10.2019  14.10.2019  24.10.2019 
FA2752019242   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta1, Levoča, 05401
00163376  pobyt v RC  115,20 
bez DPH
neodkladné opatrenie    9.9.2019  12.09.2019  30.9.2019 
FA2752019215   Reedukačné centrum
Osloboditelov 36, Spišský hrhov, 05302
00163376  pobyt dieťaťa  115,20 
bez DPH
neodkladné opatrenie    12.8.2019  15.08.2019  27.9.2019 
FA2752019188   Reedukačné centrum
Osloboditelov 36, Spišský hrhov, 053 02
00016376  pobyt dieťaťa  114,90 
bez DPH
neodkladné opatrenie    11.07.2019  16.07.2019  18.7.2019 
FA2752019159   Reedukačné centrum
Osloboditelov 36, Spišský Hrhov, 05302
00163376  pobyt+vreckové  176,26 
bez DPH
neodkladné opatrenie    11.6.2019  14.06.2019  4.7.2019 
FA2752019155   Reedukačné centrum
Bankov č.1362/15
00163368  strava  103,23 
bez DPH
neodkladné opatrenie    6.6.2019  11.06.2019  4.7.2019 
FA2752019126   Reedukačné centrum
Košice-Sever , Košice, 04031
00163368  strava žiak  99,90 
bez DPH
neodkladné opatrenie    11.5.2019  16.05.2019  4.7.2019 
FA2752019084   Reedukačné centrum
Bankov č.1362/15, Košice Sever
00163368  strava žiaka  103,23 
bez DPH
neodkladné opatrenie    8.4.2019  11.04.2019  2.7.2019 
FA2752019071   Reedukačné centrum
Bankov č.1362/15, Košice-Sever, 04031
00163368  strava žiaka  185,38 
bez DPH
neodkladné opatrenie    15.3.2019  19.03.2019  1.7.2019 
FA2752019003   G-comp s.r.o.
Záhradná 7, Gelnica
36576662  internet v RD  28,50 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 1000904    11.1.2019  15.01.2019  6.2.2019 
FA2752019340   Orange
Metodova 8, Bratislava, 821 08
35697270  telefóny  233,76 
vrátane DPH
A8409755, A11937582    4.12.2019  06.12.2019  20.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť