Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
118/2019   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, K.Chlmec
00331619  daň z nehnuteľností  173,49 
bez DPH
Rozhodnutie č.2993    02.04.2019  04.04.2019 
140/2019   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  poplatok za komunálny odpad  209,95 
bez DPH
Rozhod.č 2910220280    23.04.2019  29.04.2019 
152/2019   Allianz - SP, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  kompl.poistenie  135,45 
bez DPH
511046261    17.04.2019  03.05.2019 
153/2019   Allianz - SP, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  kompl.poistenie  135,45 
bez DPH
511046268    17.04.2019  03.05.2019 
154/2019   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
31713645  daň z nehnuteľností  18,10 
bez DPH
2910110280    18.04.2019  03.01.2000 
182/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komunálne odpady  5765,76 
bez DPH
1620063264/2019    23.04.2019  31.05.2019 
183/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komunálne odpady  906,04 
bez DPH
1620063391/2019    15.04.2019  31.05.2019 
184/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  daň z nehnuteľností  2783,74 
bez DPH
002102/2019    15.01.2019  31.05.2019 
244/2019   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Šturova 7, Košice
00151700  komp.poist.budov  279,24 
bez DPH
511057062    17.06.2019  15.07.2019 
61/19   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00000000  fa za poistenie budov  961,6 
bez DPH
510009361    22.01.2019  12.02.2019 
62/19   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00000000  fa za poist.hnut.vecí  147,08 
bez DPH
510009149    22.01.2019  12.02.2019 
80/2019   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatok za kom.odpady a drobné stavebné odpady  349,44 
bez DPH
Rozhodnutie č. 2864    28.02.2019  04.03.2019 
FA274201900001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO/2018A12407    02.01.2019  08.01.2019 
FA274201900002   Orange slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za Orange  90,08 
vrátane DPH
Zmluva ÚPSVaR    02.01.2019  25.01.2019 
FA274201900003   Lekáreň Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
05093707  fa za lieky a zdrav. materiál  600,19 
vrátane DPH
  651/2018  02.01.2019  10.01.2019 
FA274201900004   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHM  311,91 
vrátane DPH
5611854325    04.01.2019  25.01.2019 
FA274201900005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2893,99 
vrátane DPH
P1435/2015    04.01.2019  08.01.2019 
FA274201900006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1069,66 
vrátane DPH
P1435/2015    04.01.2019  08.01.2019 
FA274201900007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  40,39 
vrátane DPH
63001412030    07.01.2019  17.01.2019 
FA274201900008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  184,92 
vrátane DPH
63001412030    07.01.2019  17.01.2019 
FA274201900009   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  17,05 
vrátane DPH
  649/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900010   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  0,17 
vrátane DPH
  648/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900011   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  6,77 
vrátane DPH
  650/2018  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900012   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr. Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu  124,75 
vrátane DPH
  Jan-19  07.01.2019  10.01.2019 
FA274201900013   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  79,48 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900014   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  63,25 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900015   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  89,84 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900016   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  56,57 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900017   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  57,88 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900018   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  74,03 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900019   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  34,68 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900020   BCF s.r.o.
Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrinu  57,08 
vrátane DPH
1076 VSD/2018 E    09.01.2019  25.01.2019 
FA274201900021   GVP, spol. s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  61,- 
vrátane DPH
  Feb-19  09.01.2019  17.01.2019 
FA274201900022   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  12,96 
vrátane DPH
2018/SZ    10.01.2019  17.01.2019 
FA274201900023   Spojená škola internátna
Palárikova 1620/21, Snina
42382530  fa za stravu  127,12 
vrátane DPH
OZ 10/2018    11.01.2019  16.01.2019 
FA274201900024   GVP, spol. s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  87,29 
vrátane DPH
  13/2019  11.01.2019  17.01.2019 
FA274201900025   HOPE Family, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce
44360991  fa za mäso a mäsové výrobky  140,07 
vrátane DPH
  14/2019  11.01.2019  17.01.2019 
FA274201900026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  3993,87 
vrátane DPH
P1435/2015    14.01.2019  28.01.2019 
FA274201900027   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr. Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu  67,26 
vrátane DPH
  16/2019  14.01.2019  21.01.2019 
FA274201900028   GVP, spol. s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  99,46 
vrátane DPH
  19/2019  16.01.2019  23.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť