Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200227   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 7/2020  129,6 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    10.08.2020  14.08.2020  16.10.2020 
20200200   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 6/2020  86,40000000000001 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    08.07.2020  13.07.2020  21.8.2020 
20200168   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 5/2020  100,8 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    08.06.2020  12.06.2020  21.8.2020 
20200111   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 4/2020  129,6 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    19.05.2020  22.05.2020  22.6.2020 
20200109   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2020  100,8 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    08.04.2020  16.04.2020  27.5.2020 
20200081   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2020  115,2 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    11.03.2020  13.03.2020  15.5.2020 
20200058   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2020  129,6 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    14.02.2020  18.02.2020  17.4.2020 
20200012   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2019  115,2 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    14.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200414   DREVOPLAST, s.r.o.
Študentská 1, 040 01 Košice
36583049  Oprava hygienických zariadení za SUS Milhostov  14999,21 
vrátane DPH
  63  16.12.2020  21.12.2020  11.1.2021 
20200428   VVS a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné 17.09.-15.12.2020  1257,10 
vrátane DPH
Zmluva č.80-000105354PO2015    21.12.2020  22.12.2020  11.1.2021 
20200277   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné, stočné 17.06. - 16.09.2020  1404,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    01.10.2020  08.10.2020  26.11.2020 
20200271   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 21.03.-16.09.2020 RD TV  1009,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    22.09.2020  08.10.2020  26.11.2020 
20200185   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné, stočné 13.03. - 16.06.2020  1596,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.06.2020  07.07.2020  21.8.2020 
20200108   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 01.11.2019 - 20.03.2020  420,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    08.04.2020  16.04.2020  27.5.2020 
20200099   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 13.12.2019 - 19.03.2020  1561,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    03.04.2020  16.04.2020  27.5.2020 
20200119   MERKURY MARKET MICHALOVCE
Humenská cesta 43, 071 01 Michalovce
36501891  Kuchynská linka  279 
vrátane DPH
  35  08.04.2020  14.04.2020  27.5.2020 
20200406   Nexa, s.r.o.
Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
36239798  Germicídne žiariče 2 ks  647,87 
vrátane DPH
  121  14.12.2020  21.12.2020  11.1.2021 
20200369   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  229,98 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    03.12.2020  10.12.2020  11.1.2021 
20200331   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    06.11.2020  13.11.2020  11.1.2021 
20200290   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  227,75 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    07.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
20200251   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  228,64 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    09.09.2020  22.09.2020  16.10.2020 
20200240   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  233,08 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    27.08.2020  08.09.2020  16.10.2020 
20200214   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    27.07.2020  31.07.2020  21.8.2020 
20200180   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  228,8 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    18.06.2020  07.07.2020  21.8.2020 
20200155   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    20.05.2020  04.06.2020  21.8.2020 
20200093   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    04.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200092   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    04.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200091   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  210,24 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020  22.6.2020 
20200089   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020  22.6.2020 
20200067   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    26.02.2020  11.03.2020  15.5.2020 
20200066   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    26.02.2020  11.03.2020  15.5.2020 
20200044   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200043   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200023   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    22.01.2020  24.01.2020  18.2.2020 
20200022   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    22.01.2020  24.01.2020  18.2.2020 
20200020   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    14.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
20200019   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    14.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
20200440   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Pracovné odevy a obuv  2000 
vrátane DPH
  140  31.12.2020  31.12.2020  11.1.2021 
20200434   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Výroba a montáž kuchynskej linky  879,5 
vrátane DPH
  135  28.12.2020  30.12.2020  11.1.2021 
20200421   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  161,20 
vrátane DPH
  129  18.12.2020  22.12.2020  11.1.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť